Total încasat
1,53 Mil.
10 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
225.261 RON
21 achiziții
Achiziții offline
450.916 RON
14 achiziții
Licitații
855.653 RON
4 contracte
Câștigat fără concurență
44,8%
7 din 8 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 4.952 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
2,4%
6 din 7 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 1.528 din 6.155
Dependența de clientul principal
29,8%
Client principal: SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL
Mediana națională: 30,2%
Locul 21.372 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 7 grupe CPV, din 7; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Parteneri de asociere
Firmele cu care acest furnizor a câștigat licitații în asociere, pe același contract.
| Partener | Contracte comune | Partea acestui furnizor | Valoarea contractelor | Autorități | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOWROND MED SRL CUI: 36936376 | 1 | 450.000 | 1.350.000 | 1 | 2026 |
| ROMINSTA SRL CUI: 8391486 | 1 | 450.000 | 1.350.000 | 1 | 2026 |
Valoarea contractelor este a întregului contract; partea acestui furnizor este suma trecută în dreptul lui.
- Contracte comune
- Câte contracte de licitație au câștigat împreună cele două firme.
- Partea acestui furnizor
- Valoarea înscrisă pentru acest furnizor pe contractele comune
- Valoarea contractelor
- Valoarea întreagă a contractelor comune, toți membrii asocierii la un loc
- Autorități
- La câte autorități au câștigat împreună.
- Perioadă
- Primul și ultimul an al contractelor comune.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40185392 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50413000-3 | 16.04.2026 | 9.550 |
| Obiectul contractului: etalonare si control aparat de masura - depoul pitesti | ||||
| DA35200699 | ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE-UNITATEA TERITORIALA 135 CUI: 26292278 | 71356100-9 | 07.03.2024 | 30.828 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare metrologica debitmetre masice _ corimas -4 buc + emitere buletine etalonare | ||||
| DA34968438 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 71356100-9 | 05.02.2024 | 2.500 |
| Obiectul contractului: etalonare contor motorina - srtfc brasov/depoul sibiu | ||||
| DA33994591 | ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE - UNITATEA TERITORIALA 425 CUI: 4145365 | 50411000-9 | 12.09.2023 | 18.200 |
| Obiectul contractului: servicii de verificari metrologice in regim de autorizatie brml | ||||
| DA33267730 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50433000-9 | 18.05.2023 | 7.950 |
| Obiectul contractului: etalonare debitmetru masic - depoul pitesti | ||||
| DA31396214 | ELECTROCENTRALE CONSTANTA SA CUI: 33636420 | 50433000-9 | 19.09.2022 | 5.000 |
| Obiectul contractului: verificare metrologica-etalonare gazcromatograf de proces, tip ngc 8206 - abb | ||||
| DA29917352 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA CUI: 15189596 | 50433000-9 | 14.02.2022 | 13.600 |
| Obiectul contractului: etalonare a gazcromatografelor din cte-urile elcen | ||||
| DA29358596 | UNITATEA MILITARA 0970 CUI: 13495254 | 50433000-9 | 26.11.2021 | 15.200 |
| Obiectul contractului: verificare metrologica sistem masurare-contorizare | ||||
| DA28987742 | ELECTROCENTRALE CONSTANTA SA CUI: 33636420 | 50433000-9 | 13.10.2021 | 4.300 |
| Obiectul contractului: etalonare gazcromatograf de proces tip ngc8206 | ||||
| DA28768054 | COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA CUI: 41269473 | 50433000-9 | 15.09.2021 | 800 |
| Obiectul contractului: servicii de etalonare manometre | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2707756 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50411000-9 | 19.03.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: contor pentru lichide | ||||
| DAN1884411 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA CUI: 15189596 | 50433000-9 | 23.03.2023 | 19.200 |
| Obiectul contractului: verificare metrologica a gazcromatografelor din cte-urile elcen | ||||
| DAN1600012 | OMV PETROM SA CUI: 1590082 | 50413000-3 | 30.12.2021 | 39.600 |
| Obiectul contractului: verificare metrol. periodica oms27poeni | ||||
| DAN1599855 | OMV PETROM SA CUI: 1590082 | 72212000-4 | 30.12.2021 | 25.000 |
| Obiectul contractului: verif metrologica skid oms tf ind | ||||
| DAN1599753 | OMV PETROM SA CUI: 1590082 | 71730000-4 | 30.12.2021 | 41.900 |
| Obiectul contractului: calibrare skiduri de masura titei | ||||
| DAN1598604 | OMV PETROM SA CUI: 1590082 | 51200000-4 | 30.12.2021 | 41.900 |
| Obiectul contractului: calibrare metrologica skid oms suplac | ||||
| DAN1534514 | SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL CUI: 34915261 | 50433000-9 | 24.09.2021 | 24.094 |
| Obiectul contractului: servicii de calibrare aparate de masurat puncte de roua - cermax | ||||
| DAN1433570 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA CUI: 15189596 | 50433000-9 | 17.03.2021 | 13.600 |
| Obiectul contractului: etalonare a gazcromatografelor din cte- urile elcen | ||||
| DAN1391329 | OMV PETROM SA CUI: 1590082 | 71730000-4 | 29.12.2020 | 39.000 |
| Obiectul contractului: verificare metrologica skid oms | ||||
| DAN1307398 | OMV PETROM SA CUI: 1590082 | 71730000-4 | 07.07.2020 | 39.350 |
| Obiectul contractului: servicii verificare metrologica | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1163965 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 50411000-9 | 12.03.2026 | 1.350.000 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere a sistemelor de masurare echipate cu contor ultrasonic si turbina | ||||
| SCNA1053031 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA CUI: 15189596 | 50433000-9 | 06.07.2021 | 8.755 |
| Obiectul contractului: verificari metrologice/etalonari pentru mijloacele de masurare utilizate in laboratoarele si instalatiile din centralele termoelectrice ale electrocentrale bucuresti s.a | ||||
| SCNA1054560 | SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL CUI: 34915261 | 50413100-4 | 02.07.2021 | 1.570.207 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta pentru sistemele de detectie gaze, fum si temperatura | ||||
| CAN1022774 | SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL CUI: 34915261 | 50411000-9 | 08.10.2019 | 40.000 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere si verificare periodica a analizoarelor fixe de punct de roua al apei si hidrocarburilor - lot 1 servicii de intretinere si verificare periodica a analizoarelor de tip condum | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/30977776/api/v1/suppliers/30977776/revenue/api/v1/suppliers/30977776/scores/api/v1/suppliers/30977776/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/30977776/api/v1/suppliers/30977776/years/api/v1/suppliers/30977776/cpv/api/v1/suppliers/30977776/clients/api/v1/suppliers/30977776/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders