Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Achiziții directe
Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA29038633 SERVICIUL SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI LUGOJ CUI: 42086687 SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA CUI: 1590430 furnizare 34927100-2 18.10.2021 6.000
Obiectul contractului: sare industriala pentru deszapezire
DA29036878 SERVICIUL SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI LUGOJ CUI: 42086687 CASSA BEN SRL CUI: 19158797 servicii 90620000-9 18.10.2021 131.527
Obiectul contractului: servicii de deszapezire
DA29015701 SERVICIUL SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI LUGOJ CUI: 42086687 CASSA BEN SRL CUI: 19158797 servicii 77111000-1 18.10.2021 70.000
Obiectul contractului: inchiriere utilaje deszapezire cu deservent
DA29015420 SERVICIUL SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI LUGOJ CUI: 42086687 CB ECOMAT SRL CUI: 15523180 furnizare 24312120-1 14.10.2021 34.400
Obiectul contractului: clorura de calciu granulata 94-97%
DA29014417 SERVICIUL SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI LUGOJ CUI: 42086687 CASSA BEN SRL CUI: 19158797 furnizare 14210000-6 14.10.2021 1.900
Obiectul contractului: nisip pentru deszapezire 0,4 mm spalat
DA26923805 SERVICIUL SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI LUGOJ CUI: 42086687 SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA CUI: 1590430 furnizare 34927100-2 27.11.2020 10.000
Obiectul contractului: sare industriala pentru deszapezire
DA26922662 SERVICIUL SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI LUGOJ CUI: 42086687 CB ECOMAT SRL CUI: 15523180 furnizare 24312120-1 26.11.2020 32.400
Obiectul contractului: clorura de calciu granulata 94-97%
DA26922343 SERVICIUL SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI LUGOJ CUI: 42086687 CASSA BEN SRL CUI: 19158797 furnizare 14210000-6 26.11.2020 2.800
Obiectul contractului: nisip spalat 0-4 mm
DA26556012 SERVICIUL SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI LUGOJ CUI: 42086687 LBR PROGRESSIVE SRL CUI: 33379610 furnizare 09134200-9 12.10.2020 27.271
Obiectul contractului: bon de carburant omv/petrom 50 ron
DA26000295 SERVICIUL SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI LUGOJ CUI: 42086687 ZECO-TRADING SRL CUI: 11625099 furnizare 16600000-1 21.07.2020 4.157
Obiectul contractului: fs 120 motocoasa stihl
DA26000382 SERVICIUL SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI LUGOJ CUI: 42086687 ZECO-TRADING SRL CUI: 11625099 furnizare 16600000-1 21.07.2020 2.840
Obiectul contractului: fs 89 motocoasa stihl
DA25591020 SERVICIUL SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI LUGOJ CUI: 42086687 LBR PROGRESSIVE SRL CUI: 33379610 furnizare 09132000-3 11.05.2020 21.010
Obiectul contractului: bon de carburant omv/petrom 50 ron
DA25590762 SERVICIUL SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI LUGOJ CUI: 42086687 LBR PROGRESSIVE SRL CUI: 33379610 furnizare 09132000-3 11.05.2020 2.101
Obiectul contractului: bon de carburant omv/petrom 50 ron

13 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API