Total încasat
2,06 Mil.
92 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,91 Mil.
222 achiziții
Achiziții offline
104.793 RON
9 achiziții
Licitații
42.920 RON
1 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
28,6%
Client principal: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SFANTUL APOSTOL ANDREI CONSTANTA
Mediana națională: 30,2%
Locul 22.411 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 19; restul de 7 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41084091 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ELENA DOAMNA CUI: 29084751 | 39512000-4 | 01.09.2026 | 10.600 |
| Obiectul contractului: lenjerie de pat pentru copii - tesatura imprimata | ||||
| DA40985155 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE CUI: 3963722 | 39143112-4 | 17.08.2026 | 9.940 |
| Obiectul contractului: saltele medicale cu husa impermeabila 90/200/12 | ||||
| DA40920257 | SPITALUL ORASENESC - TANDAREI CUI: 4365417 | 39512500-9 | 03.08.2026 | 1.890 |
| Obiectul contractului: fata de perna 50*70 - tesatura alba (g=180gr/mp) | ||||
| DA40920349 | SPITALUL ORASENESC - TANDAREI CUI: 4365417 | 39512100-5 | 03.08.2026 | 9.030 |
| Obiectul contractului: cearceaf de pat 180*240 - tesatura alba (g=180gr/mp) | ||||
| DA40899387 | SPITALUL ORASENESC - TANDAREI CUI: 4365417 | 39512500-9 | 28.07.2026 | 18 |
| Obiectul contractului: fata de perna 50*70 - tesatura alba (g=180gr/mp) | ||||
| DA40899423 | SPITALUL ORASENESC - TANDAREI CUI: 4365417 | 39512100-5 | 28.07.2026 | 86 |
| Obiectul contractului: cearceaf de pat 180*240 - tesatura alba (g=180gr/mp) | ||||
| DA40837663 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE CUI: 3963722 | 39143112-4 | 17.07.2026 | 9.940 |
| Obiectul contractului: pachet saltea + husa | ||||
| DA40511147 | SPITALUL ORASENESC SRL CUI: 25040361 | 39510000-0 | 02.06.2026 | 6.300 |
| Obiectul contractului: pachet 1 cazarmament - spitalul orasenesc videle | ||||
| DA40298927 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SFANTUL APOSTOL ANDREI CONSTANTA CUI: 4301103 | 19210000-1 | 04.05.2026 | 49.980 |
| Obiectul contractului: tercot bleu ( 200gr/mp) minim 150 cm latime | ||||
| DA39897469 | SPITALUL MUNICIPAL DIMITRIE CASTROIAN HUSI CUI: 4359628 | 39512100-5 | 26.02.2026 | 3.900 |
| Obiectul contractului: cearceaf de pat 160*240 - tesatura alba (g=180gr/mp) | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2806580 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 19231000-4 | 13.07.2026 | 1.928 |
| Obiectul contractului: lenjerii de pat | ||||
| DAN2335321 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL GALATI CUI: 39493486 | 18143000-3 | 12.12.2024 | 2.440 |
| Obiectul contractului: echipament de lucru pentru personalul medical | ||||
| DAN2197890 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SFANTUL APOSTOL ANDREI CONSTANTA CUI: 4301103 | 39518200-8 | 07.06.2024 | 36.750 |
| Obiectul contractului: furnizare camp operator reutilizabil | ||||
| DAN2197888 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SFANTUL APOSTOL ANDREI CONSTANTA CUI: 4301103 | 39512000-4 | 07.06.2024 | 28.500 |
| Obiectul contractului: furnizare cearceaf pat si fete de perna | ||||
| DAN2125339 | TRANSURB SA CUI: 10890801 | 18143000-3 | 05.03.2024 | 210 |
| Obiectul contractului: salopeta cu pieptar | ||||
| DAN2085780 | MUNICIPIUL BIRLAD CUI: 4539912 | 15842300-5 | 09.01.2024 | 24.000 |
| Obiectul contractului: achizitionare diverse dulciuri copii activitate ,,sebari de final de an - datini si obiceiuri - pachet | ||||
| DAN1518422 | CET GOVORA SA CUI: 10102377 | 19212000-5 | 19.08.2021 | 9.075 |
| Obiectul contractului: lavete din bumbac 100 %, tesatura alba din bumbac 100 %, panza hesiana (sac) 100 % iuta conform adv1230758 din 04.08.2021 | ||||
| DAN1472214 | UNITATEA MILITARA 01369 CUI: 4779052 | 44423000-1 | 25.05.2021 | 560 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile | ||||
| DAN1296216 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 39512000-4 | 19.06.2020 | 1.330 |
| Obiectul contractului: produse cazarmament | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1088826 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39512000-4 | 06.07.2023 | 42.920 |
| Obiectul contractului: lenjerie de pat 1 persoana, cearceaf de pat , cearceaf pilota si fete de perna - srtfc constanta | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/16501970/api/v1/suppliers/16501970/revenue/api/v1/suppliers/16501970/scores/api/v1/suppliers/16501970/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/16501970/api/v1/suppliers/16501970/years/api/v1/suppliers/16501970/cpv/api/v1/suppliers/16501970/clients/api/v1/suppliers/16501970/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders