Total încasat
726.150 RON
10 autorități client · încasări între 2019 și 2026
Achiziții directe
210.893 RON
28 achiziții
Achiziții offline
53.924 RON
11 achiziții
Licitații
461.333 RON
13 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
63,5%
Client principal: SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 4.200 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 10 grupe CPV, din 10; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | — | — | 461.333 | 461.333 | 63,5% | 0,0% | 13 | 2025–2026 |
| BRAICAR SA CUI: 10597853 | 95.982 | — | — | 95.982 | 13,2% | 0,1% | 10 | 2022–2025 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 4.388 | 53.924 | — | 58.312 | 8,0% | 0,0% | 15 | 2019–2025 |
| SALUBRITATE 2000 SA CUI: 13031718 | 35.880 | — | — | 35.880 | 4,9% | 0,1% | 5 | 2025–2026 |
| TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 10644513 | 28.989 | — | — | 28.989 | 4,0% | 0,1% | 1 | 2026 |
| COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI SA CUI: 32175213 | 22.997 | — | — | 22.997 | 3,2% | 0,0% | 1 | 2024 |
| ECOVOL ILFOV SA CUI: 21551614 | 10.798 | — | — | 10.798 | 1,5% | 0,0% | 2 | 2023 |
| SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA CUI: 26848960 | 8.219 | — | — | 8.219 | 1,1% | 0,5% | 3 | 2025 |
| TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 10158084 | 2.650 | — | — | 2.650 | 0,4% | 0,0% | 1 | 2025 |
| UNITATEA MILITARA NR01983 CUI: 4353080 | 990 | — | — | 990 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2025 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Parteneri de asociere
Firmele cu care acest furnizor a câștigat licitații în asociere, pe același contract.
| Partener | Contracte comune | Partea acestui furnizor | Valoarea contractelor | Autorități | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGERAT MONNOYEUR SRL CUI: 11359868 | 13 | 461.333 | 922.657 | 1 | 2025–2026 |
Valoarea contractelor este a întregului contract; partea acestui furnizor este suma trecută în dreptul lui.
- Contracte comune
- Câte contracte de licitație au câștigat împreună cele două firme.
- Partea acestui furnizor
- Valoarea înscrisă pentru acest furnizor pe contractele comune
- Valoarea contractelor
- Valoarea întreagă a contractelor comune, toți membrii asocierii la un loc
- Autorități
- La câte autorități au câștigat împreună.
- Perioadă
- Primul și ultimul an al contractelor comune.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40076585 | SALUBRITATE 2000 SA CUI: 13031718 | 50116300-4 | 26.03.2026 | 8.000 |
| Obiectul contractului: reparatie cutie de viteze allison-activitatea colectare deseuri | ||||
| DA40071429 | SALUBRITATE 2000 SA CUI: 13031718 | 09211300-4 | 25.03.2026 | 1.700 |
| Obiectul contractului: ulei atf 668 allison- activitatea colectare deseuri | ||||
| DA40049821 | SALUBRITATE 2000 SA CUI: 13031718 | 44425200-7 | 25.03.2026 | 4.967 |
| Obiectul contractului: pachet piese auto-activitatea colectare deseuri nepericuloase | ||||
| DA40049896 | SALUBRITATE 2000 SA CUI: 13031718 | 34330000-9 | 25.03.2026 | 12.753 |
| Obiectul contractului: pachet piese auto-activitatea colectare deseuri nepericuloase | ||||
| DA40061137 | TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 10644513 | 50116300-4 | 24.03.2026 | 28.989 |
| Obiectul contractului: serviciu de reparatii cutie viteze allison pentru autobuz tl14stp | ||||
| DA39314095 | TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 10158084 | 34221100-3 | 18.11.2025 | 2.650 |
| Obiectul contractului: interventie -diagnoza allison | ||||
| DA39247190 | BRAICAR SA CUI: 10597853 | 34330000-9 | 10.11.2025 | 6.251 |
| Obiectul contractului: transmission control module, a59 | ||||
| DA38987140 | SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA CUI: 26848960 | 42913300-2 | 01.10.2025 | 5.769 |
| Obiectul contractului: revizie pachet autospeciale | ||||
| DA38597987 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50221000-0 | 28.07.2025 | 3.200 |
| Obiectul contractului: demontare/curatare/constatare transmisie allison/depoul timisoara | ||||
| DA38491437 | SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA CUI: 26848960 | 09211300-4 | 08.07.2025 | 850 |
| Obiectul contractului: ulei atf 668 allison | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1552302 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50221200-2 | 21.10.2021 | 8.263 |
| Obiectul contractului: reparatie cutie viteze alison<br>depoul arad | ||||
| DAN1552291 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 34631000-9 | 21.10.2021 | 7.302 |
| Obiectul contractului: calculator tcm, programare, cablaj-depoul arad | ||||
| DAN1509410 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 72212900-8 | 30.07.2021 | 495 |
| Obiectul contractului: programare tcm-srtfc constanta | ||||
| DAN1509407 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 34913000-0 | 30.07.2021 | 4.270 |
| Obiectul contractului: tcm-srtfc constanta | ||||
| DAN1314595 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50221200-2 | 21.07.2020 | 7.241 |
| Obiectul contractului: reparatie cutie viteze allison<br>depoul arad | ||||
| DAN1297231 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 34631000-9 | 22.06.2020 | 4.351 |
| Obiectul contractului: tcm-depoul arad | ||||
| DAN1297226 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50221000-0 | 22.06.2020 | 4.600 |
| Obiectul contractului: diagnoza si constatare defecte cutia de viteze alison-depoul arad | ||||
| DAN1288048 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 34631000-9 | 02.06.2020 | 7.262 |
| Obiectul contractului: cablaj electric si tcm -depoul arad | ||||
| DAN1268762 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 34312500-2 | 24.04.2020 | 227 |
| Obiectul contractului: garnitura -srtfc constanta | ||||
| DAN1218922 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 34631000-9 | 13.01.2020 | 2.840 |
| Obiectul contractului: cablaj electric intre cutia de viteze si calculator tcm | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1148942 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 50110000-9 | 10.09.2026 | 922.657 |
| Obiectul contractului: servicii de revizii tehnice si reparatii accidentale a motoarelor caterpillar si transmisiile lor | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/27642860/api/v1/suppliers/27642860/revenue/api/v1/suppliers/27642860/scores/api/v1/suppliers/27642860/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/27642860/api/v1/suppliers/27642860/years/api/v1/suppliers/27642860/cpv/api/v1/suppliers/27642860/clients/api/v1/suppliers/27642860/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders