Sari la conținut

CUI: 8882513 VRANCEA SAT GAROAFA, COMUNA GAROAFA

LORELU SERV SRL

Înmatriculată: 15.10.1996 Sediu: 627140 Site web: https://www.fangaro.ro

Cheltuieli totale

126.990 RON

2 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2020

Achiziții directe

126.990 RON

16 achiziții

Achiziții offline

0 RON

0 achiziții

Licitații

0 RON

0 proceduri

Rata ofertantului unic

—

Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06

Indice DSI

—

Sub suma minimă a indicatorului #09

Indice HHI

—

Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10

În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul VRANCEA · Locul 325 din 357 autorități cu achiziții în județ

Indicatori de risc

#01 Fracționare 0
#02 La limita plafonului 0
#04 Captivitate 0
#05 Ofertant unic 0
#06 Rata ofertantului unic –
#07 Preț la virgulă 0
#08 Final de an 0
#09 Indice DSI –
#10 Concentrare 0

Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.

Cheltuieli pe ani

Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.

Ce cumpără

Cele mai mari 4 grupe CPV, din 4; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.

Principalii furnizori

Principalii furnizori
# Furnizor Achiziții directe Achiziții offline Licitații Valoarea contractelor Pondere Contracte
1 LOREDO SRL CUI: 12778279 94.070 —— 94.070 74,1% 6
2 AX PERPETUUM IMPEX SRL CUI: 6818298 32.920 —— 32.920 25,9% 10

Ponderea este calculată din cei 126.990 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.

Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.

Achiziții directe
Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
Achiziții offline
Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
Licitații
Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
Valoarea contractelor
Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
Pondere
Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
Contracte
Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.

Ultimele achiziții

Ultimele achiziții directe

Vezi toate
Ultimele achiziții directe
Nr. SEAP Furnizor Cod CPV Data finalizării Valoare
DA25088047 AX PERPETUUM IMPEX SRL CUI: 6818298 39225700-2 20.02.2020 1.980
Obiectul contractului: achititie capace to 43
DA25088181 AX PERPETUUM IMPEX SRL CUI: 6818298 39225700-2 20.02.2020 8.775
Obiectul contractului: achizitie sticle 330 ml
DA25088245 AX PERPETUUM IMPEX SRL CUI: 6818298 44143000-4 20.02.2020 75
Obiectul contractului: achizitie palet transport sticle
DA23233092 AX PERPETUUM IMPEX SRL CUI: 6818298 39225700-2 06.06.2019 1.980
Obiectul contractului: achizite capace to 43
DA23233280 AX PERPETUUM IMPEX SRL CUI: 6818298 44143000-4 06.06.2019 25
Obiectul contractului: achitie palet sticle 1 l
DA23232780 AX PERPETUUM IMPEX SRL CUI: 6818298 39225700-2 06.06.2019 1.404
Obiectul contractului: achititie sticle 1 l to 43
DA23045781 AX PERPETUUM IMPEX SRL CUI: 6818298 39299000-4 16.05.2019 9.680
Obiectul contractului: achizitie materiale consumabile - sticle 330 ml
DA22967073 LOREDO SRL CUI: 12778279 18938000-3 08.05.2019 16.790
Obiectul contractului: achizitie materiale consumabile - pungi bag in box 3-5 litri
DA21368122 LOREDO SRL CUI: 12778279 18938000-3 02.10.2018 7.130
Obiectul contractului: achizitie materiale consumabile - pungi bag in box 3-5 litri
DA21310451 LOREDO SRL CUI: 12778279 18938000-3 26.09.2018 5.550
Obiectul contractului: achizitie materiale consumabile - pungi bag in box 5 litri
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Procedură
Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Data
Data publicării în SEAP.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/authorities/8882513
  • /api/v1/authorities/8882513/spend
  • /api/v1/authorities/8882513/scores
  • /api/v1/authorities/8882513/benchmarks
  • /api/v1/authorities/8882513/county
  • /api/v1/red-flags/by-authority/8882513
  • /api/v1/authorities/8882513/years
  • /api/v1/authorities/8882513/cpv
  • /api/v1/authorities/8882513/suppliers
  • /api/v1/acquisitions/direct
  • /api/v1/acquisitions/awards
  • /api/v1/acquisitions/tenders

Date deschise și API