Total încasat
72,17 Mil.
2.135 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
46,54 Mil.
8.809 achiziții
Achiziții offline
7,95 Mil.
5.059 achiziții
Licitații
17,69 Mil.
163 contracte
Câștigat fără concurență
30,8%
39 din 98 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 6.408 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
3,5%
12 din 52 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 1.423 din 6.155
Dependența de clientul principal
3,6%
Client principal: SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 41.701 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 48; restul de 36 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA39040007 | MUZEUL JUDETEAN CUI: 4231644 | 39221123-5 | 08.10.2025 | 48 |
| Obiectul contractului: pahare | ||||
| DA38980316 | MUZEUL NATIONAL AL BUCOVINEI CUI: 4244628 | 15981100-9 | 01.10.2025 | 10.800 |
| Obiectul contractului: apa la fantana | ||||
| DA38964129 | GRADINITA NR 1 CUI: 22469025 | 51514110-2 | 01.10.2025 | 2.880 |
| Obiectul contractului: abonament purificator | ||||
| DA38982065 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA CUI: 29139903 | 15981100-9 | 30.09.2025 | 250 |
| Obiectul contractului: igienizare watercoolere apa plata | ||||
| DA38982056 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA CUI: 29139903 | 15981100-9 | 30.09.2025 | 1.100 |
| Obiectul contractului: apa plata pentru prescolari si anteprescolari gradinita asg si sagricom | ||||
| DA38981977 | SCOALA GIMNAZIALA NR27 CUI: 24125044 | 51514110-2 | 30.09.2025 | 1.080 |
| Obiectul contractului: purificator lafantana | ||||
| DA38979647 | COLEGIUL NATIONAL VICTOR BABES CUI: 11447544 | 51514110-2 | 30.09.2025 | 4.860 |
| Obiectul contractului: 51514110-2 servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (rev.2) | ||||
| DA38976532 | TEATRUL ANTON PANN RM VALCEA CUI: 2649480 | 15981100-9 | 30.09.2025 | 750 |
| Obiectul contractului: abonament la fantana | ||||
| DA38970194 | LICEUL TEHNOLOGIC UDREA BALEANU CUI: 4280400 | 15981100-9 | 30.09.2025 | 930 |
| Obiectul contractului: achitionarize servicii furnizare apa imbuteliata bidon 19l | ||||
| DA38970751 | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD CUI: 11390839 | 15981100-9 | 30.09.2025 | 1.980 |
| Obiectul contractului: contract furnizare apa plata imbuteliata | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2864441 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 14136763 | 51514110-2 | 25.09.2026 | 3.960 |
| Obiectul contractului: abonament purificatorul la fantana standard | ||||
| DAN2862264 | INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IASI CUI: 29067408 | 51514110-2 | 23.09.2026 | 3.906 |
| Obiectul contractului: chirie purificator waterpia | ||||
| DAN2858865 | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS ADID CUI: 26171624 | 51514110-2 | 21.09.2026 | 336 |
| Obiectul contractului: sistem purificare apa sediu | ||||
| DAN2856148 | COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENTESC TEI CUI: 4340200 | 15800000-6 | 17.09.2026 | 138 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | ||||
| DAN2847829 | PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL ILFOV CUI: 29286904 | 90920000-2 | 07.09.2026 | 1.560 |
| Obiectul contractului: servicii igienizare filtre purificatoare | ||||
| DAN2844678 | COMUNA BILED CUI: 4847432 | 42912310-8 | 02.09.2026 | 135 |
| Obiectul contractului: aparat de filtrare a apei | ||||
| DAN2837212 | CLUBUL SPORTIV COMUNAL MOSNITA CUI: 41243775 | 51514110-2 | 21.08.2026 | 1.988 |
| Obiectul contractului: servicii de filtrare a apei | ||||
| DAN2825453 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CUI: 7561922 | 51514110-2 | 05.08.2026 | 660 |
| Obiectul contractului: purificator la fantana | ||||
| DAN2825443 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CUI: 7561922 | 51514110-2 | 05.08.2026 | 220 |
| Obiectul contractului: purificator la fantana | ||||
| DAN2821206 | INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI VASLUI CUI: 4226435 | 51514110-2 | 30.07.2026 | 140 |
| Obiectul contractului: servicii filtrare si purificare a apei | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1149857 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 15981100-9 | 29.07.2026 | 195.936 |
| Obiectul contractului: apa naturala necarbonatata (apa plata), in regim water cooler | ||||
| CAN1130666 | REGISTRUL AUTO ROMAN RA CUI: 1590236 | 41110000-3 | 30.06.2026 | 1.039.520 |
| Obiectul contractului: furnizare de apa potabila in sistem water-cooler in reprezentantele rar-r.a | ||||
| CAN1130080 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 41110000-3 | 21.05.2026 | 1.448.989 |
| Obiectul contractului: apa potabila imbuteliata in sistem watercooler | ||||
| SCNA1088781 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR CUI: 4208498 | 51514110-2 | 17.04.2026 | 262.562 |
| Obiectul contractului: servicii de filtrare si purificare apa | ||||
| SCNA1098890 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 15981100-9 | 18.03.2026 | 1.457.280 |
| Obiectul contractului: apa potabila minerala plata prin dozatoare de apa rece si calda | ||||
| CAN1137096 | METROREX SA CUI: 13863739 | 15981100-9 | 05.02.2026 | 822.257 |
| Obiectul contractului: apa plata | ||||
| SCNA1065478 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2 CUI: 17093691 | 51514110-2 | 22.01.2026 | 197.893 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de inchiriere si intretinere purificatoare apa racordate la reteaua de apa potabila | ||||
| SCNA1118512 | DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A UNITATILOR DE INVATAMANT A SPORTULUI SI CULTURII SECTOR 4 CUI: 38248861 | 51514110-2 | 19.01.2026 | 152.128 |
| Obiectul contractului: acord- cadru - servicii de inchiriere purificatoare apa racordate la reteaua de apa potabila | ||||
| SCNA1129102 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ALEXANDRINA SIMIONESCU GHICA CUI: 29139903 | 15000000-8 | 18.12.2025 | 324.005 |
| Obiectul contractului: furnizare de diverse produse alimentare pentru anul scolar 2025-2026 | ||||
| CAN1147443 | BANCA NATIONALA A ROMANIEI CUI: 361684 | 15981100-9 | 21.11.2025 | 32.248 |
| Obiectul contractului: furnizare apa plata | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/35534516/api/v1/suppliers/35534516/revenue/api/v1/suppliers/35534516/scores/api/v1/suppliers/35534516/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/35534516/api/v1/suppliers/35534516/years/api/v1/suppliers/35534516/cpv/api/v1/suppliers/35534516/clients/api/v1/suppliers/35534516/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders