Total încasat
5,70 Mil.
184 autorități client · încasări între 2019 și 2026
Achiziții directe
5,60 Mil.
2.934 achiziții
Achiziții offline
100.170 RON
28 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
22,0%
Client principal: UNITATEA MILITARA 02648-ACADEMIA TEHNICA MILITARA FERDINAND I
Mediana națională: 30,2%
Locul 29.109 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 21; restul de 9 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41294079 | COMUNA BERCENI CUI: 4434010 | 39831240-0 | 30.09.2026 | 1.771 |
| Obiectul contractului: achizitie produse unitate protejata pentru scoala nr.2 si gradinita 2 | ||||
| DA41294091 | COMUNA BERCENI CUI: 4434010 | 39831240-0 | 30.09.2026 | 750 |
| Obiectul contractului: achizitie produse unitate protejata pentru gradinita nr.3 | ||||
| DA41294102 | COMUNA BERCENI CUI: 4434010 | 39831240-0 | 30.09.2026 | 1.280 |
| Obiectul contractului: achizitie produse unitate protejata pentru gradinita cladire after school | ||||
| DA41255798 | UNITATEA MILITARA 02648-ACADEMIA TEHNICA MILITARA FERDINAND I CUI: 4265868 | 39831240-0 | 29.09.2026 | 15.505 |
| Obiectul contractului: pachet produse | ||||
| DA41281138 | COMUNA BERCENI CUI: 4434010 | 39831240-0 | 28.09.2026 | 2.507 |
| Obiectul contractului: achizitie produse unitate protejata pentru scoala nr. 1 | ||||
| DA41269246 | SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOISIL MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845117 | 39514300-1 | 28.09.2026 | 821 |
| Obiectul contractului: rulou hartie prosop sters maini, alb, 2 str., celuloza % | ||||
| DA41269306 | SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOISIL MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845117 | 18937000-6 | 28.09.2026 | 86 |
| Obiectul contractului: saci menaj 60 litri 15 buc/rola albastri | ||||
| DA41269360 | SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOISIL MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845117 | 19640000-4 | 28.09.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: saci menaj 60 litri negri 50 buc/rola | ||||
| DA41269406 | SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOISIL MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845117 | 18937000-6 | 28.09.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: saci menajeri 120 litri ldpe grosi | ||||
| DA41269444 | SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOISIL MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845117 | 19640000-4 | 28.09.2026 | 416 |
| Obiectul contractului: saci menajeri 240 l grosi ldpe 10 buc/rola grosi | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2840756 | ENTEL SA CUI: 50867719 | 39831200-8 | 27.08.2026 | 1.503 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie diverse (detergent geamuri,detergent toate suprafetele,detartrant, clor, detergent vase, degresant, sapun lichid, pasta sapun, lichid parbriz) | ||||
| DAN2730248 | JUDETUL CONSTANTA CUI: 2981739 | 39831240-0 | 15.04.2026 | 735 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie pentru palatul administrativ | ||||
| DAN2704855 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831240-0 | 16.03.2026 | 80 |
| Obiectul contractului: set wc ekomax -rev.vag.grivita | ||||
| DAN2689881 | SCOALA GIMNAZIALA NR 206 CUI: 32167369 | 39831240-0 | 25.02.2026 | 594 |
| Obiectul contractului: materiale si produse de curatenie | ||||
| DAN2680826 | SCOALA GIMNAZIALA ORIZONT CUI: 32107910 | 39831240-0 | 11.02.2026 | 5.255 |
| Obiectul contractului: clor 5 l | ||||
| DAN2460606 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 18937000-6 | 23.05.2025 | 440 |
| Obiectul contractului: saci menaj 120 l/ 10 buc rola- rev.vag.grivita | ||||
| DAN2460599 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 18937000-6 | 23.05.2025 | 168 |
| Obiectul contractului: saci menaj 35 l/ 15 buc rola -rev.vag.grivita | ||||
| DAN2460590 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831240-0 | 23.05.2025 | 50 |
| Obiectul contractului: mop bumbac -rev.vag.grivita | ||||
| DAN2460584 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831240-0 | 23.05.2025 | 50 |
| Obiectul contractului: set wc -rev.vag.grivita | ||||
| DAN2460574 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831240-0 | 23.05.2025 | 42 |
| Obiectul contractului: manusi menaj -rev.vag.grivita | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/39391940/api/v1/suppliers/39391940/revenue/api/v1/suppliers/39391940/scores/api/v1/suppliers/39391940/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/39391940/api/v1/suppliers/39391940/years/api/v1/suppliers/39391940/cpv/api/v1/suppliers/39391940/clients/api/v1/suppliers/39391940/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders