Total încasat
22,09 Mil.
87 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,57 Mil.
406 achiziții
Achiziții offline
146.881 RON
46 achiziții
Licitații
18,37 Mil.
10 contracte
Câștigat fără concurență
96,2%
9 din 10 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 1.011 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
70,7%
Client principal: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Mediana națională: 30,2%
Locul 2.830 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 25; restul de 13 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Parteneri de asociere
Firmele cu care acest furnizor a câștigat licitații în asociere, pe același contract.
| Partener | Contracte comune | Partea acestui furnizor | Valoarea contractelor | Autorități | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANSHOW SRL CUI: 33168397 | 1 | 15.617.434 | 62.469.735 | 1 | 2023 |
| BAUMEISTER SRL CUI: 11826785 | 1 | 15.617.434 | 62.469.735 | 1 | 2023 |
| CONSTRUCTII CONICO SRL CUI: 544827 | 1 | 15.617.434 | 62.469.735 | 1 | 2023 |
Valoarea contractelor este a întregului contract; partea acestui furnizor este suma trecută în dreptul lui.
- Contracte comune
- Câte contracte de licitație au câștigat împreună cele două firme.
- Partea acestui furnizor
- Valoarea înscrisă pentru acest furnizor pe contractele comune
- Valoarea contractelor
- Valoarea întreagă a contractelor comune, toți membrii asocierii la un loc
- Autorități
- La câte autorități au câștigat împreună.
- Perioadă
- Primul și ultimul an al contractelor comune.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41265036 | TEATRUL FIGURA STDIO SZNHAZ CUI: 4367361 | 09111400-4 | 25.09.2026 | 14.775 |
| Obiectul contractului: peleti rumegus | ||||
| DA41256395 | TEATRUL FIGURA STDIO SZNHAZ CUI: 4367361 | 09111400-4 | 24.09.2026 | 14.775 |
| Obiectul contractului: peleti rumegus | ||||
| DA41102754 | TEATRUL FIGURA STDIO SZNHAZ CUI: 4367361 | 09111400-4 | 03.09.2026 | 14.775 |
| Obiectul contractului: peleti rumegus | ||||
| DA40995374 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1 CUI: 15318810 | 19200000-8 | 19.08.2026 | 18.480 |
| Obiectul contractului: tesatura lenjerie bbc 240 si bbc culori uni 240 | ||||
| DA40831643 | SCOALA GIMNAZIALA NR 190 CUI: 32374720 | 39142000-9 | 15.07.2026 | 3.304 |
| Obiectul contractului: proiectul incluziveduhub - scoli cu suflet, cod 126mobilier de gradina | ||||
| DA40782558 | TEATRUL FIGURA STDIO SZNHAZ CUI: 4367361 | 03417100-7 | 08.07.2026 | 13.584 |
| Obiectul contractului: peleti rumegus | ||||
| DA40773835 | SCOALA GIMNAZIALA NR 190 CUI: 32374720 | 39142000-9 | 07.07.2026 | 1.652 |
| Obiectul contractului: proiectul incluziveduhub - scoli cu suflet, cod 126, mobilier de gradina | ||||
| DA40760941 | SCOALA GIMNAZIALA NR 190 CUI: 32374720 | 39142000-9 | 06.07.2026 | 1.652 |
| Obiectul contractului: proiectul incluziveduhub - scoli cu suflet, cod 126 -mobilier de gradina | ||||
| DA40283942 | MUZEUL ORASENESC TARISZNYAS MARTON CUI: 9500042 | 39290000-1 | 04.05.2026 | 1.746 |
| Obiectul contractului: husa iimprimanta personalizata | ||||
| DA40108445 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1 CUI: 15318810 | 19200000-8 | 03.04.2026 | 45.187 |
| Obiectul contractului: materiale croitorie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2781340 | COMUNA JOSENI CUI: 4367990 | 39560000-5 | 16.06.2026 | 270 |
| Obiectul contractului: fata de masa | ||||
| DAN2727734 | UNITATEA MILITARA 02032 CUI: 14619075 | 39290000-1 | 08.04.2026 | 2.586 |
| Obiectul contractului: adeziv cant granule, 25 kg, bej | ||||
| DAN2621461 | TEATRUL MUNICIPAL LUCIA STURDZA BULANDRA CUI: 4220955 | 39100000-3 | 08.12.2025 | 1.160 |
| Obiectul contractului: pat pentru copil 80x160, lemn masiv, natur - recuzita premiera spectacol rabbit hole | ||||
| DAN2568179 | SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA CUI: 36886430 | 37400000-2 | 07.10.2025 | 1.099 |
