Cheltuieli totale
2,31 Mil.
103 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,63 Mil.
416 achiziții
Achiziții offline
216.226 RON
10 achiziții
Licitații
456.573 RON
2 proceduri · 6 contracte
Rata ofertantului unic
14,3%
7 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.725 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 232 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 84; restul de 72 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMA FORCE 24 SECURITY SRL CUI: 38449270 | 436.940 | — | — | 436.940 | 19,0% | 8 |
| 2 | MMA STRONG SECURITY SRL CUI: 40027358 | 367.200 | — | — | 367.200 | 15,9% | 5 |
| 3 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | — | 183.496 | — | 183.496 | 8,0% | 4 |
| 4 | UNION CO SRL CUI: 16591086 | — | — | 151.541 | 151.541 | 6,6% | 1 |
| 5 | DATA HUB SOLUTION SRL CUI: 40889809 | — | — | 134.820 | 134.820 | 5,8% | 1 |
| 6 | ALPHA INTERNATIONAL DISTRIBUTION SRL CUI: 49351691 | — | — | 109.596 | 109.596 | 4,8% | 1 |
| 7 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 93.306 | — | — | 93.306 | 4,0% | 3 |
| 8 | PRIMO SRL CUI: 4650642 | 75.684 | — | — | 75.684 | 3,3% | 14 |
| 9 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 66.373 | — | — | 66.373 | 2,9% | 4 |
| 10 | SMIS TRAINING EXPERTS & CONSULTANTS SRL CUI: 17884211 | 58.043 | — | — | 58.043 | 2,5% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 2,31 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41286972 | MAR - INA - PRODPREST SRL CUI: 5202760 | 33141623-3 | 29.09.2026 | 860 |
| Obiectul contractului: trusa medicala de prim ajutor | ||||
| DA41123432 | SANNOVA CENTER SRL CUI: 45921110 | 85147000-1 | 07.09.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: examen psihiatric - onform ord 3335/2006 | ||||
| DA41069415 | SANNOVA CENTER SRL CUI: 45921110 | 85147000-1 | 28.08.2026 | 1.029 |
| Obiectul contractului: control medical profesori, auxiliar didactic, ingrijitoare, paznic, muncitor | ||||
| DA41061528 | NORDICA SRL CUI: 15682720 | 90921000-9 | 27.08.2026 | 4.373 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie | ||||
| DA40646369 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 39831240-0 | 17.06.2026 | 1.506 |
| Obiectul contractului: suruburi,piulite, dezinfectant, hartie igienica, prosop hartie, sapun lichid, detartrant | ||||
| DA40645554 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 30197642-8 | 17.06.2026 | 826 |
| Obiectul contractului: hartie copiator, plicuri, lipici, banda adeziva, sfoara | ||||
| DA40175601 | DELCOSOFT SRL CUI: 17091780 | 48325000-2 | 15.04.2026 | 589 |
| Obiectul contractului: licee/colegii - actualizare edumatrix (2026) | ||||
| DA40098660 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 30.03.2026 | 143 |
| Obiectul contractului: var hidratat alb, bidinele, aracet constructii, aracet lemn | ||||
| DA40061687 | NORDICA SRL CUI: 15682720 | 90921000-9 | 24.03.2026 | 4.373 |
| Obiectul contractului: servicii deratizare, dezinsectie si dezinfectie | ||||
| DA39948933 | GAMCOM SERVICES SRL CUI: 40313368 | 80530000-8 | 05.03.2026 | 750 |
| Obiectul contractului: curs alop (omfp 1140/2025) si control financiar preventiv | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2797957 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09123000-7 | 03.07.2026 | 52.857 |
| Obiectul contractului: incalzit | ||||
| DAN2797947 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64200000-8 | 03.07.2026 | 3.978 |
| Obiectul contractului: internet | ||||
| DAN2797939 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90500000-2 | 03.07.2026 | 4.090 |
| Obiectul contractului: salubritate | ||||
| DAN2797930 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 03.07.2026 | 11.421 |
| Obiectul contractului: apa | ||||
| DAN2797902 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 03.07.2026 | 41.629 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2720838 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64200000-8 | 02.04.2026 | 3.905 |
| Obiectul contractului: internet | ||||
| DAN2720818 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90500000-2 | 02.04.2026 | 1.911 |
| Obiectul contractului: salubritate | ||||
| DAN2720791 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 02.04.2026 | 7.425 |
| Obiectul contractului: apa canal | ||||
| DAN2720778 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09123000-7 | 02.04.2026 | 84.377 |
| Obiectul contractului: incalzit | ||||
| DAN2720767 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 02.04.2026 | 4.633 |
| Obiectul contractului: iluminat | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1117718 | procedura simplificata | 30000000-9 | 04.03.2025 | 286.361 |
| Obiectul contractului: achizitie de produse si servicii in cadrul proiectului ,,dotarea cu laboratoare inteligente a liceului teoretic sfanta maria | ||||
| SCNA1114681 | procedura simplificata | 30000000-9 | 05.12.2024 | 170.212 |
| Obiectul contractului: achizitie de produse si servicii in cadrul proiectului ,,dotarea cu laboratoare inteligente a liceului teoretic sfanta maria | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3126691/api/v1/authorities/3126691/spend/api/v1/authorities/3126691/scores/api/v1/authorities/3126691/benchmarks/api/v1/authorities/3126691/county/api/v1/red-flags/by-authority/3126691/api/v1/authorities/3126691/years/api/v1/authorities/3126691/cpv/api/v1/authorities/3126691/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders