Total încasat
12,72 Mil.
264 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
6,87 Mil.
1.542 achiziții
Achiziții offline
660.171 RON
112 achiziții
Licitații
5,19 Mil.
194 contracte
Câștigat fără concurență
42,9%
14 din 86 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 5.125 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
9,9%
2 din 28 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 1.071 din 6.155
Dependența de clientul principal
20,1%
Client principal: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2
Mediana națională: 30,2%
Locul 31.120 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 41; restul de 29 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41277572 | DIRECTIA GENERALA PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR CUI: 26362870 | 33761000-2 | 29.09.2026 | 2.020 |
| Obiectul contractului: hartie igienica kilo, conform adv 1549468 | ||||
| DA41277630 | UM 02401 CUI: 4331449 | 39831240-0 | 28.09.2026 | 4.490 |
| Obiectul contractului: pachet adv1549243 | ||||
| DA41227371 | UNITATEA MILITARA 01261 CUI: 4229636 | 33700000-7 | 21.09.2026 | 5.663 |
| Obiectul contractului: produse de igiena personala | ||||
| DA41194062 | UNITATEA MILITARA 01026 CUI: 4193184 | 33700000-7 | 16.09.2026 | 4.600 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale igiena personala | ||||
| DA41180830 | UNITATEA MILITARA 01178 CUI: 4332339 | 33700000-7 | 15.09.2026 | 3.013 |
| Obiectul contractului: pachet adv1546898 | ||||
| DA41143868 | UNITATEA MILITARA 01454 CUI: 14324414 | 39831200-8 | 09.09.2026 | 721 |
| Obiectul contractului: solutie concentrata asevi 1l | ||||
| DA41141400 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | 39831240-0 | 09.09.2026 | 223 |
| Obiectul contractului: detergent automat wash | ||||
| DA41141309 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | 39831240-0 | 09.09.2026 | 98 |
| Obiectul contractului: periuta de unghii | ||||
| DA41131844 | UNITATEA MILITARA 01454 CUI: 14324414 | 39831240-0 | 08.09.2026 | 1.286 |
| Obiectul contractului: pachet adv1545516 | ||||
| DA41125013 | UNITATEA MILITARA 01454 CUI: 14324414 | 39831240-0 | 08.09.2026 | 1.869 |
| Obiectul contractului: pachet materiale adv1546465 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2854444 | CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCURESTI CUI: 4266340 | 39222100-5 | 15.09.2026 | 5.766 |
| Obiectul contractului: bunuri materiale pentru hrana sportivilor | ||||
| DAN2829935 | CAMERA DEPUTATILOR CUI: 4265795 | 39811110-4 | 12.08.2026 | 11.358 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
| DAN2807761 | FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU FELDIOARA SRL CUI: 44958790 | 39224310-4 | 14.07.2026 | 16.816 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile pentru igiena | ||||
| DAN2799656 | UNITATEA MILITARA 02145 C-TA CUI: 4304630 | 39831200-8 | 06.07.2026 | 1.448 |
| Obiectul contractului: produse curatenie: f. 23481/01.07.2026 = 1448,00 lei fara tva:<br>lot 1 detergent universal pardoseli, 1l/buc = 300 buc*2.51=753<br>lot 4 clor, 1l/buc = 100 buc*2.44=244<br>lot 7 coada matura = 100 buc*1.42=142<br>lot 10 saci menaj, 35l = 300 role*1.03=309 | ||||
| DAN2788493 | DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA CUI: 4267060 | 18424300-0 | 25.06.2026 | 2.888 |
| Obiectul contractului: manusi de unica folosinta | ||||
| DAN2787047 | DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA CUI: 4267060 | 33711900-6 | 23.06.2026 | 6.726 |
| Obiectul contractului: materiale de resortul echipamentului | ||||
| DAN2784295 | DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA CUI: 4267060 | 18424300-0 | 19.06.2026 | 2.888 |
| Obiectul contractului: achizitie manusi | ||||
| DAN2774681 | INSPECTORATUL GENERAL DE AVIATIE AL MINISTERULUI INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE CUI: 24367374 | 39831240-0 | 09.06.2026 | 255 |
| Obiectul contractului: achizitia de materiale pentru curatenia spatiilor interioare si a spatiilor conexe ale imobilelor. | ||||
| DAN2769680 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA CUI: 13328043 | 33711900-6 | 02.06.2026 | 4.303 |
| Obiectul contractului: sapun | ||||
| DAN2769124 | DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA CUI: 4267060 | 33711900-6 | 02.06.2026 | 924 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1114664 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2 CUI: 17093691 | 39162110-9 | 29.09.2026 | 128.507 |
| Obiectul contractului: rechizite scolare | ||||
| CAN1105091 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2 CUI: 17093691 | 33711900-6 | 05.08.2026 | 524.274 |
| Obiectul contractului: achizitie sapun si sampon | ||||
| CAN1134785 | UNITATEA DE LOGISTICA SI ACHIZITII CENTRALIZATE A POLITIEI PENITENCIARE CUI: 4193079 | 39831200-8 | 31.07.2026 | 935.917 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie colectiva pentru 24 de luni | ||||
| CAN1150801 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2 CUI: 17093691 | 39831240-0 | 15.07.2026 | 199.152 |
| Obiectul contractului: achizitie produse din plastic pentru intretinerea curateniei | ||||
| CAN1117853 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA CUI: 4026712 | 39830000-9 | 25.06.2026 | 162.439 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| CAN1104000 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2 CUI: 17093691 | 39831240-0 | 23.01.2026 | 361.575 |
| Obiectul contractului: achizitie inalbitori, odorizante si materiale pentru intretinerea curateniei | ||||
| CAN1112517 | BANCA NATIONALA A ROMANIEI CUI: 361684 | 39831240-0 | 24.11.2025 | 2.303.519 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale de curatenie | ||||
| CAN1094742 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2 CUI: 17093691 | 39831200-8 | 15.05.2025 | 269.432 |
| Obiectul contractului: achizitie detergenti | ||||
| CAN1050574 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA CUI: 4026712 | 39830000-9 | 16.04.2025 | 117.064 |
| Obiectul contractului: achizitie produse de curatenie | ||||
| SCNA1084699 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17300924 | 33711400-1 | 20.02.2025 | 565.165 |
| Obiectul contractului: achizitie produse de ingrijire personala | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/5988596/api/v1/suppliers/5988596/revenue/api/v1/suppliers/5988596/scores/api/v1/suppliers/5988596/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/5988596/api/v1/suppliers/5988596/years/api/v1/suppliers/5988596/cpv/api/v1/suppliers/5988596/clients/api/v1/suppliers/5988596/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders