| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41259822 | SPITALUL MUNICIPAL BLAJ CUI: 4934679 | INTERCOOP SRL CUI: 4275950 | furnizare | 33740000-9 | 25.09.2026 | 260 |
| Obiectul contractului: esemtan waschlotion - ambalaj flacon 1 litru | ||||||
| DA41237050 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII CLUJ CUI: 4426352 | INTERCOOP SRL CUI: 4275950 | furnizare | 33740000-9 | 22.09.2026 | 2.600 |
| Obiectul contractului: esemtan waschlotion - ambalaj flacon 1 litru | ||||||
| DA41093884 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | BOGMAR SRL CUI: 10979365 | furnizare | 33740000-9 | 02.09.2026 | 5.580 |
| Obiectul contractului: sapun de toaleta dalan 100 gr | ||||||
| DA40988846 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | INSTANT INTERNATIONAL SRL CUI: 6325370 | furnizare | 33740000-9 | 13.08.2026 | 174 |
| Obiectul contractului: sapun promax 500ml,sapun lichid mil mil rezerva 2l-rev vag simeria | ||||||
| DA40951314 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | BOGMAR SRL CUI: 10979365 | furnizare | 33740000-9 | 07.08.2026 | 2.688 |
| Obiectul contractului: sapun de toaleta dalan 100 gr | ||||||
| DA40918961 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA CUI: 22970653 | FARMEC SA CUI: 199150 | furnizare | 33740000-9 | 31.07.2026 | 5.148 |
| Obiectul contractului: achizitie crema nutritiva pentru corp 150ml | ||||||
| DA40886843 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | JUST TOP OFFICE SRL CUI: 44958081 | furnizare | 33740000-9 | 27.07.2026 | 142 |
| Obiectul contractului: pasta abraziva srtfc cluj revizia jibou | ||||||
| DA40885246 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | EXPERT TOOLS SRL CUI: 23406548 | furnizare | 33740000-9 | 27.07.2026 | 384 |
| Obiectul contractului: pasta abraziva-revizia vagoane constanta | ||||||
| DA40836498 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 33740000-9 | 17.07.2026 | 309 |
| Obiectul contractului: sapun protex fresh 90gr-depoul arad | ||||||
| DA40792823 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | DISPO TRADING SRL CUI: 15386016 | furnizare | 33740000-9 | 09.07.2026 | 193 |
| Obiectul contractului: manusi mercator gogrip albastru - revizia vagoane timisoara | ||||||
| DA40783344 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | BOGMAR SRL CUI: 10979365 | furnizare | 33740000-9 | 08.07.2026 | 2.523 |
| Obiectul contractului: sapun de toaleta dalan 100 gr | ||||||
| DA40738652 | JUDETUL CLUJ CUI: 4288110 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | furnizare | 33740000-9 | 01.07.2026 | 1.576 |
| Obiectul contractului: achizitionare materiale igienico-sanitare pentru muncitori la consiliul judetean cluj | ||||||
| DA40662097 | TRANSURBIS SA CUI: 10683385 | NORMANDIA SAFETY PROTECT SRL CUI: 43672803 | furnizare | 33740000-9 | 18.06.2026 | 567 |
| Obiectul contractului: produse ingrijire | ||||||
| DA40542852 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | BOGMAR SRL CUI: 10979365 | furnizare | 33740000-9 | 04.06.2026 | 7.801 |
| Obiectul contractului: sapun de toaleta dalan 100 gr | ||||||
| DA40521331 | UNITATEA MILITARA 01558 CUI: 25563379 | DELEROM ACTIV SRL CUI: 22790598 | furnizare | 33740000-9 | 03.06.2026 | 352 |
| Obiectul contractului: periuta unghii cf adv1530788 | ||||||
| DA40487846 | EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA CUI: 18856244 | CORAL 33 ALL PROD SRL CUI: 6098537 | furnizare | 33740000-9 | 27.05.2026 | 1.340 |
| Obiectul contractului: echipamente protectie ep4 | ||||||
| DA40487906 | EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA CUI: 18856244 | CORAL 33 ALL PROD SRL CUI: 6098537 | furnizare | 33740000-9 | 27.05.2026 | 5.192 |
| Obiectul contractului: echipamente protectie ep3 | ||||||
| DA40487972 | EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA CUI: 18856244 | CORAL 33 ALL PROD SRL CUI: 6098537 | furnizare | 33740000-9 | 27.05.2026 | 5.706 |
| Obiectul contractului: echipamente protectie ep2 | ||||||
| DA40488086 | EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA CUI: 18856244 | CORAL 33 ALL PROD SRL CUI: 6098537 | furnizare | 33740000-9 | 27.05.2026 | 1.388 |
| Obiectul contractului: echipament protectie ep1 | ||||||
| DA40485231 | EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA CUI: 18856244 | CORAL 33 ALL PROD SRL CUI: 6098537 | furnizare | 33740000-9 | 27.05.2026 | 641 |
| Obiectul contractului: echipamente protectie ep5 | ||||||
| DA40451049 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | EXPERT TOOLS SRL CUI: 23406548 | furnizare | 33740000-9 | 22.05.2026 | 288 |
| Obiectul contractului: pasta abraziva-revizia vagoane constanta | ||||||
| DA40339090 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - IALOMITA CUI: 9670462 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | furnizare | 33740000-9 | 07.05.2026 | 20 |
| Obiectul contractului: periuta unghii | ||||||
| DA40338848 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - IALOMITA CUI: 9670462 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | furnizare | 33740000-9 | 07.05.2026 | 23 |
| Obiectul contractului: periuta unghii | ||||||
| DA40308019 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | BOGMAR SRL CUI: 10979365 | furnizare | 33740000-9 | 05.05.2026 | 2.337 |
| Obiectul contractului: sapun de toaleta dalan 100 gr | ||||||
| DA40154005 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | BOGMAR SRL CUI: 10979365 | furnizare | 33740000-9 | 09.04.2026 | 2.337 |
| Obiectul contractului: sapun de toaleta dalan 100 gr | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct