Total încasat
18,90 Mil.
252 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,15 Mil.
1.529 achiziții
Achiziții offline
948.735 RON
53 achiziții
Licitații
12,80 Mil.
197 contracte
Câștigat fără concurență
8,7%
12 din 97 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 9.102 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,0%
0 din 42 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 2.070 din 6.155
Dependența de clientul principal
13,9%
Client principal: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TIMIS
Mediana națională: 30,2%
Locul 36.772 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 27; restul de 15 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41281483 | INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL MURES CUI: 4322343 | 39831240-0 | 28.09.2026 | 1.118 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41281538 | INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL MURES CUI: 4322343 | 39831240-0 | 28.09.2026 | 1.221 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41227741 | UNITATEA MILITARA 01010 CUI: 15293049 | 39831240-0 | 21.09.2026 | 1.742 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere spatii | ||||
| DA41150415 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES CUI: 39906612 | 39831240-0 | 10.09.2026 | 3.923 |
| Obiectul contractului: materiale pentru curatenie | ||||
| DA41052464 | INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL MURES CUI: 4322343 | 39831240-0 | 26.08.2026 | 313 |
| Obiectul contractului: solutie pentru pardoseli | ||||
| DA40961721 | MUNICIPIUL TARGU MURES CUI: 4322823 | 33700000-7 | 12.08.2026 | 205.738 |
| Obiectul contractului: kit igiena pentru elevi | ||||
| DA40917070 | SPITALUL ORASENESC FAGET CUI: 4663456 | 39831240-0 | 31.07.2026 | 11.801 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie spitalul orasenesc faget | ||||
| DA40869504 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA CUI: 4347593 | 39831240-0 | 22.07.2026 | 1.524 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie spitalul jutetean de urgenta bistrita | ||||
| DA40843897 | CENTRUL MEDICO - SOCIAL DEDA CUI: 15114569 | 39831240-0 | 17.07.2026 | 2.594 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie centrul medical deda | ||||
| DA40826117 | UNITATEA MILITARA 01010 CUI: 15293049 | 39831240-0 | 15.07.2026 | 1.372 |
| Obiectul contractului: materiale bucatarie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2848084 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 34911100-7 | 07.09.2026 | 4.386 |
| Obiectul contractului: carucior de curatenie profesional - 6 buc | ||||
| DAN2822392 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES CUI: 39906612 | 33000000-0 | 03.08.2026 | 4.074 |
| Obiectul contractului: materiale sanitare, serviciul social adapost de noapte, comanda 50 din 23.06.2026, factura med24/2628 | ||||
| DAN2793780 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 39831700-3 | 30.06.2026 | 1.960 |
| Obiectul contractului: distribuitoare automate de sapun | ||||
| DAN2793775 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 33711900-6 | 30.06.2026 | 18.906 |
| Obiectul contractului: sapun | ||||
| DAN2763376 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 15800000-6 | 25.05.2026 | 140.921 |
| Obiectul contractului: produse alimentare pentru protocol - 2 loturi | ||||
| DAN2583565 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES CUI: 39906612 | 33000000-0 | 21.10.2025 | 838 |
| Obiectul contractului: materiale sanitare, centrul de zi rozmarin, comanda 162 din 02.10.2025, factura med24/1668 | ||||
| DAN2552188 | UNITATEA MILITARA 0437 CUI: 3861854 | 33631600-8 | 19.09.2025 | 2.442 |
| Obiectul contractului: dezinfectant maini | ||||
| DAN2537632 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 15800000-6 | 29.08.2025 | 89.010 |
| Obiectul contractului: produse alimentare pentru protocol | ||||
| DAN2472665 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES CUI: 39906612 | 33000000-0 | 06.06.2025 | 3.008 |
| Obiectul contractului: materiale sanitare, serviciul social adapost de noapte, comanda 20 din 27.05.2025, factura med24/1304 | ||||
| DAN2409007 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 39831700-3 | 20.03.2025 | 1.481 |
| Obiectul contractului: distribuitor automat sapun | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1150012 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9759188 | 33700000-7 | 10.09.2026 | 1.053.081 |
| Obiectul contractului: - ,,produse de ingrijire personala si de curatenie - produse de ingrijire personala - lot 1, produse de curatenie - lot 2 | ||||
| SCNA1120591 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI GORJ CUI: 9247854 | 33751000-9 | 07.08.2026 | 414.459 |
| Obiectul contractului: scutece absorbante de unica folosinta, tampoane absorbante igienice aleze si servetele igienice umede pentru copii, produse de ingrijire personala cod cpv 33751000-9 si 33700000-7, pentru unitatile de asistenta sociala din subordinea dgaspc gorj, pentru perioada de 12 luni | ||||
| SCNA1135697 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES CUI: 9742496 | 33700000-7 | 06.08.2026 | 93.795 |
| Obiectul contractului: achizitionare produse de igiena corporala si materiale de curatenie | ||||
| CAN1161723 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES CUI: 9719809 | 39800000-0 | 01.07.2026 | 93.290 |
| Obiectul contractului: achizitia produse pentru curatenie si dezinfectanti | ||||
| SCNA1114765 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 39800000-0 | 27.05.2026 | 453.356 |
| Obiectul contractului: produse de curatat si de lustruit | ||||
| SCNA1116274 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 33760000-5 | 27.05.2026 | 295.164 |
| Obiectul contractului: articole igienico-sanitare | ||||
| CAN1091467 | JUDETUL HARGHITA CUI: 4245763 | 39831240-0 | 16.12.2025 | 565.193 |
| Obiectul contractului: acord-cadru centralizat de produse de ingrijire si curatare a cladirilor/facilitatilor, articole igienico-sanitare din hartie, inclusiv hartie igienica | ||||
| SCNA1118698 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES CUI: 9719809 | 39800000-0 | 31.10.2025 | 158.618 |
| Obiectul contractului: achizitia produse pentru curatenie si dezinfectanti | ||||
| SCNA1105204 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 39800000-0 | 02.10.2025 | 64.199 |
| Obiectul contractului: produse de curatat si de lustruit | ||||
| SCNA1120942 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - BIHOR CUI: 17091429 | 33700000-7 | 30.05.2025 | 201.738 |
| Obiectul contractului: produse de ingrijire personala pentru beneficiarii din cadrul subunitatilor dgaspc bihor | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/35529099/api/v1/suppliers/35529099/revenue/api/v1/suppliers/35529099/scores/api/v1/suppliers/35529099/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/35529099/api/v1/suppliers/35529099/years/api/v1/suppliers/35529099/cpv/api/v1/suppliers/35529099/clients/api/v1/suppliers/35529099/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders