Total încasat
49.764 RON
6 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
46.244 RON
24 achiziții
Achiziții offline
3.520 RON
7 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
—
Sub minimul de 10 autorități client: cu puțini clienți, ponderea celui mai mare nu spune mare lucru
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 5 grupe CPV, din 5; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUBUL COPIILOR LUGOJ CUI: 11690968 | 39.118 | — | — | 39.118 | 78,6% | 5,9% | 16 | 2018–2026 |
| SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 | 3.593 | — | — | 3.593 | 7,2% | 0,0% | 6 | 2021–2025 |
| CRESA LUGOJ CUI: 45941967 | — | 3.160 | — | 3.160 | 6,4% | 0,1% | 5 | 2022–2024 |
| SCOALA GIMNAZIALA COMUNA COSTEIU CUI: 29106094 | 2.996 | — | — | 2.996 | 6,0% | 0,4% | 1 | 2023 |
| SCOALA GIMNAZIALA COMUNA BELINT CUI: 29132891 | 537 | — | — | 537 | 1,1% | 0,1% | 1 | 2025 |
| CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL LUGOJ - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ CUI: 16817664 | — | 360 | — | 360 | 0,7% | 0,0% | 2 | 2021–2022 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40353305 | CLUBUL COPIILOR LUGOJ CUI: 11690968 | 50300000-8 | 11.05.2026 | 579 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare boxa | ||||
| DA39451810 | CLUBUL COPIILOR LUGOJ CUI: 11690968 | 30213300-8 | 04.12.2025 | 11.570 |
| Obiectul contractului: computer office2 | ||||
| DA39412638 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA BELINT CUI: 29132891 | 50320000-4 | 01.12.2025 | 537 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta a resurselor digitale | ||||
| DA39316456 | CLUBUL COPIILOR LUGOJ CUI: 11690968 | 30237110-3 | 18.11.2025 | 935 |
| Obiectul contractului: echipamente retea | ||||
| DA38284120 | SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 | 30237132-3 | 10.06.2025 | 88 |
| Obiectul contractului: usb hub | ||||
| DA38169299 | SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 | 30237220-7 | 26.05.2025 | 127 |
| Obiectul contractului: mouse pad spacer | ||||
| DA34764688 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA COSTEIU CUI: 29106094 | 30125100-2 | 21.12.2023 | 2.996 |
| Obiectul contractului: hard mouse tonere | ||||
| DA32256636 | CLUBUL COPIILOR LUGOJ CUI: 11690968 | 50312000-5 | 20.12.2022 | 234 |
| Obiectul contractului: servicii reparatie laptop | ||||
| DA32131354 | SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 | 30213300-8 | 13.12.2022 | 269 |
| Obiectul contractului: ssd kingston a400s - 240g | ||||
| DA31980314 | SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 | 30213300-8 | 24.11.2022 | 269 |
| Obiectul contractului: ssd kingston a400s - 240g | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2281093 | CRESA LUGOJ CUI: 45941967 | 30125100-2 | 03.10.2024 | 1.300 |
| Obiectul contractului: achizitie cartuse toner imprimante cresa lugoj | ||||
| DAN2095320 | CRESA LUGOJ CUI: 45941967 | 30125100-2 | 18.01.2024 | 635 |
| Obiectul contractului: achizitie cartuse de tonere compatibile pentru imprimantele cresei lugoj | ||||
| DAN2024613 | CRESA LUGOJ CUI: 45941967 | 30125100-2 | 17.10.2023 | 515 |
| Obiectul contractului: achizitie tonere pentru imprimante cresa lugoj | ||||
| DAN1845657 | CRESA LUGOJ CUI: 45941967 | 30125100-2 | 18.01.2023 | 590 |
| Obiectul contractului: achizitie tonere imprimanta cresa lugoj | ||||
| DAN1774208 | CRESA LUGOJ CUI: 45941967 | 30125100-2 | 13.10.2022 | 120 |
| Obiectul contractului: achizitie tonere cresa lugoj | ||||
| DAN1695833 | CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL LUGOJ - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ CUI: 16817664 | 30125100-2 | 07.06.2022 | 180 |
| Obiectul contractului: achizitie tonere serviciul crese lugoj | ||||
| DAN1606468 | CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL LUGOJ - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ CUI: 16817664 | 30125110-5 | 06.01.2022 | 180 |
| Obiectul contractului: achizitie toner imprimanta serviciul crese lugoj | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/14440346/api/v1/suppliers/14440346/revenue/api/v1/suppliers/14440346/scores/api/v1/suppliers/14440346/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/14440346/api/v1/suppliers/14440346/years/api/v1/suppliers/14440346/cpv/api/v1/suppliers/14440346/clients/api/v1/suppliers/14440346/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders