Total încasat
2,01 Mil.
81 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
980.979 RON
234 achiziții
Achiziții offline
25.444 RON
11 achiziții
Licitații
1,00 Mil.
3 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
39,4%
Client principal: COMUNA SANGEORGIU DE MURES
Mediana națională: 30,2%
Locul 13.845 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 29; restul de 17 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40989868 | CRESA INGERASUL CUI: 45758308 | 39160000-1 | 13.08.2026 | 7.634 |
| Obiectul contractului: mobila cresa | ||||
| DA40925602 | LICEUL TEORETIC BOLYAI FARKAS CUI: 4323560 | 39160000-1 | 04.08.2026 | 3.858 |
| Obiectul contractului: materiale intretienere | ||||
| DA39870803 | LICEUL TEORETIC BOLYAI FARKAS CUI: 4323560 | 39516000-2 | 20.02.2026 | 292 |
| Obiectul contractului: material intretinere | ||||
| DA39802364 | LICEUL TEORETIC BOLYAI FARKAS CUI: 4323560 | 39516000-2 | 10.02.2026 | 193 |
| Obiectul contractului: feronerie | ||||
| DA39739097 | LICEUL TEORETIC BOLYAI FARKAS CUI: 4323560 | 39516000-2 | 29.01.2026 | 1.202 |
| Obiectul contractului: material intretinere | ||||
| DA39589775 | SCOALA GIMNAZIALA DR NYULAS FERENC COMUNA EREMITU CUI: 18721905 | 39516000-2 | 19.12.2025 | 818 |
| Obiectul contractului: mobilier scolar | ||||
| DA39505977 | SCOALA GIMNAZIALA ADORJANI KAROLY GLODENI CUI: 18396812 | 44316510-6 | 11.12.2025 | 505 |
| Obiectul contractului: feronerie mobilier | ||||
| DA39469237 | SCOALA GIMNAZIALA DR NYULAS FERENC COMUNA EREMITU CUI: 18721905 | 39160000-1 | 08.12.2025 | 10.000 |
| Obiectul contractului: mobila birou | ||||
| DA38614787 | SCOALA GIMNAZIALA DR NYULAS FERENC COMUNA EREMITU CUI: 18721905 | 39160000-1 | 30.07.2025 | 9.650 |
| Obiectul contractului: mobila arhivare | ||||
| DA38503303 | ORASUL MIERCUREA NIRAJULUI CUI: 4322971 | 39160000-1 | 10.07.2025 | 152.477 |
| Obiectul contractului: achizitia de materiale didactice | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1218790 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 | 19511200-3 | 13.01.2020 | 180 |
| Obiectul contractului: camere de aer-srcf brasov | ||||
| DAN1218786 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 | 34351100-3 | 13.01.2020 | 1.540 |
| Obiectul contractului: pneuri pentru autovehicule-srcf brasov | ||||
| DAN1091039 | URBIS SA CUI: 10250004 | 31681410-0 | 08.04.2019 | 299 |
| Obiectul contractului: senzoe flacara dbw 2020 - 215171 | ||||
| DAN1091033 | URBIS SA CUI: 10250004 | 31610000-5 | 08.04.2019 | 215 |
| Obiectul contractului: senzor flacara webasto thermo 300 - 19970 a | ||||
| DAN1091028 | URBIS SA CUI: 10250004 | 31610000-5 | 08.04.2019 | 1.735 |
| Obiectul contractului: unitate centrala sirocol sg 1563 | ||||
| DAN1091024 | URBIS SA CUI: 10250004 | 31610000-5 | 08.04.2019 | 42 |
| Obiectul contractului: inel reglaj aer webasto 20820 b | ||||
| DAN1080668 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 | 30237475-9 | 19.03.2019 | 5.414 |
| Obiectul contractului: incalzitor webasto air -srcf galati. | ||||
| DAN1073977 | TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 10099760 | 34312000-7 | 24.02.2019 | 1.741 |
| Obiectul contractului: pompa apa | ||||
| DAN1031449 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CUI: 4183199 | 30216000-6 | 13.11.2018 | 1.680 |
| Obiectul contractului: cititor card | ||||
| DAN1031086 | TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 10099760 | 35121500-3 | 12.11.2018 | 232 |
| Obiectul contractului: sigilii rosii | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1111350 | COMUNA SANGEORGIU DE MURES CUI: 4323152 | 39160000-1 | 30.09.2024 | 570.184 |
| Obiectul contractului: dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna sangeorgiu de mures, judetul mures | ||||
| CAN1132715 | COMUNA SANPAUL CUI: 4323497 | 30213300-8 | 06.09.2024 | 630.970 |
| Obiectul contractului: achizitionare de dotari in cadrul proiectului dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant din comuna sanpaul, judetul mures | ||||
| SCNA1108226 | ORAS SANGEORGIU DE PADURE CUI: 4375895 | 39160000-1 | 29.07.2024 | 476.906 |
| Obiectul contractului: achizitionare de mobilier scolar in cadrul proiectului dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a liceului tehnologic sfantul gheorghe din orasul sangeorgiu de padure, judetul mures cod f-pnrr-dotari-2023-3111 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/14895283/api/v1/suppliers/14895283/revenue/api/v1/suppliers/14895283/scores/api/v1/suppliers/14895283/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/14895283/api/v1/suppliers/14895283/years/api/v1/suppliers/14895283/cpv/api/v1/suppliers/14895283/clients/api/v1/suppliers/14895283/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders