Total încasat
16,42 Mil.
39 autorități client · încasări între 2020 și 2026
Achiziții directe
2,45 Mil.
67 achiziții
Achiziții offline
91.424 RON
3 achiziții
Licitații
13,88 Mil.
22 contracte
Câștigat fără concurență
82,7%
9 din 18 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 1.868 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,0%
0 din 6 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 2.070 din 6.155
Dependența de clientul principal
38,9%
Client principal: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 14.209 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 9 grupe CPV, din 9; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Parteneri de asociere
Firmele cu care acest furnizor a câștigat licitații în asociere, pe același contract.
| Partener | Contracte comune | Partea acestui furnizor | Valoarea contractelor | Autorități | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|
| CRYSTAL TECHNOLOGIES SRL CUI: 21867669 | 1 | 5.643.000 | 11.286.000 | 1 | 2025 |
Valoarea contractelor este a întregului contract; partea acestui furnizor este suma trecută în dreptul lui.
- Contracte comune
- Câte contracte de licitație au câștigat împreună cele două firme.
- Partea acestui furnizor
- Valoarea înscrisă pentru acest furnizor pe contractele comune
- Valoarea contractelor
- Valoarea întreagă a contractelor comune, toți membrii asocierii la un loc
- Autorități
- La câte autorități au câștigat împreună.
- Perioadă
- Primul și ultimul an al contractelor comune.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40983081 | ORASUL VISEU DE SUS CUI: 3627641 | 09111400-4 | 12.08.2026 | 87.912 |
| Obiectul contractului: achizitie peleti rasinoase en plus a1 sediul uat viseu de sus | ||||
| DA40949066 | MUNICIPIUL LUGOJ CUI: 4527381 | 42999100-6 | 06.08.2026 | 80.000 |
| Obiectul contractului: remorca cu aspirator de frunze | ||||
| DA40363634 | SCOALA GIMNAZIALA CORBII MARI CUI: 29145875 | 09111400-4 | 13.05.2026 | 26.325 |
| Obiectul contractului: peleti rasinoase | ||||
| DA40225441 | SCOALA GIMNAZIALA CORBII MARI CUI: 29145875 | 09111400-4 | 22.04.2026 | 15.300 |
| Obiectul contractului: peleti | ||||
| DA39689874 | SPITALUL ORASENESC ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI DABULENI CUI: 5764980 | 09100000-0 | 22.01.2026 | 119.000 |
| Obiectul contractului: combustibil termic lichid (ctl) | ||||
| DA39658704 | ORASUL VISEU DE SUS CUI: 3627641 | 09111400-4 | 15.01.2026 | 38.491 |
| Obiectul contractului: achizitie peleti din rasinoase en plus a1 pentru sediul uat viseu de sus | ||||
| DA39644844 | INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA IASI CUI: 5051447 | 09100000-0 | 14.01.2026 | 175.306 |
| Obiectul contractului: combustibil termic lichid (ctl) | ||||
| DA39316167 | SPITALUL ORASENESC ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI DABULENI CUI: 5764980 | 09100000-0 | 19.11.2025 | 28.560 |
| Obiectul contractului: combustibil termic lichid (ctl) | ||||
| DA38730175 | ORASUL VISEU DE SUS CUI: 3627641 | 09111400-4 | 22.08.2025 | 64.218 |
| Obiectul contractului: furnizare peleti rasinoase enplus a1,pentru sediul primariei orasului viseu de sus, sezon 2025- 2026 | ||||
| DA38559571 | SCOALA GIMNAZIALA CORBII MARI CUI: 29145875 | 09111400-4 | 21.07.2025 | 36.408 |
| Obiectul contractului: peleti rasinoase a1 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2677060 | INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SUCEAVA CUI: 4244482 | 09134200-9 | 14.04.2026 | 22.540 |
| Obiectul contractului: 3500 l combustibil motorina euro 5 pentru centrala de la politia orasului solca | ||||
| DAN2027509 | UNITATEA MILITARA 0461 CUI: 4204224 | 09111400-4 | 20.10.2023 | 28.560 |
| Obiectul contractului: peleti | ||||
| DAN1481469 | TERMOFICARE ORADEA SA CUI: 31952982 | 44111520-2 | 14.06.2021 | 40.324 |
| Obiectul contractului: vata minerala si carton bituminat | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1135103 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 34223300-9 | 17.07.2026 | 10.150 |
| Obiectul contractului: furnizare remorca auto cu dublu ax, os ilia - ds hunedoara 2026 | ||||
| CAN1161050 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 34922000-6 | 16.01.2026 | 11.286.000 |
| Obiectul contractului: masini manuale de marcaj rutier, utilaje specializate pentru indepartarea (stergerea) prin frezare a marcajelor rutiere si remorcile de transport aferente | ||||
| CAN1140263 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 44510000-8 | 15.01.2025 | 841.580 |
| Obiectul contractului: achizitie scule si unelte:<br>lot 1 - generator cu putere 100kva- (2buc.)<br>lot 9 - remorca semnalizare- (32buc.) | ||||
| CAN1110693 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES CUI: 9742496 | 03413000-8 | 04.07.2024 | 862.912 |
| Obiectul contractului: achizitionare lemne de foc de esenta tare si peleti | ||||
| CAN1089451 | SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES CUI: 4367728 | 09111400-4 | 25.08.2023 | 3.760.201 |
| Obiectul contractului: acord-cadru furnizare peleti | ||||
| SCNA1090543 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 45410000-4 | 10.08.2023 | 162.048 |
| Obiectul contractului: reparatii in centrale si anexe.lucrari de reparatii locale in centrale in cadrul sh cluj-uhe oradea | ||||
| SCNA1087668 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 45420000-7 | 13.06.2023 | 19.630 |
| Obiectul contractului: che tileagd.inlocuire usi acces baraj. | ||||
| SCNA1086442 | SPITALUL ORASENESC ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI DABULENI CUI: 5764980 | 44115220-7 | 16.05.2023 | 187.100 |
| Obiectul contractului: achizitie peleti,lemn foc fag | ||||
| CAN1068541 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 03413000-8 | 22.12.2022 | 6.411.046 |
| Obiectul contractului: combustibil solid - lemne de foc, peleti si brichete | ||||
| CAN1087309 | SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES CUI: 4367728 | 09111400-4 | 15.09.2022 | 310.500 |
| Obiectul contractului: furnizare peleti pentru centrala termica i | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/32478454/api/v1/suppliers/32478454/revenue/api/v1/suppliers/32478454/scores/api/v1/suppliers/32478454/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/32478454/api/v1/suppliers/32478454/years/api/v1/suppliers/32478454/cpv/api/v1/suppliers/32478454/clients/api/v1/suppliers/32478454/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders