Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Achiziții directe
Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41018277 LICEUL DE ARTE CORNELIU BABA CUI: 12142173 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31681410-0 19.08.2026 2.436
Obiectul contractului: materiale electrice
DA40976466 AQUABIS SA CUI: 566787 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31681410-0 11.08.2026 415
Obiectul contractului: pachet materiale electrice
DA40108498 AQUABIS SA CUI: 566787 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31681410-0 31.03.2026 1.166
Obiectul contractului: pachet materiale electrice
DA39612742 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT - CASUTA CU POVESTI CUI: 4426786 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31681410-0 30.12.2025 676
Obiectul contractului: pachet materiale electrice
DA39611740 AQUABIS SA CUI: 566787 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31681410-0 29.12.2025 127
Obiectul contractului: pachet materiale electrice
DA39611749 AQUABIS SA CUI: 566787 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31681410-0 29.12.2025 912
Obiectul contractului: pachet materiale electrice
DA39489869 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR2 BISTRITA CUI: 4426867 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31681410-0 09.12.2025 600
Obiectul contractului: materiale electrice
DA39434333 LICEUL TEHNOLOGIC CUI: 4347780 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31681410-0 03.12.2025 1.978
Obiectul contractului: materiale electrice pentru nevoile scolii
DA39434291 LICEUL TEHNOLOGIC CUI: 4347780 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31681410-0 03.12.2025 3.894
Obiectul contractului: materiale electrice pentru atelierul electrotehnic
DA39404906 AQUABIS SA CUI: 566787 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31681410-0 28.11.2025 632
Obiectul contractului: materiale electrice
DA39319401 AQUABIS SA CUI: 566787 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31681410-0 18.11.2025 51
Obiectul contractului: materiale electrice
DA39319375 AQUABIS SA CUI: 566787 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31200000-8 18.11.2025 2.798
Obiectul contractului: contactor 265a 132kw/400v
DA39303637 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT - CASUTA CU POVESTI CUI: 4426786 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31681410-0 17.11.2025 157
Obiectul contractului: materiale electrice
DA39156484 DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA SI SERVICII BISTRITA CUI: 25503261 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31531100-8 28.10.2025 315
Obiectul contractului: tub led t8 24 w -siimu
DA39160830 AQUABIS SA CUI: 566787 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31681410-0 28.10.2025 990
Obiectul contractului: pachet materiale electrice
DA38969525 AQUABIS SA CUI: 566787 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31200000-8 30.09.2025 850
Obiectul contractului: presostat 6-10b
DA38936104 AQUABIS SA CUI: 566787 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31681410-0 24.09.2025 259
Obiectul contractului: pachet materiale electrice
DA38876020 DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA SI SERVICII BISTRITA CUI: 25503261 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31681410-0 16.09.2025 302
Obiectul contractului: materiale electrice piata municipiu
DA38614847 AQUABIS SA CUI: 566787 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31681410-0 29.07.2025 663
Obiectul contractului: pachet materiale electrice
DA38614880 AQUABIS SA CUI: 566787 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31681410-0 29.07.2025 139
Obiectul contractului: pachet materiale electrice
DA38426791 CLUB SPORTIV MUNICIPAL BISTRITA CUI: 4426891 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31681410-0 27.06.2025 151
Obiectul contractului: pachet materiale electrice
DA38391632 AQUABIS SA CUI: 566787 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31200000-8 23.06.2025 3.174
Obiectul contractului: pachet materiale electrice
DA38391688 AQUABIS SA CUI: 566787 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31681410-0 23.06.2025 298
Obiectul contractului: pachet materiale electrice
DA38238012 AQUABIS SA CUI: 566787 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31681410-0 30.05.2025 342
Obiectul contractului: pachet materiale electrice
DA38139318 AQUABIS SA CUI: 566787 VATRA SRL CUI: 3697191 furnizare 31200000-8 19.05.2025 518
Obiectul contractului: pachet materiale electrice

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API