| Obiectul contractului: spalier gimnastica transilvan cu bara tractiune //<br>dotari casuta armonia | ||||
| DAN2334591 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 19200000-8 | 11.12.2024 | 6.527 |
| Obiectul contractului: stofa de mobila vrg albastru 140/3/6 - revizia satu mare - srtfc cluj | ||||
| DAN2135613 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 19200000-8 | 20.03.2024 | 5.304 |
| Obiectul contractului: stofe mobila perla gri - revizia basarab | ||||
| DAN2079406 | UNITATEA MILITARA 02032 CUI: 14619075 | 39516000-2 | 03.01.2024 | 2.812 |
| Obiectul contractului: furnizare adeziv granule | ||||
| DAN2066519 | LICEUL TEORETIC SALAMON ERNO GHEORGHENI CUI: 4245100 | 39513100-2 | 14.12.2023 | 64 |
| Obiectul contractului: fata de masa bumbac 50x70 | ||||
| DAN2011028 | UNITATEA MILITARA 02032 CUI: 14619075 | 42642100-9 | 02.10.2023 | 46.900 |
| Obiectul contractului: masina de formatizat pal | ||||
| DAN1978102 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 39511100-8 | 07.08.2023 | 2.229 |
| Obiectul contractului: furnizare paturi pentru observatoarele de vanatoare-dsbc | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1135680 | MUNICIPIUL GHEORGHENI CUI: 4245070 | 39300000-5 | 06.08.2026 | 338.450 |
| Obiectul contractului: achizitie de produse in cadrul proiectului reabilitarea terenului de sport si a internatului liceului tehnologic fogarasy mihly, din municipiul gheorgheni | ||||
| CAN1107310 | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE CUI: 4404605 | 45212313-3 | 25.03.2025 | 62.469.735 |
| Obiectul contractului: achizitionarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii realizarea muzeului comunismului in imobilul din str. kos karoly, nr.21 | ||||
| CAN1124900 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 19200000-8 | 16.04.2024 | 336.705 |
| Obiectul contractului: stofa plusata ignifugata - srtfc bucuresti | ||||
| CAN1116430 | ASOCIATIA KO - FA CUI: 26135044 | 43810000-4 | 25.11.2023 | 2.549.200 |
| Obiectul contractului: achizitie echipamente tehnologice de prelucrare a lemnului in cadrul proiectului retea distribuita de cercetare-inovare industriala in parteneriat pentru dezvoltarea durabila a sectorului forestier in clusterul <br> pro wood - bio wood net | ||||
| SCNA1068338 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 19243000-1 | 18.04.2022 | 76.905 |
| Obiectul contractului: stofa ignifugata plusata ~ s.r.t.f.c. brasov 2022 | ||||
| SCNA1053066 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 19242000-4 | 28.05.2021 | 54.894 |
| Obiectul contractului: stofa ignifugata plusata pentru tapiterii pentru reconditionarea parcului de material rulant din unitatile subordonate srtfc cluj | ||||
| SCNA1051427 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 19243000-1 | 14.04.2021 | 42.375 |
| Obiectul contractului: stofa ignifugata plusata - s.r.t.f.c. brasov | ||||
| SCNA1043977 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 19243000-1 | 12.10.2020 | 30.592 |
| Obiectul contractului: stofa ignifugata plusata- s.r.t.f.c. brasov | ||||
| SCNA1035461 | MUNICIPIUL TOPLITA CUI: 4245178 | 09111400-4 | 15.04.2020 | 692.000 |
| Obiectul contractului: achizitie peleti din lemn | ||||
| SCNA1022829 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 19243000-1 | 06.09.2019 | 112.007 |
| Obiectul contractului: stofa ignifugata plusata destinata tapitarii scaunelor din vagoanele de calatori seria 2049, 2031 si automotoare tip adh 11 pentru s.r.t.f.c. brasov | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/529690/api/v1/suppliers/529690/revenue/api/v1/suppliers/529690/scores/api/v1/suppliers/529690/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/529690/api/v1/suppliers/529690/years/api/v1/suppliers/529690/cpv/api/v1/suppliers/529690/clients/api/v1/suppliers/529690/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders