Total încasat
13,56 Mil.
36 autorități client · încasări între 2021 și 2026
Achiziții directe
232.521 RON
55 achiziții
Achiziții offline
85.465 RON
10 achiziții
Licitații
13,24 Mil.
26 contracte
Câștigat fără concurență
0,1%
2 din 13 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 10.234 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
97,9%
Client principal: SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 94 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 8 grupe CPV, din 8; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41122015 | AQUATIM SA CUI: 3041480 | 39831240-0 | 07.09.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: detartrant forte mopechim, 20 l canistra | ||||
| DA40789975 | AQUATIM SA CUI: 3041480 | 39831240-0 | 09.07.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: detartrant forte mopekim, 20 l canistra | ||||
| DA40555711 | AQUATIM SA CUI: 3041480 | 39831200-8 | 04.06.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: detartrant forte mopechim , 20 l canistra | ||||
| DA40121501 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831200-8 | 01.04.2026 | 51 |
| Obiectul contractului: pastek, pasta pentru spalari grele, 10 kg-profesional mopy - revizia vagoane timisoara | ||||
| DA39190379 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831200-8 | 03.11.2025 | 801 |
| Obiectul contractului: detergent automat lichid srtfc galati serv aaa | ||||
| DA39137338 | TERMO-SERVICE SA CUI: 14134878 | 39830000-9 | 23.10.2025 | 8.828 |
| Obiectul contractului: solutie chimica curatat schimbatoare de caldura - divizia termoficare | ||||
| DA39077920 | LICEUL TEORETIC CUI: 2512597 | 39831240-0 | 15.10.2025 | 1.119 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA39060615 | PENITENCIARUL ARAD CUI: 3678181 | 39831500-1 | 13.10.2025 | 314 |
| Obiectul contractului: furnizare spuma spalat auto-adv1502096 | ||||
| DA39048481 | AQUATIM SA CUI: 3041480 | 39831240-0 | 09.10.2025 | 1.200 |
| Obiectul contractului: detartrant forte mopechim, 20 l canistra | ||||
| DA38986239 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ANGHEL SALIGNY CUI: 4297908 | 39831500-1 | 01.10.2025 | 1.729 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale auto pentru sezonul rece-adv1499119 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2867688 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 39831500-1 | 30.09.2026 | 2.520 |
| Obiectul contractului: solutie parbriz pentru iarna | ||||
| DAN2823888 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 24963000-2 | 04.08.2026 | 52.238 |
| Obiectul contractului: produse anticorozive | ||||
| DAN2645854 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 33700000-7 | 31.12.2025 | 11.342 |
| Obiectul contractului: produse de ingrijire personala - sapun | ||||
| DAN2594599 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 39831500-1 | 04.11.2025 | 1.941 |
| Obiectul contractului: solutie parbriz iarna - 90 buc. ( recipient de 5 l); solutie parbriz vara - 75 buc. ( recipient de 5 l) | ||||
| DAN2581296 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 39831500-1 | 20.10.2025 | 1.380 |
| Obiectul contractului: solutie parbriz | ||||
| DAN2564594 | UNITATEA DE LOGISTICA SI ACHIZITII CENTRALIZATE A POLITIEI PENITENCIARE CUI: 4193079 | 24951311-8 | 03.10.2025 | 736 |
| Obiectul contractului: materiale in vederea intretinerii autovehiculelor | ||||
| DAN2344409 | MUNICIPIUL IASI CUI: 4541580 | 24960000-1 | 20.12.2024 | 11.540 |
| Obiectul contractului: solutie chimica pentru indepartarea depunerilor de calcar de pe placile schimbatoarelor de caldura din retelele de termoficare (cet) | ||||
| DAN2266334 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA CUI: 13328043 | 39831200-8 | 16.09.2024 | 1.347 |
| Obiectul contractului: lichid de palare parbriz auto | ||||
| DAN1985022 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA CUI: 13328043 | 39831200-8 | 21.08.2023 | 1.521 |
| Obiectul contractului: lichid de spalare parbriz auto | ||||
| DAN1955818 | MI - UM 0575 BUCURESTI CUI: 4340676 | 39831500-1 | 05.07.2023 | 900 |
| Obiectul contractului: lichide speciale | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1156874 | SPITALUL CLINIC DE URGENTE PENTRU COPII SF MARIA CUI: 4701339 | 39514300-1 | 04.09.2026 | 737.584 |
| Obiectul contractului: acord-cadru de produse-materiale de curatenie | ||||
| CAN1129674 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 24958000-4 | 17.08.2026 | 13.162.922 |
| Obiectul contractului: produse spumogene pentru sonde | ||||
| SCNA1135899 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831200-8 | 12.08.2026 | 4.752 |
| Obiectul contractului: detergent automat lichid pentru tesaturi, ecologic | ||||
| CAN1107783 | INSTITUTUL ONCOLOGIC PROFDRICHIRICUTA CLUJ-NAPOCA CUI: 4547125 | 33631600-8 | 03.10.2025 | 342.007 |
| Obiectul contractului: furnizare antiseptice , dezinfectante si produse de curatenie | ||||
| SCNA1114215 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831200-8 | 26.11.2024 | 22.986 |
| Obiectul contractului: detergenti utilizati la salubrizarea vagoanelor de dormit si cuseta din parcul reviziei de vagoane bucuresti grivita, la curatenia birourilor si grupurilor sanitare din cadrul statiilor cf si a centralului srtfc, precum si a detergentilor utilizati la spalari textile in cadrul subunitatilor srtfc bucuresti- impartiti pe 2 loturi | ||||
| SCNA1104609 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831200-8 | 28.05.2024 | 5.340 |
| Obiectul contractului: detergent automat lichid pentru tesaturi, ecologic | ||||
| CAN1097236 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 39830000-9 | 03.02.2023 | 5.330 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie (auto) | ||||
| SCNA1067914 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831200-8 | 19.04.2022 | 23.875 |
| Obiectul contractului: detergenti utilizati la salubrizarea vagoanelor de calatori din parcul reviziei de vagoane bucuresti grivita, la curatenia birourilor si grupurilor sanitare din cadrul statiilor cf si a centralului srtfc, precum si a detergentilor utilizati la spalari textile in cadrul subunitatilor srtfc bucuresti impartita pe 2 loturi | ||||
| SCNA1068394 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 33711900-6 | 19.04.2022 | 5.940 |
| Obiectul contractului: achizitia de sapun lichid cu glicerina, pentru dotarea vagoanelor de dormit si cuseta din parcul reviziei de vagoane bucuresti grivita | ||||
| SCNA1064735 | SPITALUL CLINIC CF TIMISOARA CUI: 2491516 | 35113410-6 | 14.01.2022 | 67.095 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente de protectie si dezinfectanti covid | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/17237185/api/v1/suppliers/17237185/revenue/api/v1/suppliers/17237185/scores/api/v1/suppliers/17237185/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/17237185/api/v1/suppliers/17237185/years/api/v1/suppliers/17237185/cpv/api/v1/suppliers/17237185/clients/api/v1/suppliers/17237185/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders