Total încasat
6,21 Mil.
278 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,88 Mil.
2.464 achiziții
Achiziții offline
191.250 RON
43 achiziții
Licitații
136.000 RON
1 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
28,2%
Client principal: SPITALUL ORASENESC INEU
Mediana națională: 30,2%
Locul 22.768 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 27; restul de 15 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41275638 | SCOALA PRIMARA PEREGU MIC CUI: 29047702 | 90921000-9 | 28.09.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: pachet prestari servicii dezinsectie | ||||
| DA41263853 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR CUI: 4208498 | 24452000-7 | 28.09.2026 | 3.811 |
| Obiectul contractului: varat pasta x 10 kg momeala proaspata sub forma de pliculete | ||||
| DA41263971 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR CUI: 4208498 | 24452000-7 | 28.09.2026 | 6.928 |
| Obiectul contractului: deltatim plus insecticid concentrat universal | ||||
| DA41249426 | CENTRUL DE INGRIJIRE PENTRU PERSOANE VARSTNICE CUI: 3519887 | 33741300-9 | 23.09.2026 | 960 |
| Obiectul contractului: skin guard -tp1 dezinfectant pentru maini si piele pe baza de etanol | ||||
| DA41238249 | SPITALUL ORASENESC LIPOVA CUI: 3518806 | 90923000-3 | 22.09.2026 | 2.722 |
| Obiectul contractului: pachet prestari servicii deratizare | ||||
| DA41206259 | INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE MARIUS NASTA CUI: 4316180 | 24455000-8 | 22.09.2026 | 2.787 |
| Obiectul contractului: dezinfectant rapid de suprafete domeniul alimentar | ||||
| DA41219070 | COLEGIUL CSIKY GERGELY ARAD CUI: 3520016 | 90921000-9 | 18.09.2026 | 3.805 |
| Obiectul contractului: prestari servicii dezinsectie | ||||
| DA41202102 | SCOALA GIMNAZIALA SINTEA MARE CUI: 29051762 | 39831240-0 | 17.09.2026 | 571 |
| Obiectul contractului: furnizare produse curatenie | ||||
| DA41197511 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CURCUBEUL COPIILOR CUI: 3520083 | 18143000-3 | 16.09.2026 | 526 |
| Obiectul contractului: pachet echipament protectie | ||||
| DA41181450 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | 90921000-9 | 16.09.2026 | 893 |
| Obiectul contractului: servicii dezinsectie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2746547 | UNITATEA MILITARA 0437 CUI: 3861854 | 90923000-3 | 04.05.2026 | 869 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare | ||||
| DAN2746542 | UNITATEA MILITARA 0437 CUI: 3861854 | 90921000-9 | 04.05.2026 | 2.353 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie si dezinsectie | ||||
| DAN2720447 | UNITATEA MILITARA 0437 CUI: 3861854 | 90921000-9 | 01.04.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: dezinsectii spatiia dministrative | ||||
| DAN2657489 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA INEU CUI: 41187195 | 33140000-3 | 15.01.2026 | 193 |
| Obiectul contractului: achizitionare diverse materiale sanitare | ||||
| DAN2657484 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA INEU CUI: 41187195 | 33140000-3 | 15.01.2026 | 2.061 |
| Obiectul contractului: achizitionare diverse materiale sanitare | ||||
| DAN2657457 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA INEU CUI: 41187195 | 33140000-3 | 15.01.2026 | 662 |
| Obiectul contractului: achizitionare diverse materiale sanitare | ||||
| DAN2648899 | UNITATEA MILITARA 0437 CUI: 3861854 | 90921000-9 | 08.01.2026 | 2.889 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie | ||||
| DAN2613444 | SPITALUL ORASENESC INEU CUI: 3519062 | 24455000-8 | 27.11.2025 | 4.430 |
| Obiectul contractului: pachet dezinfectanti<br>maxxi pro - quick spray - dezinfectant rapid de suprafete <br>maxxi pro - skin guard - dezinfectant pentru maini igienic si chirurgical (antiseptic) - aviz tp1<br>maxxi pro dezi air 1l cu pulverizator<br>maxxi pro dezi air 2.5l | ||||
| DAN2375765 | SCOALA DE PREGATIRE A AGENTILOR POLITIEI DE FRONTIERA AVRAM IANCU ORADEA CUI: 4208501 | 90921000-9 | 03.02.2025 | 230 |
| Obiectul contractului: prestari servicii dezinfectie | ||||
| DAN1666291 | GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA CUI: 1680258 | 90921000-9 | 13.04.2022 | 80 |
| Obiectul contractului: achizitionare servicii dezinfectie | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1046683 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR VICTOR BABES TIMISOARA CUI: 2487647 | 18143000-3 | 14.12.2020 | 136.000 |
| Obiectul contractului: achizitie echipamente de protectie (lot 8) - masca cu filtru hepa ffp2 fara supapa | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/18223129/api/v1/suppliers/18223129/revenue/api/v1/suppliers/18223129/scores/api/v1/suppliers/18223129/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/18223129/api/v1/suppliers/18223129/years/api/v1/suppliers/18223129/cpv/api/v1/suppliers/18223129/clients/api/v1/suppliers/18223129/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders