Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Achiziții directe
Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA25122407 COMUNA CERNA CUI: 4794052 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 furnizare 44100000-1 25.02.2020 134
Obiectul contractului: achizitie materiale
DA24945579 COMUNA CERNA CUI: 4794052 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 furnizare 44100000-1 30.01.2020 228
Obiectul contractului: achizitie materiale
DA24760242 COMUNA CERNA CUI: 4794052 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 furnizare 44100000-1 19.12.2019 436
Obiectul contractului: achizitie materiale
DA24257847 COMUNA CERNA CUI: 4794052 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 furnizare 44100000-1 31.10.2019 356
Obiectul contractului: achizitie materiale
DA24191297 SCOALA GIMNAZIALA PECENEAGA CUI: 28675733 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 servicii 44411000-4 28.10.2019 313
Obiectul contractului: pachet rezervor wc
DA24027137 COMUNA CERNA CUI: 4794052 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 furnizare 44100000-1 04.10.2019 625
Obiectul contractului: achizitie materiale
DA23751367 COMUNA CERNA CUI: 4794052 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 furnizare 44100000-1 29.08.2019 1.189
Obiectul contractului: achizitie materiale
DA23743685 SCOALA GIMNAZIALA HORIA CUI: 28675687 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 servicii 44100000-1 28.08.2019 747
Obiectul contractului: pachet materiale de constructii
DA23715464 COMUNA CERNA CUI: 4794052 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 furnizare 44100000-1 23.08.2019 1.943
Obiectul contractului: achizitie materiale
DA23551099 COMUNA CERNA CUI: 4794052 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 furnizare 44100000-1 23.07.2019 913
Obiectul contractului: achizitie materiale
DA23454704 COMUNA CERNA CUI: 4794052 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 furnizare 44800000-8 08.07.2019 165
Obiectul contractului: achizitie materiale
DA23367091 COMUNA CERNA CUI: 4794052 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 furnizare 44100000-1 25.06.2019 1.591
Obiectul contractului: achizitie materiale
DA23338433 COMUNA CERNA CUI: 4794052 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 furnizare 44100000-1 21.06.2019 364
Obiectul contractului: achizitie materiale
DA23048599 COMUNA CERNA CUI: 4794052 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 furnizare 44100000-1 16.05.2019 1.092
Obiectul contractului: achizitie materiale
DA22692354 COMUNA CERNA CUI: 4794052 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 furnizare 44100000-1 27.03.2019 503
Obiectul contractului: achizitie materiale
DA22502571 SCOALA GIMNAZIALA PANAIT CERNA CUI: 28707614 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 furnizare 44411100-5 28.02.2019 62
Obiectul contractului: pachet robinet+racord apa
DA22500527 COMUNA CERNA CUI: 4794052 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 furnizare 44531300-4 28.02.2019 65
Obiectul contractului: achizitie materiale
DA22079141 COMUNA CERNA CUI: 4794052 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 furnizare 31320000-5 14.12.2018 360
Obiectul contractului: achizitie pachet electrice
DA21999175 SCOALA GIMNAZIALA PANAIT CERNA CUI: 28707614 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 furnizare 44511120-2 10.12.2018 160
Obiectul contractului: pachet matura+lopata
DA21999075 SCOALA GIMNAZIALA PANAIT CERNA CUI: 28707614 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 furnizare 31224100-3 10.12.2018 42
Obiectul contractului: pachet priza+prelungitor
DA21856278 SCOALA GIMNAZIALA PECENEAGA CUI: 28675733 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 servicii 44411000-4 28.11.2018 146
Obiectul contractului: rezervor wc plus1
DA21856348 SCOALA GIMNAZIALA PECENEAGA CUI: 28675733 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 servicii 44500000-5 28.11.2018 17
Obiectul contractului: balama sudura 26mm
DA21856426 SCOALA GIMNAZIALA PECENEAGA CUI: 28675733 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 servicii 44112240-2 28.11.2018 120
Obiectul contractului: plinta st.coniac a62
DA21856807 SCOALA GIMNAZIALA PECENEAGA CUI: 28675733 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 servicii 31651000-4 28.11.2018 1
Obiectul contractului: banda teflon 0.075mm
DA21856494 SCOALA GIMNAZIALA PECENEAGA CUI: 28675733 ANTIDO CONSTRUCT SRL CUI: 28361609 servicii 44112240-2 28.11.2018 76
Obiectul contractului: parchet stejar atlantic 10mm

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API