Total încasat
21,40 Mil.
437 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
7,11 Mil.
2.530 achiziții
Achiziții offline
1,39 Mil.
232 achiziții
Licitații
12,90 Mil.
171 contracte
Câștigat fără concurență
44,1%
20 din 148 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 5.015 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,0%
0 din 17 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 2.070 din 6.155
Dependența de clientul principal
28,8%
Client principal: SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 22.249 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 14; restul de 2 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41294906 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT-BARLAD - ACTIVITATE ECONOMICA COD CAEN 3600 3900 4291 6203 7112 7120 7219 8413 8425 8559 CUI: 23780878 | 31400000-0 | 30.09.2026 | 1.641 |
| Obiectul contractului: pachet acumulatori conform adv1549382 sga galati | ||||
| DA41289839 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN TIMIS CUI: 7446141 | 31431000-6 | 30.09.2026 | 524 |
| Obiectul contractului: acumulator sorgeti agm start&stop 12v-95ah | ||||
| DA41293488 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA UNIREA AL JUDETULUI ALBA CUI: 4331376 | 31431000-6 | 29.09.2026 | 262 |
| Obiectul contractului: acumulator auto sorgeti estremo 12v-56ah | ||||
| DA41291108 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BRAILA CUI: 5848584 | 31431000-6 | 29.09.2026 | 1.940 |
| Obiectul contractului: acumulator stationar victron energy agm vrla 12v-165ah | ||||
| DA41289826 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTAMRCONSTANTIN ENE CUI: 4278833 | 31431000-6 | 29.09.2026 | 5.664 |
| Obiectul contractului: acumulatori auto conform anunt de publicitate adv1550004 | ||||
| DA41290126 | PENITENCIARUL VASLUI CUI: 4446325 | 31430000-9 | 29.09.2026 | 463 |
| Obiectul contractului: acumulator auto - penitenciarul vaslui | ||||
| DA41282567 | UNITATEA MILITARA 01263 TIRGOVISTE CUI: 4279715 | 31431000-6 | 29.09.2026 | 2.690 |
| Obiectul contractului: pachet acumulatori conform adv1547913 | ||||
| DA41275546 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA NICOLAE IORGA AL JUDETULUI BOTOSANI CUI: 17095960 | 31430000-9 | 28.09.2026 | 8.065 |
| Obiectul contractului: acumulatori auto | ||||
| DA41264611 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN TIMIS CUI: 7446141 | 31431000-6 | 25.09.2026 | 524 |
| Obiectul contractului: acumulator sorgeti agm start&stop 12v-95ah | ||||
| DA41262113 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA CUI: 13328043 | 31431000-6 | 25.09.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: acumulator 12 v 70 ah | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2864380 | UM 0296 BUCURESTI CUI: 14381010 | 31625300-6 | 25.09.2026 | 840 |
| Obiectul contractului: piese si materiale de protectie fizica | ||||
| DAN2863687 | MI - UM 0575 BUCURESTI CUI: 4340676 | 31431000-6 | 25.09.2026 | 11.468 |
| Obiectul contractului: acumulatori auto | ||||
| DAN2856751 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 31440000-2 | 17.09.2026 | 2.168 |
| Obiectul contractului: acumulator auto 12v-44ah varta optima redtop cu tehnologie patentata spiral cell, curent pornire 730 a, dimensiuni 237x172x197 - 2 buc | ||||
| DAN2830061 | REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA DIRECTIA DE CRESTERE EXPLOATARE SI AMELIORARE A CABALINELOR RA CUI: 41228341 | 31431000-6 | 12.08.2026 | 670 |
| Obiectul contractului: acumulator pentru tractor -h rusetu | ||||
| DAN2824256 | UNITATEA MILITARA 02043 CUI: 4342944 | 31431000-6 | 04.08.2026 | 48.983 |
| Obiectul contractului: acumulatori auto | ||||
| DAN2819392 | INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI CUI: 22084517 | 31431000-6 | 28.07.2026 | 390 |
| Obiectul contractului: acumulator auto 12v | ||||
| DAN2808025 | MAI - UM 0260 BUCURESTI CUI: 4192774 | 31421000-3 | 14.07.2026 | 793 |
| Obiectul contractului: baterii cu plumb | ||||
| DAN2792903 | MI - UM 0575 BUCURESTI CUI: 4340676 | 31431000-6 | 30.06.2026 | 11.750 |
| Obiectul contractului: acumulatori auto | ||||
| DAN2792836 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 31430000-9 | 30.06.2026 | 1.968 |
| Obiectul contractului: acumulator 12v/150 ah - 4 buc (adv1536312) | ||||
| DAN2792024 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 31430000-9 | 29.06.2026 | 329 |
| Obiectul contractului: acumulator | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1137029 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 31400000-0 | 14.09.2026 | 66.580 |
| Obiectul contractului: lot 1: acumulatori agm/vrla, lot 2: baterii | ||||
| CAN1162475 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31430000-9 | 21.08.2026 | 202.300 |
| Obiectul contractului: baterii de acumulatori pentru automotoarele desiro sr 20 d | ||||
| SCNA1133934 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 31431000-6 | 18.08.2026 | 20.326 |
| Obiectul contractului: acumulatori auto | ||||
| CAN1169739 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31430000-9 | 30.06.2026 | 779.700 |
| Obiectul contractului: ,,acumulatoare si baterii de acumulatoare, pentru material rulant - impartita in 2 loturi | ||||
| CAN1081787 | METROREX SA CUI: 13863739 | 31431000-6 | 29.05.2026 | 3.480.880 |
| Obiectul contractului: acumulatori si baterii alcaline | ||||
| CAN1158763 | UNITATEA MILITARA NR01836 CUI: 27036839 | 34351100-3 | 13.01.2026 | 2.445.710 |
| Obiectul contractului: acord-cadru de furnizare anvelope auto si acumulatori auto | ||||
| CAN1117518 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | 31400000-0 | 09.12.2025 | 3.359.229 |
| Obiectul contractului: achizitia de baterii de acumulatori auto | ||||
| SCNA1114111 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA CUI: 30267310 | 31431000-6 | 14.11.2025 | 222.940 |
| Obiectul contractului: acumulatori tractiune pentru locomotiva | ||||
| SCNA1123236 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 31400000-0 | 23.09.2025 | 414.944 |
| Obiectul contractului: acumulatori si baterii | ||||
| CAN1145326 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31431000-6 | 10.09.2025 | 1.249.500 |
| Obiectul contractului: baterii de acumulatoare cu plumb pentru pornirea locomotivelor diesel | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/14936391/api/v1/suppliers/14936391/revenue/api/v1/suppliers/14936391/scores/api/v1/suppliers/14936391/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/14936391/api/v1/suppliers/14936391/years/api/v1/suppliers/14936391/cpv/api/v1/suppliers/14936391/clients/api/v1/suppliers/14936391/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders