Total încasat
1,17 Mil.
65 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,07 Mil.
1.328 achiziții
Achiziții offline
98.320 RON
17 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
14,1%
Client principal: COLEGIUL NATIONAL SZEKELY MIKO
Mediana națională: 30,2%
Locul 36.605 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 7 grupe CPV, din 7; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41301457 | CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE HAGHIG - HIDVEGI IDOSEK OTTHONA CUI: 4404770 | 50313200-4 | 30.09.2026 | 634 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere a fotocopiatoarelor | ||||
| DA41266009 | COMUNA BOROSNEU MARE CUI: 4201970 | 50313200-4 | 29.09.2026 | 854 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii intretinere tonere | ||||
| DA41260845 | COMUNA BODOC CUI: 4404621 | 50313200-4 | 25.09.2026 | 457 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere a fotocopiatoarelor | ||||
| DA41260953 | COMUNA CERNAT CUI: 4404338 | 50313200-4 | 24.09.2026 | 728 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare fotocopiatoare si achizitionare cartuse | ||||
| DA41253556 | COMUNA VALCELE CUI: 4404591 | 50313200-4 | 24.09.2026 | 264 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere a fotocopiatoarelor | ||||
| DA41250639 | CRESA SFANTU GHEORGHE CUI: 46590201 | 30125100-2 | 23.09.2026 | 216 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DA41209398 | MULTI-TRANS SA CUI: 555397 | 50313200-4 | 21.09.2026 | 129 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere a fotocopiatoarelor | ||||
| DA41180058 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI COVASNA CUI: 9832041 | 50313200-4 | 15.09.2026 | 174 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere a fotocopiatoarelor | ||||
| DA41094875 | AUTORITATEA VAMALA ROMANA CUI: 45789320 | 50323000-5 | 02.09.2026 | 560 |
| Obiectul contractului: servicii inlocuire acumulatori sursa ups server comunicatii bvi covasna drv brasov | ||||
| DA41046626 | TEATRUL COREGRAFIC SI DANS FOLCLORIC TREI SCAUNE - HAROMSZEK CUI: 4656165 | 30192113-6 | 25.08.2026 | 175 |
| Obiectul contractului: cartuse de cerneala | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2808394 | SEPSI REKREATV SA CUI: 35244130 | 30125100-2 | 14.07.2026 | 54 |
| Obiectul contractului: incarcare toner | ||||
| DAN2798060 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI COVASNA CUI: 9832041 | 50323000-5 | 03.07.2026 | 29.005 |
| Obiectul contractului: prelungire/suplimentare prin act aditional 11 al contractului de prest serv 142/2022, perioada 01.05.2026 - 31.12.2026, obiect: repararea si intretinerea perifericelor informatice . | ||||
| DAN2759040 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI COVASNA CUI: 9832041 | 50323000-5 | 19.05.2026 | 13.001 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatie si de intretinere imprimante si copiatoare, de furnizare a pieselor de schimb necesare, de reconditionare tonere, cartuse de imprimanta si copiatoare | ||||
| DAN2105598 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI COVASNA CUI: 9832041 | 50313200-4 | 31.01.2024 | 20.143 |
| Obiectul contractului: prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2024 prin aa5/12.12.2023-c 142/23.06.2022 | ||||
| DAN1746746 | UNITATEA MILITARA 0866 SFANTU GHEORGHE CUI: 4201961 | 50323000-5 | 31.08.2022 | 45 |
| Obiectul contractului: reparatie imprimanta lexmark e269 | ||||
| DAN1593667 | SCOALA GIMNAZIALA BALINT GABOR CATALINA CUI: 13647867 | 50313200-4 | 28.12.2021 | 25 |
| Obiectul contractului: reparat xerox | ||||
| DAN1416005 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI COVASNA CUI: 9832041 | 50800000-3 | 04.02.2021 | 12.621 |
| Obiectul contractului: prelungirea-suplimentarea contract de prestarea serviciilor de reparatie si intretinere pentru imprimante si copiatoare | ||||
| DAN1105750 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI COVASNA CUI: 9832041 | 50323000-5 | 20.05.2019 | 20.659 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice | ||||
| DAN1085515 | OCOLUL SILVIC BUZAUL ARDELEAN RA CUI: 17177326 | 30125110-5 | 29.03.2019 | 50 |
| Obiectul contractului: samsung ml | ||||
| DAN1085497 | OCOLUL SILVIC BUZAUL ARDELEAN RA CUI: 17177326 | 30125120-8 | 29.03.2019 | 50 |
| Obiectul contractului: toner refill hp | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/8452354/api/v1/suppliers/8452354/revenue/api/v1/suppliers/8452354/scores/api/v1/suppliers/8452354/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/8452354/api/v1/suppliers/8452354/years/api/v1/suppliers/8452354/cpv/api/v1/suppliers/8452354/clients/api/v1/suppliers/8452354/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders