Sari la conținut

CUI: 17105745 DOLJ CRAIOVA

SCOALA GIMNAZIALA ION CREANGA CRAIOVA

Înmatriculată: 11.12.2013 Sediu: BRESTEI, 234, 200207

Cheltuieli totale

1,39 Mil.

56 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026

Achiziții directe

1,39 Mil.

970 achiziții

Achiziții offline

0 RON

0 achiziții

Licitații

0 RON

0 proceduri

Rata ofertantului unic

—

Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06

Indice DSI

—

Sub suma minimă a indicatorului #09

Indice HHI

—

Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10

În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 325 din 555 autorități cu achiziții în județ

Indicatori de risc

#01 Fracționare 0
#02 La limita plafonului 0
#04 Captivitate 0
#05 Ofertant unic 0
#06 Rata ofertantului unic –
#07 Preț la virgulă 0
#08 Final de an 0
#09 Indice DSI –
#10 Concentrare 0

Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.

Cheltuieli pe ani

Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.

Ce cumpără

Cele mai mari 12 grupe CPV, din 76; restul de 64 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.

Principalii furnizori

Principalii furnizori
# Furnizor Achiziții directe Achiziții offline Licitații Valoarea contractelor Pondere Contracte
1 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 228.313 —— 228.313 16,4% 421
2 NEXT SMART IT SRL CUI: 35978934 204.437 —— 204.437 14,7% 4
3 CONSTRUCT INVEST CARPATI SRL CUI: 16675390 109.221 —— 109.221 7,8% 3
4 AB INSTAL SRL CUI: 13319762 85.562 —— 85.562 6,1% 35
5 TOUROPA SRL CUI: 5467911 72.450 —— 72.450 5,2% 2
6 COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 55.612 —— 55.612 4,0% 27
7 POWER SAFETY MULTIMEDIA SRL CUI: 40669447 46.281 —— 46.281 3,3% 2
8 TESTOCLIMA SRL CUI: 31197221 43.408 —— 43.408 3,1% 14
9 ROMFER TRANS SRL CUI: 16394106 41.322 —— 41.322 3,0% 1
10 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 36.295 —— 36.295 2,6% 33

Ponderea este calculată din cei 1,39 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.

Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.

Achiziții directe
Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
Achiziții offline
Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
Licitații
Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
Valoarea contractelor
Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
Pondere
Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
Contracte
Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.

Ultimele achiziții

Ultimele achiziții directe

Vezi toate
Ultimele achiziții directe
Nr. SEAP Furnizor Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41299017 PLUS ELECTRIC & LIGHTING SRL CUI: 33830310 31681410-0 30.09.2026 620
Obiectul contractului: achizitie tub neon 18w
DA41299100 PLUS ELECTRIC & LIGHTING SRL CUI: 33830310 31681410-0 30.09.2026 83
Obiectul contractului: achizitie starter s10
DA41298923 PLUS ELECTRIC & LIGHTING SRL CUI: 33830310 31681410-0 30.09.2026 723
Obiectul contractului: achizitie tub neon 36w
DA41298332 PLUS ELECTRIC & LIGHTING SRL CUI: 33830310 31681410-0 30.09.2026 83
Obiectul contractului: achizitie starter s2
DA41267478 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 44423000-1 25.09.2026 1.082
Obiectul contractului: pachet intretinere
DA41170289 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 30192700-8 15.09.2026 491
Obiectul contractului: catalog scolar 35x50 cm, cls 5-8 coperta mucava + folie pvc + eticheta
DA41170379 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 30192700-8 15.09.2026 268
Obiectul contractului: catalog scolar a ii a sansa primar
DA41170514 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 30192700-8 15.09.2026 536
Obiectul contractului: catalog scolar 35x50 cm, cls 1-4 coperta mucava + folie pvc + eticheta
DA41170628 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 30192700-8 15.09.2026 82
Obiectul contractului: catalog clasa pregatitoare, a4 coperta mucava, folie pvc, eticheta interior 80g
DA41170854 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 30192700-8 15.09.2026 92
Obiectul contractului: catalog gradinita a5, coperta + folie pvc
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Procedură
Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Data
Data publicării în SEAP.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/authorities/17105745
  • /api/v1/authorities/17105745/spend
  • /api/v1/authorities/17105745/scores
  • /api/v1/authorities/17105745/benchmarks
  • /api/v1/authorities/17105745/county
  • /api/v1/red-flags/by-authority/17105745
  • /api/v1/authorities/17105745/years
  • /api/v1/authorities/17105745/cpv
  • /api/v1/authorities/17105745/suppliers
  • /api/v1/acquisitions/direct
  • /api/v1/acquisitions/awards
  • /api/v1/acquisitions/tenders

Date deschise și API