Sari la conținut

CUI: 27314064 GORJ SAT CRASNA, COMUNA CRASNA

CRASNA-SERV SRL

Înmatriculată: 25.08.2010 Sediu: 13

Cheltuieli totale

474.631 RON

48 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026

Achiziții directe

474.631 RON

389 achiziții

Achiziții offline

0 RON

0 achiziții

Licitații

0 RON

0 proceduri

Rata ofertantului unic

—

Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06

Indice DSI

—

Sub suma minimă a indicatorului #09

Indice HHI

—

Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10

În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 241 din 325 autorități cu achiziții în județ

Indicatori de risc

#01 Fracționare 0
#02 La limita plafonului 0
#04 Captivitate 0
#05 Ofertant unic 0
#06 Rata ofertantului unic –
#07 Preț la virgulă 0
#08 Final de an 0
#09 Indice DSI –
#10 Concentrare 0

Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.

Cheltuieli pe ani

Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.

Ce cumpără

Cele mai mari 12 grupe CPV, din 45; restul de 33 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.

Principalii furnizori

Principalii furnizori
# Furnizor Achiziții directe Achiziții offline Licitații Valoarea contractelor Pondere Contracte
1 GIFTRANS SRL CUI: 10550141 67.086 —— 67.086 14,1% 14
2 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 57.343 —— 57.343 12,1% 86
3 PAP SANDOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 33748661 41.644 —— 41.644 8,8% 24
4 CROLUX SRL CUI: 682846 36.703 —— 36.703 7,7% 14
5 GP SAGEATA PROD SRL CUI: 106541 35.000 —— 35.000 7,4% 1
6 ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 29.755 —— 29.755 6,3% 1
7 FILCAR SRL CUI: 7946465 23.185 —— 23.185 4,9% 1
8 BLUMAQ RO SRL CUI: 35433945 17.631 —— 17.631 3,7% 12
9 COM DIVERS AUTO SRL CUI: 7461842 17.191 —— 17.191 3,6% 24
10 CONTI SRL CUI: 5489030 16.521 —— 16.521 3,5% 18

Ponderea este calculată din cei 474.631 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.

Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.

Achiziții directe
Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
Achiziții offline
Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
Licitații
Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
Valoarea contractelor
Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
Pondere
Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
Contracte
Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.

Ultimele achiziții

Ultimele achiziții directe

Vezi toate
Ultimele achiziții directe
Nr. SEAP Furnizor Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41194024 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 44192000-2 16.09.2026 340
Obiectul contractului: pachet materiale
DA41194059 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 44192000-2 16.09.2026 166
Obiectul contractului: pachet materiale
DA40937755 CONTI SRL CUI: 5489030 34326100-9 04.08.2026 442
Obiectul contractului: pachet consumabile
DA40906645 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 44192000-2 30.07.2026 599
Obiectul contractului: pachet materiale
DA40898210 PAP SANDOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 33748661 50112200-5 28.07.2026 4.002
Obiectul contractului: servicii complete de reparatie mercedes unimog
DA40737619 TEHNO-PRINT SRL CUI: 15343139 22459000-2 02.07.2026 560
Obiectul contractului: bilete taxa piata - personalizate
DA40738938 CONTI SRL CUI: 5489030 34326100-9 01.07.2026 789
Obiectul contractului: pachet materiale
DA40703369 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 44192000-2 25.06.2026 153
Obiectul contractului: pachet materiale
DA40495153 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 44192000-2 28.05.2026 371
Obiectul contractului: pachet materiale
DA40489984 NAZARETH IMPEX PRODCOM SRL CUI: 4492984 34300000-0 27.05.2026 417
Obiectul contractului: consumabile auto
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Procedură
Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Data
Data publicării în SEAP.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/authorities/27314064
  • /api/v1/authorities/27314064/spend
  • /api/v1/authorities/27314064/scores
  • /api/v1/authorities/27314064/benchmarks
  • /api/v1/authorities/27314064/county
  • /api/v1/red-flags/by-authority/27314064
  • /api/v1/authorities/27314064/years
  • /api/v1/authorities/27314064/cpv
  • /api/v1/authorities/27314064/suppliers
  • /api/v1/acquisitions/direct
  • /api/v1/acquisitions/awards
  • /api/v1/acquisitions/tenders

Date deschise și API