| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41226264 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | QTM MEDICAL & CONSULTING SRL CUI: 25226942 | servicii | 85148000-8 | 21.09.2026 | 950 |
| Obiectul contractului: servicii de analize medicale pentru angajati | ||||||
| DA41226275 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | QTM MEDICAL & CONSULTING SRL CUI: 25226942 | servicii | 85148000-8 | 21.09.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: servicii de analize de laborator pentru sector alimentar | ||||||
| DA41144788 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | servicii | 72261000-2 | 09.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces si utilizare platforma informatica de management organizational - viva | ||||||
| DA41131283 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | DR OFFICE GROUP SRL CUI: 8030627 | furnizare | 22461000-9 | 08.09.2026 | 1.384 |
| Obiectul contractului: pachet cataloage scolare | ||||||
| DA41125361 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | COJO OFFICE SRL CUI: 24928990 | furnizare | 39831240-0 | 07.09.2026 | 217 |
| Obiectul contractului: pachet produse pentru birou | ||||||
| DA41125372 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | COJO OFFICE SRL CUI: 24928990 | furnizare | 30192700-8 | 07.09.2026 | 1.849 |
| Obiectul contractului: pachet produse pentru birou | ||||||
| DA41071899 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM SRL CUI: 4201651 | furnizare | 44510000-8 | 28.08.2026 | 763 |
| Obiectul contractului: cumparari directe | ||||||
| DA41070358 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM SRL CUI: 4201651 | furnizare | 39830000-9 | 28.08.2026 | 2.535 |
| Obiectul contractului: cumparari directe | ||||||
| DA40988283 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | MIKE SANDOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 28064578 | servicii | 72413000-8 | 13.08.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe - caen 6310 | ||||||
| DA40880184 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM SRL CUI: 4201651 | furnizare | 39830000-9 | 24.07.2026 | 1.435 |
| Obiectul contractului: cumparari directe | ||||||
| DA40848292 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | CSABACOMPUTER SRL CUI: 19145800 | servicii | 50312000-5 | 20.07.2026 | 1.155 |
| Obiectul contractului: reparare hardware laptop | ||||||
| DA40827006 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | CONSULTANTA SSM SRL CUI: 52606574 | furnizare | 35111320-4 | 16.07.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: stingator incendiu g2 | ||||||
| DA40810087 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | CONSULTANTA SSM SRL CUI: 52606574 | furnizare | 35111320-4 | 15.07.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: stingator incendiu g2 | ||||||
| DA40792261 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | CONSULTANTA SSM SRL CUI: 52606574 | furnizare | 33141623-3 | 10.07.2026 | 3.150 |
| Obiectul contractului: trusa medicala de prim ajutor fixa omologata | ||||||
| DA40792349 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | CONSULTANTA SSM SRL CUI: 52606574 | furnizare | 44423400-5 | 10.07.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: panou cu semnalizari de securitate | ||||||
| DA40793661 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | MULTIPRINT SRL CUI: 18531048 | servicii | 50313100-3 | 09.07.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: reparat mfc canon ir 1133a | ||||||
| DA40793744 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | MULTIPRINT SRL CUI: 18531048 | furnizare | 30125120-8 | 09.07.2026 | 413 |
| Obiectul contractului: brother toner tnb023 black | ||||||
| DA40793758 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | MULTIPRINT SRL CUI: 18531048 | furnizare | 30125000-1 | 09.07.2026 | 83 |
| Obiectul contractului: rola pres hp 2035/2055 | ||||||
| DA40793776 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | MULTIPRINT SRL CUI: 18531048 | furnizare | 30125000-1 | 09.07.2026 | 461 |
| Obiectul contractului: hpc p2035 fuser unit | ||||||
| DA40793801 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | MULTIPRINT SRL CUI: 18531048 | furnizare | 30125100-2 | 09.07.2026 | 215 |
| Obiectul contractului: cartuse ce505x | ||||||
| DA40793812 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | MULTIPRINT SRL CUI: 18531048 | furnizare | 30125100-2 | 09.07.2026 | 231 |
| Obiectul contractului: cartus hp cf256a 56a bk | ||||||
| DA40583644 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | SERVINT SRL CUI: 12618197 | servicii | 44522200-7 | 09.06.2026 | 440 |
| Obiectul contractului: copiere chei | ||||||
| DA40479297 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | FUNDATIA CIMBORA CUI: 8259184 | furnizare | 22120000-7 | 27.05.2026 | 3.225 |
| Obiectul contractului: revista cimbora | ||||||
| DA40487952 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | SOCIETATE COMERCIALA PENTRU ACTIVITATI DE PRODUCTIE SERVICII SI COMERT HU-OR SRL CUI: 4616934 | furnizare | 39162110-9 | 27.05.2026 | 2.062 |
| Obiectul contractului: materiale didactice | ||||||
| DA40487959 | SCOALA GIMNAZIALA NERI SZENT FLP - SFANTU GHEORGHE CUI: 17094417 | SOCIETATE COMERCIALA PENTRU ACTIVITATI DE PRODUCTIE SERVICII SI COMERT HU-OR SRL CUI: 4616934 | furnizare | 39162110-9 | 27.05.2026 | 3.120 |
| Obiectul contractului: materiale didactice | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct