Total încasat
3,59 Mil.
15 autorități client · încasări între 2020 și 2026
Achiziții directe
2,96 Mil.
1.048 achiziții
Achiziții offline
6.460 RON
10 achiziții
Licitații
629.066 RON
12 contracte
Câștigat fără concurență
0,0%
0 din 6 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 10.257 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
66,6%
Client principal: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA
Mediana națională: 30,2%
Locul 3.566 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 31; restul de 19 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41296220 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA CUI: 9876765 | 30125000-1 | 30.09.2026 | 270 |
| Obiectul contractului: drum unit- css onv siret | ||||
| DA41296250 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA CUI: 9876765 | 30125100-2 | 30.09.2026 | 1.270 |
| Obiectul contractului: tonere -cabr sf vasile | ||||
| DA41296281 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA CUI: 9876765 | 30125100-2 | 30.09.2026 | 1.715 |
| Obiectul contractului: tonere- crnm blijdorp copii | ||||
| DA41296333 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA CUI: 9876765 | 30125100-2 | 30.09.2026 | 1.852 |
| Obiectul contractului: tonere- crnm blijdorp adulti | ||||
| DA41296551 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA CUI: 9876765 | 30237000-9 | 30.09.2026 | 1.998 |
| Obiectul contractului: piese si accesorii pentru computere - cabr sf veronica | ||||
| DA41296590 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA CUI: 9876765 | 30125000-1 | 30.09.2026 | 1.792 |
| Obiectul contractului: piese imprimanta - cabr sf veronica | ||||
| DA41297211 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA CUI: 9876765 | 30125100-2 | 30.09.2026 | 440 |
| Obiectul contractului: tonere - echipa mobila siret | ||||
| DA41291205 | SPITALUL ORASENESC GURA HUMOR CUI: 5347770 | 30237000-9 | 29.09.2026 | 880 |
| Obiectul contractului: display lenova loq 15irh8 | ||||
| DA41253179 | DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA CUI: 18028861 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 2.797 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||
| DA41241293 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA CUI: 9876765 | 30237000-9 | 23.09.2026 | 1.712 |
| Obiectul contractului: piese si accesorii pentru computere- dgaspc | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2834508 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA CUI: 9876765 | 72413000-8 | 18.08.2026 | 1.429 |
| Obiectul contractului: servicii de administrare si mentenanta site dgaspc suceava pentru perioada 01.05.2026 - 31.05.2026 | ||||
| DAN2766333 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUDETULUI SUCEAVA CUI: 9876765 | 30125100-2 | 27.05.2026 | 423 |
| Obiectul contractului: toner | ||||
| DAN2088028 | DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA CUI: 18028861 | 50312000-5 | 10.01.2024 | 900 |
| Obiectul contractului: reparatii si intretinere sistem informatic/sever aferente lunii ianuarie | ||||
| DAN2087539 | DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA CUI: 18028861 | 50312000-5 | 10.01.2024 | 900 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere a echipamentului informatic | ||||
| DAN1467234 | COMUNA STROIESTI CUI: 4244288 | 30237300-2 | 17.05.2021 | 368 |
| Obiectul contractului: achizitie suport toner imprimanta | ||||
| DAN1437407 | DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA CUI: 18028861 | 50312000-5 | 24.03.2021 | 450 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere a echipamentului informatic - februarie | ||||
| DAN1437403 | DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA CUI: 18028861 | 50312000-5 | 24.03.2021 | 450 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere a echipamentului informatic | ||||
| DAN1378111 | COMUNA STROIESTI CUI: 4244288 | 30125100-2 | 09.12.2020 | 320 |
| Obiectul contractului: achizitie dispozitiv sustinere toner | ||||
| DAN1375571 | GARDA FORESTIERA SUCEAVA CUI: 16376339 | 72120000-2 | 03.12.2020 | 900 |
| Obiectul contractului: recuperare date hard - lungu dan | ||||
| DAN1295537 | COMUNA STROIESTI CUI: 4244288 | 30124000-4 | 18.06.2020 | 320 |
| Obiectul contractului: suport toner pentru imprimanta pantum din cadrul compartimentului taxe si impozite | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1150801 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2 CUI: 17093691 | 39831240-0 | 15.07.2026 | 199.152 |
| Obiectul contractului: achizitie produse din plastic pentru intretinerea curateniei | ||||
| SCNA1117212 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI CUI: 9899076 | 39800000-0 | 26.02.2026 | 391.905 |
| Obiectul contractului: acord-cadru de furnizare detergenti si solutii de curatat, paste, prafuri abrazive, produse de curatat si lustruit; articole de menaj si materiale consumabile | ||||
| CAN1136661 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI CUI: 9899076 | 39800000-0 | 10.11.2025 | 1.493.301 |
| Obiectul contractului: acord-cadru de furnizare materiale igienico-sanitare pentru personalul salariat, cantine, sali de mese, cabinete medicale si infirmerii; produse de ingrijire personala (produse de toaleta, aparate de ras, articole de hartie pentru uz sanitar) si produse de ingrijire pentru copii si adulti - scutece de unica folosinta | ||||
| SCNA1120490 | CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE BACAU CUI: 4455390 | 39831240-0 | 19.05.2025 | 296.459 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare produse de curatenie pentru caminul pentru persoane varstnice bacau. | ||||
| SCNA1117292 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI GALATI CUI: 17094425 | 39800000-0 | 07.05.2025 | 374.852 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie, prpduse de ingrijire personala, chimice si tampoane pentru anul 2025 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/41887717/api/v1/suppliers/41887717/revenue/api/v1/suppliers/41887717/scores/api/v1/suppliers/41887717/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/41887717/api/v1/suppliers/41887717/years/api/v1/suppliers/41887717/cpv/api/v1/suppliers/41887717/clients/api/v1/suppliers/41887717/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders