Sari la conținut

CUI: 29017132 PRAHOVA PACURETI

SCOALA GIMNAZIALA ANDREI NICOLESCU-PACURETI COMUNA PACURETI

Înmatriculată: 19.08.2013 Sediu: PACURETI, 107395

Cheltuieli totale

5.707 RON

4 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2019

Achiziții directe

5.707 RON

15 achiziții

Achiziții offline

0 RON

0 achiziții

Licitații

0 RON

0 proceduri

Rata ofertantului unic

—

Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06

Indice DSI

—

Sub suma minimă a indicatorului #09

Indice HHI

—

Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10

În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 524 din 531 autorități cu achiziții în județ

Indicatori de risc

#01 Fracționare 0
#02 La limita plafonului 0
#04 Captivitate 0
#05 Ofertant unic 0
#06 Rata ofertantului unic –
#07 Preț la virgulă 0
#08 Final de an 0
#09 Indice DSI –
#10 Concentrare 0

Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.

Cheltuieli pe ani

Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.

Ce cumpără

Cele mai mari 10 grupe CPV, din 10; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.

Principalii furnizori

Principalii furnizori
# Furnizor Achiziții directe Achiziții offline Licitații Valoarea contractelor Pondere Contracte
1 TRADING ANIDA COMPANY SRL CUI: 11180578 2.664 —— 2.664 46,7% 5
2 LUCADAMI SYSTEMS SRL CUI: 34375269 1.730 —— 1.730 30,3% 7
3 RISEBA FLOR SRL CUI: 15999134 993 —— 993 17,4% 1
4 ZORILE SG SRL CUI: 1310700 320 —— 320 5,6% 2

Ponderea este calculată din cei 5.707 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.

Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.

Achiziții directe
Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
Achiziții offline
Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
Licitații
Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
Valoarea contractelor
Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
Pondere
Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
Contracte
Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.

Ultimele achiziții

Ultimele achiziții directe

Vezi toate
Ultimele achiziții directe
Nr. SEAP Furnizor Cod CPV Data finalizării Valoare
DA24613300 ZORILE SG SRL CUI: 1310700 39831240-0 09.12.2019 213
Obiectul contractului: pachet curatenie
DA23793623 LUCADAMI SYSTEMS SRL CUI: 34375269 30124000-4 05.09.2019 567
Obiectul contractului: piese si servicii de intretinere it
DA23706326 TRADING ANIDA COMPANY SRL CUI: 11180578 44812220-3 22.08.2019 1.397
Obiectul contractului: pachet detergenti si vopsea lavabila
DA23239682 LUCADAMI SYSTEMS SRL CUI: 34375269 30192700-8 06.06.2019 74
Obiectul contractului: folie laminat
DA23239553 LUCADAMI SYSTEMS SRL CUI: 34375269 48761000-0 06.06.2019 350
Obiectul contractului: kaspersky endpoint
DA23237420 TRADING ANIDA COMPANY SRL CUI: 11180578 44411000-4 06.06.2019 263
Obiectul contractului: pachet sanitare
DA23237454 TRADING ANIDA COMPANY SRL CUI: 11180578 31000000-6 06.06.2019 201
Obiectul contractului: pachet electrica
DA23237497 TRADING ANIDA COMPANY SRL CUI: 11180578 44100000-1 06.06.2019 193
Obiectul contractului: pachet fitinguri
DA23206672 ZORILE SG SRL CUI: 1310700 50000000-5 06.06.2019 107
Obiectul contractului: pachet scoala
DA22622727 LUCADAMI SYSTEMS SRL CUI: 34375269 30192700-8 18.03.2019 164
Obiectul contractului: folie laminat si reumplere cartus
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Procedură
Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Data
Data publicării în SEAP.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/authorities/29017132
  • /api/v1/authorities/29017132/spend
  • /api/v1/authorities/29017132/scores
  • /api/v1/authorities/29017132/benchmarks
  • /api/v1/authorities/29017132/county
  • /api/v1/red-flags/by-authority/29017132
  • /api/v1/authorities/29017132/years
  • /api/v1/authorities/29017132/cpv
  • /api/v1/authorities/29017132/suppliers
  • /api/v1/acquisitions/direct
  • /api/v1/acquisitions/awards
  • /api/v1/acquisitions/tenders

Date deschise și API