Cheltuieli totale
2,88 Mil.
93 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,88 Mil.
715 achiziții
Achiziții offline
3.564 RON
9 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BRAȘOV · Locul 294 din 568 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 66; restul de 54 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESETAR BV CONSTRUCT SRL CUI: 40269653 | 548.582 | — | — | 548.582 | 19,0% | 5 |
| 2 | COZMA D-TRU DOINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 38724442 | 305.470 | — | — | 305.470 | 10,6% | 21 |
| 3 | DUMAPA PROTECT ALARM SRL CUI: 37351256 | 198.056 | — | — | 198.056 | 6,9% | 5 |
| 4 | DANITEL SRL CUI: 14799057 | 171.501 | — | — | 171.501 | 6,0% | 38 |
| 5 | MATEROM AUTOMOBILE SRL CUI: 26462240 | 123.660 | — | — | 123.660 | 4,3% | 1 |
| 6 | ASK 4 IT SRL CUI: 23469430 | 123.290 | — | — | 123.290 | 4,3% | 51 |
| 7 | NAVY TEAM SECURITY SRL CUI: 45130736 | 117.720 | — | — | 117.720 | 4,1% | 9 |
| 8 | ROMTELDIL COMPANY SRL CUI: 22890457 | 108.486 | — | — | 108.486 | 3,8% | 38 |
| 9 | CADCON SRL CUI: 8616899 | 89.850 | — | — | 89.850 | 3,1% | 2 |
| 10 | TEVAG INSTAL SRL CUI: 29655769 | 83.770 | — | — | 83.770 | 2,9% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 2,88 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41258971 | SHORTCUT SRL CUI: 14174368 | 30237200-1 | 24.09.2026 | 389 |
| Obiectul contractului: furnizare piese it | ||||
| DA41253930 | JACOB TODAY SRL CUI: 25109101 | 39831240-0 | 24.09.2026 | 175 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale sanitare - servetele v | ||||
| DA41253882 | JACOB TODAY SRL CUI: 25109101 | 30197642-8 | 24.09.2026 | 1.097 |
| Obiectul contractului: furnizare hartie a4 | ||||
| DA41249748 | ESTICO SRL SUCURSALA SFGHEORGHE CUI: 1094402 | 30125000-1 | 23.09.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: furnizare tonere imprimante | ||||
| DA41234973 | ESTICO SRL SUCURSALA SFGHEORGHE CUI: 1094402 | 30121100-4 | 22.09.2026 | 8.262 |
| Obiectul contractului: furnizare echipament multifunctional | ||||
| DA41176542 | ESTICO SRL SUCURSALA SFGHEORGHE CUI: 1094402 | 30125100-2 | 14.09.2026 | 1.340 |
| Obiectul contractului: furnizare consumabile imprimante-cilindru | ||||
| DA41053134 | JACOB TODAY SRL CUI: 25109101 | 30197642-8 | 26.08.2026 | 1.097 |
| Obiectul contractului: furnizare hartie a4 | ||||
| DA41042312 | CONSULTANT AA-BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE SRL CUI: 16722432 | 66514110-0 | 25.08.2026 | 6.168 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare polite casco autoturisme institutie bv20xfn si bv20xfo | ||||
| DA41045157 | ESTICO SRL SUCURSALA SFGHEORGHE CUI: 1094402 | 30125120-8 | 25.08.2026 | 140 |
| Obiectul contractului: furnizare tonere imprimante | ||||
| DA41043978 | JACOB TODAY SRL CUI: 25109101 | 39831240-0 | 25.08.2026 | 178 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale sanitare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1471971 | ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA CUI: 4950755 | 79540000-1 | 25.05.2021 | 400 |
| Obiectul contractului: serrvicii de interpretare in limbaj mimico-gestual la distanta | ||||
| DAN1453095 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 15.04.2021 | 2.105 |
| Obiectul contractului: achzitie bvca | ||||
| DAN1453087 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22453000-0 | 15.04.2021 | 115 |
| Obiectul contractului: acchizitie rovinieta | ||||
| DAN1397249 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 31531000-7 | 06.01.2021 | 65 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN1397240 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22453000-0 | 06.01.2021 | 115 |
| Obiectul contractului: rovinieta auto | ||||
| DAN1311667 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22453000-0 | 14.07.2020 | 114 |
| Obiectul contractului: rovinieta | ||||
| DAN1311660 | ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA CUI: 4950755 | 79540000-1 | 14.07.2020 | 350 |
| Obiectul contractului: serrvicii de interpretare in limbaj mimico-gestual la distanta | ||||
| DAN1311388 | YOLANS COM SRL CUI: 3782688 | 18143000-3 | 14.07.2020 | 63 |
| Obiectul contractului: materiale:viziere rabatabile | ||||
| DAN1311384 | ANN REEVES & FRANCESCA SA CUI: 5660350 | 33100000-1 | 14.07.2020 | 237 |
| Obiectul contractului: materiale :combinezon protectie; botosi laminati | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/24714716/api/v1/authorities/24714716/spend/api/v1/authorities/24714716/scores/api/v1/authorities/24714716/benchmarks/api/v1/authorities/24714716/county/api/v1/red-flags/by-authority/24714716/api/v1/authorities/24714716/years/api/v1/authorities/24714716/cpv/api/v1/authorities/24714716/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders