Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Achiziții directe
Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41298934 COMUNA VAMA CUI: 4326698 GRI COM SRL CUI: 2692463 servicii 50112200-5 30.09.2026 602
Obiectul contractului: pachet de intretinere auto
DA41063130 COMUNA VAMA CUI: 4326698 GRI COM SRL CUI: 2692463 furnizare 34900000-6 27.08.2026 227
Obiectul contractului: pachet echipamente de transport si uleiuri
DA40908159 COMUNA VAMA CUI: 4326698 GRI COM SRL CUI: 2692463 furnizare 31431000-6 29.07.2026 1.053
Obiectul contractului: pachet acumulatori si consumabile
DA40907252 COMUNA FRUMOSU CUI: 4441409 GRI COM SRL CUI: 2692463 furnizare 09211400-5 29.07.2026 788
Obiectul contractului: ulei, silicon
DA40730881 COMUNA FRUMOSU CUI: 4441409 GRI COM SRL CUI: 2692463 servicii 50112000-3 30.06.2026 144
Obiectul contractului: servicii auto
DA40682727 COMUNA FRUMOSU CUI: 4441409 GRI COM SRL CUI: 2692463 furnizare 34300000-0 23.06.2026 974
Obiectul contractului: rulmenti, simiring
DA40518887 SCOALA GIMNAZIALA ION SUHANE FRUMOSU CUI: 14079633 GRI COM SRL CUI: 2692463 servicii 50112200-5 29.05.2026 280
Obiectul contractului: pachet intretinere auto
DA40482566 SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 GRI COM SRL CUI: 2692463 servicii 09211100-2 29.05.2026 103
Obiectul contractului: pachet ulei motor
DA40466069 COMUNA VAMA CUI: 4326698 GRI COM SRL CUI: 2692463 furnizare 09211600-7 25.05.2026 766
Obiectul contractului: pachet uleiuri si consumabile
DA40360284 COMUNA VAMA CUI: 4326698 GRI COM SRL CUI: 2692463 servicii 50112200-5 11.05.2026 1.959
Obiectul contractului: pachet intretinere auto
DA40265603 COMUNA VAMA CUI: 4326698 GRI COM SRL CUI: 2692463 furnizare 31431000-6 29.04.2026 2.032
Obiectul contractului: pachet acumulatori si consumabile
DA40262551 COMUNA FRUMOSU CUI: 4441409 GRI COM SRL CUI: 2692463 servicii 50112200-5 28.04.2026 304
Obiectul contractului: serevicii auto
DA40262307 SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 GRI COM SRL CUI: 2692463 servicii 50112200-5 28.04.2026 620
Obiectul contractului: pachet intretinere auto
DA40105136 COMUNA VAMA CUI: 4326698 GRI COM SRL CUI: 2692463 furnizare 09211100-2 30.03.2026 88
Obiectul contractului: pachet uleiuri si consumabile
DA40097726 COMUNA FRUMOSU CUI: 4441409 GRI COM SRL CUI: 2692463 furnizare 09211100-2 30.03.2026 1.747
Obiectul contractului: uleiuri hidraulice
DA40016353 SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 GRI COM SRL CUI: 2692463 servicii 50112200-5 18.03.2026 3.005
Obiectul contractului: pachet intretinere auto
DA39948130 SCOALA GIMNAZIALA ION SUHANE FRUMOSU CUI: 14079633 GRI COM SRL CUI: 2692463 servicii 50112200-5 05.03.2026 1.058
Obiectul contractului: pachet intretinere auto
DA39907286 SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 GRI COM SRL CUI: 2692463 servicii 09211100-2 28.02.2026 198
Obiectul contractului: pachet uleiuri si consumabile
DA39735790 SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 GRI COM SRL CUI: 2692463 servicii 09211100-2 30.01.2026 219
Obiectul contractului: pachet uleiuri si consumabile
DA39735983 COMUNA VAMA CUI: 4326698 GRI COM SRL CUI: 2692463 furnizare 09211100-2 29.01.2026 129
Obiectul contractului: pachet uleiuri si consumabile
DA39518094 SCOALA GIMNAZIALA ION SUHANE FRUMOSU CUI: 14079633 GRI COM SRL CUI: 2692463 servicii 50112200-5 12.12.2025 1.023
Obiectul contractului: pachet intretinere auto
DA39453184 COMUNA FRUMOSU CUI: 4441409 GRI COM SRL CUI: 2692463 furnizare 50112200-5 05.12.2025 2.562
Obiectul contractului: achizitie anvelope.
DA39395381 SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 GRI COM SRL CUI: 2692463 servicii 31431000-6 27.11.2025 853
Obiectul contractului: pachet acumulatori si consumabile
DA39378619 COMUNA VAMA CUI: 4326698 GRI COM SRL CUI: 2692463 furnizare 09211600-7 26.11.2025 1.643
Obiectul contractului: pachet uleiuri si consumabile
DA39098315 SCOALA GIMNAZIALA ION SUHANE FRUMOSU CUI: 14079633 GRI COM SRL CUI: 2692463 servicii 50112200-5 17.10.2025 579
Obiectul contractului: pachet intretinere auto

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API