Total încasat
302.267 RON
18 autorități client · încasări între 2018 și 2025
Achiziții directe
133.877 RON
24 achiziții
Achiziții offline
151.660 RON
11 achiziții
Licitații
16.730 RON
1 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
41,1%
Client principal: MAI - UM 0260 BUCURESTI
Mediana națională: 30,2%
Locul 12.779 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 14; restul de 2 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA37290497 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 42124000-4 | 14.01.2025 | 4.100 |
| Obiectul contractului: kit reparatie aer am desiro-srtfc cluj -depoul cluj | ||||
| DA36865833 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 42124000-4 | 08.11.2024 | 8.200 |
| Obiectul contractului: kit reparatie aer am desiro-srtfc cluj -depoul cluj | ||||
| DA36482345 | UNITATEA MILITARA 01910 CUI: 42051344 | 42419200-8 | 12.09.2024 | 600 |
| Obiectul contractului: bendix electromotor | ||||
| DA36009379 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 42124000-4 | 25.06.2024 | 8.200 |
| Obiectul contractului: kit reparatie aer am desiro-srtfc cluj -depoul cluj | ||||
| DA35520718 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 42124000-4 | 16.04.2024 | 8.200 |
| Obiectul contractului: kit reparatie aer am desiro-srtfc cluj -depoul cluj | ||||
| DA34722590 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 34330000-9 | 18.12.2023 | 7.760 |
| Obiectul contractului: kit reparatie aer am desiro-srtfc cluj -depoul cluj | ||||
| DA34336323 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ANGHEL SALIGNY CUI: 4297908 | 42419200-8 | 25.10.2023 | 1.030 |
| Obiectul contractului: supapa frana de stationare wabco | ||||
| DA34286924 | UM 0175 ISU ARGES CUI: 4317894 | 34330000-9 | 19.10.2023 | 2.055 |
| Obiectul contractului: pachet piese man | ||||
| DA33796603 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 34330000-9 | 09.08.2023 | 7.760 |
| Obiectul contractului: kit reparatie aer am desiro-srtfc cluj -depoul cluj | ||||
| DA33220353 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 34330000-9 | 11.05.2023 | 7.500 |
| Obiectul contractului: kit reparatie aer am desiro-srtfc cluj -depoul cluj | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2416038 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 34913000-0 | 28.03.2025 | 355 |
| Obiectul contractului: achizitie piese pentru autoplatforma forestiera os tulcea - ds tulcea | ||||
| DAN2376356 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 42124000-4 | 03.02.2025 | 4.100 |
| Obiectul contractului: kituri de reparatie cod: wsk6310 necesare instalatiei de aer la am desiro - depoul cluj - srtfc cluj | ||||
| DAN2133471 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 34300000-0 | 18.03.2024 | 6.900 |
| Obiectul contractului: compresor lp3975 - srcf galati | ||||
| DAN2084013 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 34631000-9 | 08.01.2024 | 7.760 |
| Obiectul contractului: kit reparatie regulator aer am desiro wsk63 - srtfc cluj | ||||
| DAN2075837 | MAI - UM 0260 BUCURESTI CUI: 4192774 | 71630000-3 | 27.12.2023 | 44.538 |
| Obiectul contractului: servicii de revizie tehnica la autobuz man | ||||
| DAN1825427 | MAI - UM 0260 BUCURESTI CUI: 4192774 | 50110000-9 | 28.12.2022 | 79.768 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare autobuze mercedes intouro | ||||
| DAN1619944 | ECO - SAL SA CUI: 24898139 | 34913000-0 | 26.01.2022 | 2.241 |
| Obiectul contractului: compresor<br>compresor aer | ||||
| DAN1488544 | COMPANIA MUNICIPALA STRAZI PODURI SI PASAJE BUCURESTI SA CUI: 37832160 | 31681000-3 | 29.06.2021 | 210 |
| Obiectul contractului: cablu electric 15 pini | ||||
| DAN1470659 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 34320000-6 | 21.05.2021 | 3.950 |
| Obiectul contractului: cupla aer | ||||
| DAN1447787 | TRANSURB SA CUI: 11711424 | 42131292-9 | 07.04.2021 | 248 |
| Obiectul contractului: supapa sens | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1006611 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 09211100-2 | 19.10.2018 | 16.730 |
| Obiectul contractului: uleiuri pentru motoare,compresoare si angrenaje - 3 loturi | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/26209680/api/v1/suppliers/26209680/revenue/api/v1/suppliers/26209680/scores/api/v1/suppliers/26209680/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/26209680/api/v1/suppliers/26209680/years/api/v1/suppliers/26209680/cpv/api/v1/suppliers/26209680/clients/api/v1/suppliers/26209680/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders