Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Achiziții directe
Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA28349981 SCOALA GIMNAZIALA SIMION MEHEDINTI SOVEJA CUI: 18967668 AMPER SRL CUI: 5976435 furnizare 30125100-2 07.07.2021 571
Obiectul contractului: cartuse laser
DA28349330 SCOALA GIMNAZIALA CAMPURI CUI: 28260981 AMPER SRL CUI: 5976435 furnizare 30125100-2 07.07.2021 310
Obiectul contractului: cartuse de toner
DA27163199 SCOALA GIMNAZIALA CAMPURI CUI: 28260981 AMPER SRL CUI: 5976435 furnizare 48900000-7 22.12.2020 23.109
Obiectul contractului: laptop hp
DA27089206 SCOALA GIMNAZIALA ACADEMICIAN AUREL IANCU RACOASA CUI: 19034845 AMPER SRL CUI: 5976435 furnizare 38652120-7 16.12.2020 3.361
Obiectul contractului: videoproiector
DA27018599 SCOALA GIMNAZIALA PROFESOR MIHAI SIMBOTIN CUI: 14101455 AMPER SRL CUI: 5976435 servicii 30213100-6 09.12.2020 6.933
Obiectul contractului: laptop dell
DA26769010 SCOALA GIMNAZIALA ACADEMICIAN AUREL IANCU RACOASA CUI: 19034845 AMPER SRL CUI: 5976435 furnizare 50312000-5 09.11.2020 6.017
Obiectul contractului: reparatie calculatoare laborator informatic imprimanta alb-negru laserjet
DA26587037 SCOALA GIMNAZIALA CAMPURI CUI: 28260981 AMPER SRL CUI: 5976435 servicii 30232110-8 15.10.2020 4.158
Obiectul contractului: imprimanta alb-negru hp laserjetreparatie calculatoare laborator informatic
DA26535504 SCOALA GIMNAZIALA ACADEMICIAN AUREL IANCU RACOASA CUI: 19034845 AMPER SRL CUI: 5976435 furnizare 30125100-2 08.10.2020 624
Obiectul contractului: cartuse de toner
DA26532723 SCOALA GIMNAZIALA SIMION MEHEDINTI SOVEJA CUI: 18967668 AMPER SRL CUI: 5976435 servicii 30233132-5 08.10.2020 2.083
Obiectul contractului: reparat imprimante + laptop
DA26531454 SCOALA GIMNAZIALA CAMPURI CUI: 28260981 AMPER SRL CUI: 5976435 furnizare 30125100-2 08.10.2020 350
Obiectul contractului: consumabile laser- birotica
DA24747271 SCOALA GIMNAZIALA ACADEMICIAN AUREL IANCU RACOASA CUI: 19034845 AMPER SRL CUI: 5976435 servicii 45255400-3 17.12.2019 3.255
Obiectul contractului: materiale,accesorii,manopera montaj videoproiectoare
DA24638406 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI - INCDFP RA CUI: 5495458 AMPER SRL CUI: 5976435 servicii 50300000-8 09.12.2019 462
Obiectul contractului: reparatie laptop
DA23859316 SCOALA GIMNAZIALA ACADEMICIAN AUREL IANCU RACOASA CUI: 19034845 AMPER SRL CUI: 5976435 furnizare 30125120-8 13.09.2019 200
Obiectul contractului: rezerva toner
DA23859285 SCOALA GIMNAZIALA SIMION MEHEDINTI SOVEJA CUI: 18967668 AMPER SRL CUI: 5976435 servicii 30200000-1 13.09.2019 359
Obiectul contractului: pachet it+birotica
DA23859188 SCOALA GIMNAZIALA CAMPURI CUI: 28260981 AMPER SRL CUI: 5976435 servicii 30200000-1 13.09.2019 1.736
Obiectul contractului: pachet it
DA23852952 SCOALA GIMNAZIALA CHIOJDENI CUI: 22850258 AMPER SRL CUI: 5976435 furnizare 30125110-5 13.09.2019 366
Obiectul contractului: cartus imprimanta hp m26 - 79 lei cartus imprimanta hp m175a
DA23731199 SCOALA GIMNAZIALA CHIOJDENI CUI: 22850258 AMPER SRL CUI: 5976435 servicii 30125110-5 27.08.2019 1.292
Obiectul contractului: servicii it
DA23700730 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE BALS CUI: 4813413 AMPER SRL CUI: 5976435 servicii 30125110-5 21.08.2019 168
Obiectul contractului: toner refil
DA23700563 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE BALS CUI: 4813413 AMPER SRL CUI: 5976435 furnizare 30237200-1 21.08.2019 462
Obiectul contractului: monitor 22 inch
DA23378982 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE BALS CUI: 4813413 AMPER SRL CUI: 5976435 servicii 30125120-8 26.06.2019 335
Obiectul contractului: refil si antivirus
DA23073500 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE BALS CUI: 4813413 AMPER SRL CUI: 5976435 furnizare 30237200-1 20.05.2019 285
Obiectul contractului: echipamente it
DA22272437 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI - INCDFP RA CUI: 5495458 AMPER SRL CUI: 5976435 servicii 50320000-4 23.01.2019 210
Obiectul contractului: reparatie pc
DA22206424 SCOALA GIMNAZIALA CAMPURI CUI: 28260981 AMPER SRL CUI: 5976435 servicii 30000000-9 11.01.2019 2.084
Obiectul contractului: pachet birotic si componente it
DA21386044 SCOALA GIMNAZIALA CHIOJDENI CUI: 22850258 AMPER SRL CUI: 5976435 furnizare 30125100-2 04.10.2018 500
Obiectul contractului: birotica
DA21389218 SCOALA GIMNAZIALA CHIOJDENI CUI: 22850258 AMPER SRL CUI: 5976435 servicii 30237200-1 04.10.2018 303
Obiectul contractului: display laptop

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API