Total încasat
282.590 RON
31 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
277.917 RON
46 achiziții
Achiziții offline
4.673 RON
21 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
20,2%
Client principal: INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR
Mediana națională: 30,2%
Locul 30.955 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 10 grupe CPV, din 10; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNA BREASTA CUI: 4554050 | 706 | — | — | 706 | 0,3% | 0,0% | 1 | 2021 |
| UNITATEA MEDICO SOCIALA CETATE CUI: 15956494 | — | 653 | — | 653 | 0,2% | 0,0% | 2 | 2025 |
| COMUNA TOPALU CUI: 7249808 | 546 | — | — | 546 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2020 |
| SCOALA GIMNAZIALA MURGASI CUI: 15057480 | 379 | — | — | 379 | 0,1% | 0,1% | 1 | 2018 |
| SCOALA GIMNAZIALA MIRESU MARE CUI: 19725670 | 317 | — | — | 317 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2021 |
| SCOALA GIMNAZIALA EUFROSINA POPESCU CUI: 15243865 | — | 120 | — | 120 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA39766941 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 31154000-0 | 04.02.2026 | 630 |
| Obiectul contractului: dj furnizare ups pentru ocolul silvic segarcea dolj c169 | ||||
| DA39761917 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 31154000-0 | 04.02.2026 | 630 |
| Obiectul contractului: dj furnizare ups pentru ocolul silvic segarcea dolj c169 | ||||
| DA39404715 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 MIRSANI CUI: 15115556 | 31154000-0 | 28.11.2025 | 916 |
| Obiectul contractului: sursa neintreruptibila ups 1000 w | ||||
| DA39125155 | SCOALA GIMNAZIALA VARVORU DE JOS CUI: 15057374 | 31154000-0 | 22.10.2025 | 496 |
| Obiectul contractului: ups 400w | ||||
| DA36558953 | COMUNA DOBRUN CUI: 4394552 | 31431000-6 | 23.09.2024 | 1.866 |
| Obiectul contractului: acumulator 180 ah | ||||
| DA34512084 | SCOALA GIMNAZIALA VARVORU DE JOS CUI: 15057374 | 31154000-0 | 16.11.2023 | 630 |
| Obiectul contractului: ups 500w | ||||
| DA34464756 | SCOALA GIMNAZIALA CERAT CUI: 15006095 | 31431000-6 | 09.11.2023 | 4.210 |
| Obiectul contractului: acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric ups 500w | ||||
| DA31975867 | DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA DOLJ CUI: 4332207 | 45331100-7 | 23.11.2022 | 33.799 |
| Obiectul contractului: executie instalatie incalzire | ||||
| DA29988488 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA VLADILA CUI: 25299120 | 45331100-7 | 21.02.2022 | 294 |
| Obiectul contractului: reparat cazan combustibil solid | ||||
| DA29466673 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CUI: 18994999 | 31154000-0 | 07.12.2021 | 1.412 |
| Obiectul contractului: sursa de alimentare pentru centrale termicecapacitate 1000va/700w | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2836283 | UNITATEA MEDICO SOCIALA CETATE CUI: 15956494 | 44423000-1 | 20.08.2026 | 324 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2530995 | UNITATEA MEDICO SOCIALA CETATE CUI: 15956494 | 44423000-1 | 19.08.2025 | 329 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN1831504 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 79132000-8 | 03.01.2023 | 302 |
| Obiectul contractului: autorizare functionare iscir - serv.aa craiova | ||||
| DAN1831498 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44161000-6 | 03.01.2023 | 25 |
| Obiectul contractului: teava cupru 22x0,7 - serv.aa craiova | ||||
| DAN1831494 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44411100-5 | 03.01.2023 | 41 |
| Obiectul contractului: robinet bila 3/4 int-ext - serv.aa craiova | ||||
| DAN1831490 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44411100-5 | 03.01.2023 | 29 |
| Obiectul contractului: robinet bila 1/2 ext-int - serv.aa craiova | ||||
| DAN1831486 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44612100-4 | 03.01.2023 | 14 |
| Obiectul contractului: rezerva aparat gaz -serv.aa craiova | ||||
| DAN1831481 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 42661100-8 | 03.01.2023 | 38 |
| Obiectul contractului: pasta decapanta 250g roth - serv.aa craiova | ||||
| DAN1831478 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 42661100-8 | 03.01.2023 | 4 |
| Obiectul contractului: curatitor nemetalic cupru - serv.aa craiova | ||||
| DAN1831476 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44411000-4 | 03.01.2023 | 16 |
| Obiectul contractului: olandez cupru 22-3/4 (semiolandez) - serv.aa craiova | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/3067900/api/v1/suppliers/3067900/revenue/api/v1/suppliers/3067900/scores/api/v1/suppliers/3067900/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/3067900/api/v1/suppliers/3067900/years/api/v1/suppliers/3067900/cpv/api/v1/suppliers/3067900/clients/api/v1/suppliers/3067900/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders