Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Achiziții directe
Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA32446480 SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30192000-1 27.01.2023 1.275
Obiectul contractului: accesorii de birou
DA32244697 SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30192000-1 21.12.2022 700
Obiectul contractului: accesorii de birou
DA32233832 COMUNA MARGINA CUI: 2806193 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30141200-1 20.12.2022 2.595
Obiectul contractului: achizitie calculatoare de birou
DA32110987 COMUNA MARGINA CUI: 2806193 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30141200-1 09.12.2022 2.495
Obiectul contractului: achizitie calculatoare de birou
DA31982578 COMUNA MARGINA CUI: 2806193 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30192000-1 24.11.2022 1.820
Obiectul contractului: achizitie pachet aceesorii pentru calculatoare de birou
DA31725116 SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30192000-1 26.10.2022 2.550
Obiectul contractului: accesorii de birou
DA31374266 SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30125110-5 13.09.2022 14.620
Obiectul contractului: pachet cartuse si tonere
DA31161476 COMUNA CURTEA CUI: 4357856 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30125100-2 09.08.2022 4.500
Obiectul contractului: pachet de cartuse si tonere
DA31159126 COMUNA CURTEA CUI: 4357856 KIVIRO SRL CUI: 31010233 servicii 50320000-4 09.08.2022 5.000
Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere a computerelor personale
DA31152235 SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30125100-2 09.08.2022 9.915
Obiectul contractului: pachet cartuse si tonere
DA31156678 SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30125110-5 09.08.2022 11.325
Obiectul contractului: pachet cartuse si tonere
DA31063738 SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30232110-8 22.07.2022 3.200
Obiectul contractului: imprimanta
DA31011891 COMUNA CURTEA CUI: 4357856 KIVIRO SRL CUI: 31010233 servicii 32323500-8 13.07.2022 13.000
Obiectul contractului: sistem video de supraveghere
DA30869825 SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30232110-8 23.06.2022 3.200
Obiectul contractului: imprimanta
DA30870094 SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30192000-1 23.06.2022 4.185
Obiectul contractului: accesorii de birou
DA30870446 SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30125100-2 23.06.2022 12.120
Obiectul contractului: pachet cartuse si tonere
DA30870657 SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30125100-2 23.06.2022 14.210
Obiectul contractului: pachet cartuse si tonere
DA30466009 COMUNA MARGINA CUI: 2806193 KIVIRO SRL CUI: 31010233 servicii 50320000-4 28.04.2022 4.800
Obiectul contractului: achizitie servicii de reparare si intretinere a computerelor personale
DA30398162 SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30125100-2 15.04.2022 12.815
Obiectul contractului: pachet cartuse si tonere
DA30380377 SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30192000-1 13.04.2022 5.340
Obiectul contractului: accesorii de birou
DA30171784 SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30125100-2 17.03.2022 9.995
Obiectul contractului: pachet cartuse si tonere
DA30068757 COMUNA MARGINA CUI: 2806193 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30192000-1 03.03.2022 320
Obiectul contractului: achizitie acesorii birou
DA30056294 SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30232110-8 02.03.2022 2.900
Obiectul contractului: imprimanta
DA30056425 SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30192000-1 02.03.2022 3.535
Obiectul contractului: accesorii de birou
DA29846240 SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 KIVIRO SRL CUI: 31010233 furnizare 30125100-2 31.01.2022 10.100
Obiectul contractului: pachet cartuse si tonere

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API