Total încasat
402.941 RON
30 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
364.553 RON
159 achiziții
Achiziții offline
38.388 RON
11 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
43,4%
Client principal: BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA
Mediana națională: 30,2%
Locul 11.432 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 32; restul de 20 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40171738 | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA CUI: 13604416 | 31519200-9 | 14.04.2026 | 560 |
| Obiectul contractului: tub led 120cm | ||||
| DA40099450 | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA CUI: 4205572 | 42160000-8 | 30.03.2026 | 306 |
| Obiectul contractului: kit reparatie boiler electric | ||||
| DA39663283 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 | 31320000-5 | 16.01.2026 | 3.250 |
| Obiectul contractului: panglica electrica termostatata | ||||
| DA39307870 | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA CUI: 13604416 | 31224400-6 | 18.11.2025 | 520 |
| Obiectul contractului: prelungitor 5p 5m | ||||
| DA39308017 | CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA CUI: 13604416 | 31519000-7 | 17.11.2025 | 500 |
| Obiectul contractului: tub neon 18w | ||||
| DA38936807 | UNITATEA MILITARA 01764 CUI: 27124086 | 35421100-2 | 24.09.2025 | 1.105 |
| Obiectul contractului: electromotor utb-u650 | ||||
| DA38892752 | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA CUI: 4205572 | 31160000-5 | 18.09.2025 | 3.896 |
| Obiectul contractului: perii colectoare | ||||
| DA38576994 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA DUNAREA AL JUDETULUI BRAILA CUI: 4205530 | 31670000-3 | 25.07.2025 | 1.616 |
| Obiectul contractului: redresor smps24v/10a | ||||
| DA38337474 | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CALARASI CUI: 4294049 | 34913000-0 | 16.06.2025 | 9.730 |
| Obiectul contractului: acumulatori gel pentru generator bennett | ||||
| DA38104056 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SFANTA CHIRIACHI VASLUI CUI: 3551942 | 31432000-3 | 14.05.2025 | 9.730 |
| Obiectul contractului: set acumulatori bennet pentru odelca | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2242596 | CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE CUI: 7869923 | 42131130-6 | 07.08.2024 | 1.765 |
| Obiectul contractului: regulator temperatura esm-7720 pentru cuptor ceramica din atelierul de ceramica al cjcpct braila (inclusiv montaj si punere in functiune) | ||||
| DAN1910228 | DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA CUI: 27445604 | 39715200-9 | 26.04.2023 | 1.723 |
| Obiectul contractului: piese de schimb centala termica | ||||
| DAN1838137 | CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE CUI: 7869923 | 35125100-7 | 10.01.2023 | 292 |
| Obiectul contractului: 1 buc senzor de temperatura - pentru cuptor de ardere ceramica | ||||
| DAN1763860 | DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA CUI: 27445604 | 39715200-9 | 30.09.2022 | 941 |
| Obiectul contractului: piese schimb centrala | ||||
| DAN1540521 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 38341310-3 | 04.10.2021 | 665 |
| Obiectul contractului: ampermetru 90 grd.; 0-15a; c.c. - srtfc galati / depoul galati | ||||
| DAN1540513 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 38341310-3 | 04.10.2021 | 1.437 |
| Obiectul contractului: ampermetru 90 grd.; 0-1a; c.c. - srtfc galati / depoul galati | ||||
| DAN1540508 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 38341320-6 | 04.10.2021 | 640 |
| Obiectul contractului: voltmetru 90 grd. 0-150v; c.c. - srtfc galati / depoul galati | ||||
| DAN1540502 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 38341320-6 | 04.10.2021 | 1.920 |
| Obiectul contractului: voltmetru 90 grd. 0-250v; c.c. - srtfc galati / depoul galati | ||||
| DAN1540500 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 38341320-6 | 04.10.2021 | 1.329 |
| Obiectul contractului: voltmetru 90 grd. 0-40v; c.c. - srtfc galati / depoul galati | ||||
| DAN1237942 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 45259300-0 | 13.02.2020 | 664 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere si reparatii centrale termice | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/12730920/api/v1/suppliers/12730920/revenue/api/v1/suppliers/12730920/scores/api/v1/suppliers/12730920/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/12730920/api/v1/suppliers/12730920/years/api/v1/suppliers/12730920/cpv/api/v1/suppliers/12730920/clients/api/v1/suppliers/12730920/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders