Total încasat
25,04 Mil.
308 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
8,07 Mil.
1.959 achiziții
Achiziții offline
730.058 RON
124 achiziții
Licitații
16,24 Mil.
748 contracte
Câștigat fără concurență
29,5%
63 din 350 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 6.538 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,2%
1 din 80 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 1.938 din 6.155
Dependența de clientul principal
31,6%
Client principal: UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI
Mediana națională: 30,2%
Locul 19.707 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 41; restul de 29 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41303163 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET-COD CAEN 3600390042916203711271207219841384258559 CUI: 18264854 | 33711900-6 | 30.09.2026 | 1.076 |
| Obiectul contractului: sapun solid | ||||
| DA41287347 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831200-8 | 29.09.2026 | 750 |
| Obiectul contractului: detergent automat - revizia vagoane iasi | ||||
| DA41251706 | SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CUI: 4541262 | 39800000-0 | 24.09.2026 | 10.124 |
| Obiectul contractului: crema curatat cif 750 ml | ||||
| DA41224634 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF SPIRIDON IASI CUI: 4701312 | 39830000-9 | 22.09.2026 | 1.971 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
| DA41224670 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF SPIRIDON IASI CUI: 4701312 | 24311900-6 | 22.09.2026 | 184 |
| Obiectul contractului: clor | ||||
| DA41235858 | APAVITAL SA CUI: 1959768 | 39831240-0 | 22.09.2026 | 10.412 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie 62294 conform oferta nr. 235/22.09.2026 | ||||
| DA41231512 | SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE ELENA DOAMNA CUI: 4701401 | 15511700-0 | 22.09.2026 | 468 |
| Obiectul contractului: lapte praf integral - 26% gras. 28% proteine | ||||
| DA41221768 | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA SA CUI: 10874881 | 33711900-6 | 21.09.2026 | 14.940 |
| Obiectul contractului: sapun lichid/sapun solid cr45773 | ||||
| DA41197670 | APAVITAL SA CUI: 1959768 | 39831240-0 | 16.09.2026 | 1.571 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie 61064 conform oferta nr. 230/16.09.2026 | ||||
| DA41164407 | APAVITAL SA CUI: 1959768 | 39831240-0 | 14.09.2026 | 244 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie 60202 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toateUltimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1161067 | INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI CUI: 4541165 | 15800000-6 | 30.09.2026 | 476.781 |
| Obiectul contractului: acord cadru alimente 2 | ||||
| CAN1164321 | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI CUI: 4701126 | 15330000-0 | 21.09.2026 | 138.892 |
| Obiectul contractului: alimente pentru prepararea hranei - peste congela, faina, zahar, condimente, fructe congelate | ||||
| CAN1164654 | PENITENCIARUL IASI CUI: 4701509 | 15800000-6 | 18.09.2026 | 1.045.634 |
| Obiectul contractului: acord cadru diverse produse alimentare 25 loturi 2026 | ||||
| CAN1163131 | INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI CUI: 4541165 | 15800000-6 | 04.09.2026 | 472.280 |
| Obiectul contractului: alimente diverse 3 | ||||
| CAN1156874 | SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII SF MARIA CUI: 4701339 | 39514300-1 | 04.09.2026 | 737.584 |
| Obiectul contractului: acord-cadru de produse-materiale de curatenie | ||||
| CAN1148224 | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI CUI: 4701126 | 15411100-3 | 03.08.2026 | 281.226 |
| Obiectul contractului: alimente pentru prepararea hranei - ulei, sosuri, pasta de tomate | ||||
| CAN1171784 | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CUI: 4541092 | 39831240-0 | 21.07.2026 | 61.175 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
| SCNA1134608 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI CUI: 4701100 | 15113000-3 | 02.07.2026 | 588.007 |
| Obiectul contractului: alimente bufet studentesc | ||||
| CAN1155403 | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI CUI: 4701606 | 15000000-8 | 05.06.2026 | 3.060.617 |
| Obiectul contractului: alimente si livrarea acestora la cantina din campusul studentesc tudor vladimirescu din iasi | ||||
| CAN1127196 | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CUI: 4541092 | 39831240-0 | 07.04.2026 | 430.550 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie 2024-2026 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/14023985/api/v1/suppliers/14023985/revenue/api/v1/suppliers/14023985/scores/api/v1/suppliers/14023985/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/14023985/api/v1/suppliers/14023985/years/api/v1/suppliers/14023985/cpv/api/v1/suppliers/14023985/clients/api/v1/suppliers/14023985/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders