Total încasat
1,14 Mil.
252 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,08 Mil.
595 achiziții
Achiziții offline
65.776 RON
61 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
47,5%
Client principal: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5
Mediana națională: 30,2%
Locul 9.398 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 35; restul de 23 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41273607 | SPITALUL ORASENESC CORABIA CUI: 4286453 | 34913000-0 | 28.09.2026 | 229 |
| Obiectul contractului: pompa ulka ex4 | ||||
| DA41272485 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA BAGDASAR-ARSENI CUI: 4943871 | 44411000-4 | 28.09.2026 | 1.311 |
| Obiectul contractului: baterie prespalare, monocomanda cu levier lung, | ||||
| DA41271714 | UNITATEA MILITARA 02267 BISTRITA CUI: 12489092 | 34913000-0 | 28.09.2026 | 1.323 |
| Obiectul contractului: furnizare rezistente marmite pentru um 02267 bistrita | ||||
| DA41261952 | SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC CUI: 4245259 | 34913000-0 | 25.09.2026 | 620 |
| Obiectul contractului: arc, rola usa masina de spalat vase meiko, l 920 mm, latime 40 mm | ||||
| DA41251278 | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL GHEORGHE ATANASIU CUI: 4691634 | 39711200-1 | 23.09.2026 | 825 |
| Obiectul contractului: teluri mixer fimar model mx40 | ||||
| DA41218347 | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI CUI: 4204003 | 65123000-3 | 18.09.2026 | 474 |
| Obiectul contractului: dedurizator apa 8l | ||||
| DA41085470 | SPITALUL MUNICIPAL SEBES CUI: 4331210 | 39711200-1 | 01.09.2026 | 374 |
| Obiectul contractului: tel mixer de mana fimar | ||||
| DA41015057 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 35804563 | 30237140-2 | 19.08.2026 | 763 |
| Obiectul contractului: achizitia de placa electronica de putere pentru repararea masinii de taiat legume | ||||
| DA40991160 | SPITALUL MUNICIPAL CUI: 4568152 | 39713210-8 | 13.08.2026 | 980 |
| Obiectul contractului: rezistenta 3000/3570w w 220/240v masina spalat rufe ipso | ||||
| DA40981946 | SPITALUL MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY - FETESTI CUI: 4365220 | 39713210-8 | 12.08.2026 | 1.488 |
| Obiectul contractului: valva evacuare mdb-o-3ra masina de spalat rufe | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2819986 | ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT RA CUI: 2351555 | 50880000-7 | 29.07.2026 | 1.300 |
| Obiectul contractului: serivicii revizie tehnica echipament frigorifice | ||||
| DAN2816664 | MI - UM 0575 BUCURESTI CUI: 4340676 | 39831220-4 | 24.07.2026 | 5.260 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere pentru popota de unitate | ||||
| DAN2810250 | ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT RA CUI: 2351555 | 42531000-7 | 16.07.2026 | 68 |
| Obiectul contractului: filtru | ||||
| DAN2704306 | CRESA LUGOJ CUI: 45941967 | 31681000-3 | 16.03.2026 | 59 |
| Obiectul contractului: termocupla cuptor bucatarie | ||||
| DAN2673276 | UM 02049 CTA CUI: 4515514 | 31214100-0 | 02.02.2026 | 312 |
| Obiectul contractului: comutator ceramic | ||||
| DAN2667463 | UNITATEA MILITARA 0461 CUI: 4204224 | 31711131-0 | 27.01.2026 | 4.456 |
| Obiectul contractului: piese si materiale pentru echipamente horeca | ||||
| DAN2653579 | ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT RA CUI: 2351555 | 50880000-7 | 13.01.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: servicii reparare masina aragaz | ||||
| DAN2646371 | ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT RA CUI: 2351555 | 50880000-7 | 05.01.2026 | 788 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare fripteuza | ||||
| DAN2616845 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 64100000-7 | 02.12.2025 | 17 |
| Obiectul contractului: transport corabia-galati - srtfc galati / revizia vagoane galati | ||||
| DAN2616839 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31711131-0 | 02.12.2025 | 1.172 |
| Obiectul contractului: rezistenta cu aripioare uscator imesa 4000w , 230v, 630x110mm - srtfc galati / revizia vagoane galati | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/18688337/api/v1/suppliers/18688337/revenue/api/v1/suppliers/18688337/scores/api/v1/suppliers/18688337/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/18688337/api/v1/suppliers/18688337/years/api/v1/suppliers/18688337/cpv/api/v1/suppliers/18688337/clients/api/v1/suppliers/18688337/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders