Total încasat
94,80 Mil.
995 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
38,33 Mil.
29.938 achiziții
Achiziții offline
2,38 Mil.
1.333 achiziții
Licitații
54,10 Mil.
203 contracte
Câștigat fără concurență
3,7%
18 din 88 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 9.685 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,0%
0 din 22 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 2.070 din 6.155
Dependența de clientul principal
46,9%
Client principal: OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE
Mediana națională: 30,2%
Locul 9.662 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 82; restul de 70 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41303412 | COMUNA FELEACU CUI: 4354507 | 39831240-0 | 30.09.2026 | 195 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41301287 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BAMBI CUI: 17968479 | 30199000-0 | 30.09.2026 | 2.571 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41294188 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BAMBI CUI: 17968479 | 30195920-7 | 30.09.2026 | 2.240 |
| Obiectul contractului: pachet aviziere | ||||
| DA41301185 | LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU CUI: 4305954 | 30192700-8 | 30.09.2026 | 646 |
| Obiectul contractului: papetarie (rev.2) | ||||
| DA41301247 | LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU CUI: 4305954 | 39831240-0 | 30.09.2026 | 703 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie (rev.2) | ||||
| DA41299226 | TERMOFICARE NAPOCA SA CUI: 201330 | 30199000-0 | 30.09.2026 | 1.930 |
| Obiectul contractului: produse de birotica | ||||
| DA41300211 | DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA CUI: 201233 | 30199000-0 | 30.09.2026 | 70.861 |
| Obiectul contractului: pachet articole birou | ||||
| DA41298391 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | 33772000-2 | 30.09.2026 | 28 |
| Obiectul contractului: servetele cu extractie 20*19.90cm 2str 100/cutie papernet | ||||
| DA41298300 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | 22852000-7 | 30.09.2026 | 55 |
| Obiectul contractului: dosar plastic cu sina si gauri diverse culori noki | ||||
| DA41298317 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | 30197643-5 | 30.09.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 performer 80g 500/top xerox | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2869020 | UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CUI: 4305849 | 30125110-5 | 30.09.2026 | 705 |
| Obiectul contractului: toner konica-minolta pentru imprimante (4 buc) | ||||
| DAN2868763 | CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE CUI: 7869923 | 30237410-6 | 30.09.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: 10 mouse optic usb | ||||
| DAN2868755 | CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE CUI: 7869923 | 39263000-3 | 30.09.2026 | 4.680 |
| Obiectul contractului: 20 bibliorafturi 7,5cm, 20 bibliorafturi 5,5 cm, 20 cutii capse 24/6, 20 buc clipboard dublu a4, 10 buc clipboard simplu a4, 6 cutter, 300 dosare carton, 2 topuri carton a3, 4 topuri carton a4, 4 seturi elastice bani, 10 fluid corector 3 tus stampila, 25 seturi folii protectie a4, 10 guma autoadeziva, 80 topuri hartie a4 copiator, 500 plicuri dl, 100 pixuri, 8 linere 0,5mm, 10 lipici solid, 10 sfoara, 10 memerii usb 64 gb, 20 agrafe metal | ||||
| DAN2868521 | UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CUI: 4305849 | 30192700-8 | 30.09.2026 | 953 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DAN2867983 | UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CUI: 4305849 | 30192700-8 | 30.09.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: dispenser clipsuri metalice | ||||
| DAN2863737 | COMUNA GROSI CUI: 3627722 | 39831240-0 | 25.09.2026 | 638 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
| DAN2863298 | UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CUI: 4305849 | 39530000-6 | 24.09.2026 | 720 |
| Obiectul contractului: covor intrare | ||||
| DAN2862861 | ASOCIATIA AGENTIA DE MANAGEMENT AL DESTINATIEI BIHOR CUI: 34750279 | 30199000-0 | 24.09.2026 | 1.650 |
| Obiectul contractului: furnizare produse de papetarie si birotica | ||||
| DAN2862452 | AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD VEST CUI: 11463302 | 30199000-0 | 24.09.2026 | 3.575 |
| Obiectul contractului: produse papetarie | ||||
| DAN2859422 | CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD CUI: 4347763 | 44812310-1 | 21.09.2026 | 62 |
| Obiectul contractului: materiale pictura- scoala de arte | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1155194 | JUDETUL VRANCEA CUI: 4350394 | 30192700-8 | 23.09.2026 | 162.636 |
| Obiectul contractului: acord cadru centralizat pentru articole de birotica, produse de papetarie si furnituri de birou | ||||
| CAN1134905 | JUDETUL BRASOV CUI: 4384150 | 30192700-8 | 09.09.2026 | 555.219 |
| Obiectul contractului: achizitia in sistem centralizat de produse/articole de papetarie si birotica | ||||
| CAN1163838 | AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA SRL CUI: 45751873 | 30192700-8 | 27.08.2026 | 302.303 |
| Obiectul contractului: achizitia in sistem centralizat de articole de birotica, produse de papetarie si furnituri de birou b-3 | ||||
| CAN1148701 | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI CUI: 4505502 | 30197642-8 | 25.08.2026 | 245.524 |
| Obiectul contractului: hartie de copiator, colorata si produse din carton | ||||
| SCNA1134555 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 30192700-8 | 01.07.2026 | 75.140 |
| Obiectul contractului: hartie pentru fotocopiatoare si xerografica, format a4 si a3 necesara pentru central si subunitati apartinand srtfc bucuresti | ||||
| SCNA1134195 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 30192700-8 | 19.06.2026 | 28.520 |
| Obiectul contractului: hartie copiator reciclata format a4 | ||||
| CAN1140090 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 30200000-1 | 20.03.2026 | 286.555 |
| Obiectul contractului: acord cadru-2 ani- achizitie echipamente si accesorii pentru computer, consumabile pentru imprimantele si multifunctionalele din dotarea drdp cluj | ||||
| SCNA1128979 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 | 30197643-5 | 16.12.2025 | 377.556 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 | ||||
| SCNA1123197 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 30192700-8 | 22.07.2025 | 50.732 |
| Obiectul contractului: hartie xerografica reciclata format a4 si a3 ~ s.r.t.f.c. brasov | ||||
| SCNA1121391 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 30192700-8 | 11.06.2025 | 77.481 |
| Obiectul contractului: hartie pentru fotocopiatoare si xerografica, format a4 si a3 necesara pentru central si subunitati apartinand srtfc bucuresti | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/11040604/api/v1/suppliers/11040604/revenue/api/v1/suppliers/11040604/scores/api/v1/suppliers/11040604/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/11040604/api/v1/suppliers/11040604/years/api/v1/suppliers/11040604/cpv/api/v1/suppliers/11040604/clients/api/v1/suppliers/11040604/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders