Total încasat
511.796 RON
20 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
501.211 RON
622 achiziții
Achiziții offline
10.585 RON
43 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
56,9%
Client principal: SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA
Mediana națională: 30,2%
Locul 5.877 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 26; restul de 14 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41250439 | SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 | 44192000-2 | 23.09.2026 | 731 |
| Obiectul contractului: materiale constructii si intretinere | ||||
| DA41250458 | SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 | 44192000-2 | 23.09.2026 | 271 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||
| DA41238020 | SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 | 44192000-2 | 22.09.2026 | 1.364 |
| Obiectul contractului: materiale constructii si intretinere | ||||
| DA41165639 | SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL CUI: 27300824 | 44192000-2 | 11.09.2026 | 620 |
| Obiectul contractului: materiale constructii si intretinere | ||||
| DA41070140 | SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 | 44192000-2 | 28.08.2026 | 589 |
| Obiectul contractului: materiale constructii si intretinere | ||||
| DA41070152 | SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 | 44192000-2 | 28.08.2026 | 463 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DA41026314 | LICEUL TEHNOLOGIC FERDINAND I CUI: 5010110 | 44192000-2 | 21.08.2026 | 220 |
| Obiectul contractului: materiale constructii si intretinere | ||||
| DA40963716 | SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 | 44192000-2 | 10.08.2026 | 1.108 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DA40925634 | AQUATERM AG 98 SA CUI: 11339135 | 44192000-2 | 04.08.2026 | 632 |
| Obiectul contractului: materiale constructii si intretinere | ||||
| DA40808879 | SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 | 44192000-2 | 13.07.2026 | 196 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2849664 | SPITALUL DE RECUPERARE BRADET CUI: 4543972 | 31681000-3 | 09.09.2026 | 541 |
| Obiectul contractului: diverse articole electrice : priza dubla pt (5buc) ; priza simpla pt (5buc); mufa tv tata (30 buc); diblu cu surub (100 buc); mufa tv dreapta (30 buc); mufa imbinare tv + piulita (90 buc) | ||||
| DAN2845782 | SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES CUI: 17112386 | 09211000-1 | 03.09.2026 | 17 |
| Obiectul contractului: ulei drujba | ||||
| DAN2510201 | ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI SI SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE ARGES SA CUI: 14001286 | 44423000-1 | 18.07.2025 | 18 |
| Obiectul contractului: silicon | ||||
| DAN2385957 | COMUNA ALBESTII DE ARGES CUI: 4121978 | 44411000-4 | 18.02.2025 | 823 |
| Obiectul contractului: materiale sanitare | ||||
| DAN2385894 | COMUNA ALBESTII DE ARGES CUI: 4121978 | 44411000-4 | 18.02.2025 | 366 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale sanitare/piese | ||||
| DAN1986977 | SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES CUI: 17112386 | 31681410-0 | 24.08.2023 | 88 |
| Obiectul contractului: materiale electrice | ||||
| DAN1942796 | ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE-UNITATEA TERITORIALA 360 CUI: 26308129 | 19521100-5 | 20.06.2023 | 126 |
| Obiectul contractului: folie strech | ||||
| DAN1942788 | ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE-UNITATEA TERITORIALA 360 CUI: 26308129 | 30197000-6 | 20.06.2023 | 63 |
| Obiectul contractului: banda scoch | ||||
| DAN1922328 | SCOALA GIMNAZIALA MUSATESTI CUI: 29480810 | 42122130-0 | 16.05.2023 | 1.239 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere gospodarire | ||||
| DAN1922230 | SCOALA GIMNAZIALA MUSATESTI CUI: 29480810 | 19521100-5 | 16.05.2023 | 331 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere folie plastic | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/3666810/api/v1/suppliers/3666810/revenue/api/v1/suppliers/3666810/scores/api/v1/suppliers/3666810/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/3666810/api/v1/suppliers/3666810/years/api/v1/suppliers/3666810/cpv/api/v1/suppliers/3666810/clients/api/v1/suppliers/3666810/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders