Total încasat
5,99 Mil.
73 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,03 Mil.
262 achiziții
Achiziții offline
582.348 RON
76 achiziții
Licitații
2,39 Mil.
11 contracte
Câștigat fără concurență
44,0%
8 din 13 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 5.034 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
16,4%
Client principal: SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 34.684 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 41; restul de 29 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41270144 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 34320000-6 | 28.09.2026 | 47 |
| Obiectul contractului: legatura flexibila 35/95 pentru electrostivuitor yale erp18vf | ||||
| DA41270183 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 34320000-6 | 28.09.2026 | 4.369 |
| Obiectul contractului: element tractiune pentru electrostivuitor yale erp18vf | ||||
| DA41182861 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 34352000-9 | 16.09.2026 | 1.384 |
| Obiectul contractului: anvelopa plina 140/55-9/4.00 | ||||
| DA41182801 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 42124100-5 | 16.09.2026 | 3.425 |
| Obiectul contractului: set bieleta directie pentru electrostivuitor yale erp 18vf | ||||
| DA41182716 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 44165100-5 | 16.09.2026 | 2.312 |
| Obiectul contractului: furtun translatie hidraulic pentru electrostivuitor yale erp 18vf | ||||
| DA41068829 | UNITATEA MILITARA 01812 CUI: 24352365 | 50230000-6 | 15.09.2026 | 1.992 |
| Obiectul contractului: mentenanta preventiva stivuitor um 01824 turda | ||||
| DA41059144 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI CUI: 2664676 | 31440000-2 | 27.08.2026 | 20.320 |
| Obiectul contractului: pachet baterie tractiune 48v500ah | ||||
| DA41031472 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 34322100-1 | 21.08.2026 | 698 |
| Obiectul contractului: ansamblu frana de mana | ||||
| DA41031546 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 37462150-0 | 21.08.2026 | 164 |
| Obiectul contractului: arc senzor pentru electrostivuitorul e15n | ||||
| DA41031584 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 31214100-0 | 21.08.2026 | 45 |
| Obiectul contractului: microswitch pentru electrostivuitorul e15n | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868681 | ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA CUI: 8941369 | 98390000-3 | 30.09.2026 | 2.759 |
| Obiectul contractului: reparatie motostivuitor | ||||
| DAN2868664 | ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA CUI: 8941369 | 98390000-3 | 30.09.2026 | 2.903 |
| Obiectul contractului: reparatie motostivuitor | ||||
| DAN2862546 | ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA CUI: 8941369 | 98390000-3 | 24.09.2026 | 823 |
| Obiectul contractului: reparatie motostivuitor | ||||
| DAN2860807 | ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA CUI: 8941369 | 98390000-3 | 22.09.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: reparatie motostivuitor | ||||
| DAN2860801 | ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA CUI: 8941369 | 98300000-6 | 22.09.2026 | 427 |
| Obiectul contractului: reparatie motostivuitor | ||||
| DAN2858271 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF PARASCHEVA IASI CUI: 4541521 | 90920000-2 | 21.09.2026 | 713 |
| Obiectul contractului: contract prestari servicii de igienizare baterie elctrostivuitor | ||||
| DAN2843196 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50531400-0 | 31.08.2026 | 1.206 |
| Obiectul contractului: revizie tehnica stivuitor balkancar - depoul cluj - srtfc cluj | ||||
| DAN2831600 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT CUI: 18264803 | 50111000-6 | 13.08.2026 | 4.968 |
| Obiectul contractului: reparatii auto | ||||
| DAN2823151 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF PARASCHEVA IASI CUI: 4541521 | 50000000-5 | 03.08.2026 | 1.052 |
| Obiectul contractului: ctr servicii revizie electrostivuitor | ||||
| DAN2782296 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT CUI: 18264803 | 50111000-6 | 17.06.2026 | 1.020 |
| Obiectul contractului: repartie auto | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1148198 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 42418900-8 | 02.06.2025 | 345.000 |
| Obiectul contractului: electrostivuitoare si servicii de revizii obligatorii in perioada de garantie | ||||
| CAN1115272 | STIMPEX SA CUI: 326768 | 44614310-3 | 09.11.2023 | 328.669 |
| Obiectul contractului: achizitia de electrostivuitor, transpaleta electrica si motostivuitor, echipamente necesare in cadrul activitatilor specifice proiectului. | ||||
| SCNA1084593 | COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | 44614310-3 | 03.04.2023 | 202.913 |
| Obiectul contractului: achizitie motostivuitor diesel si service in perioada de garantie pentru aibb-av | ||||
| SCNA1081163 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 42418900-8 | 29.12.2022 | 165.000 |
| Obiectul contractului: electrostivuitor si servicii de revizii obligatorii in perioada de garantie a electrostivuitoarelor | ||||
| SCNA1061643 | ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE UNITATEA TERITORIALA 240 CUI: 2739043 | 44614310-3 | 22.11.2021 | 159.000 |
| Obiectul contractului: achizitie motostivuitor 5 tone | ||||
| SCNA1061034 | ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE UNITATEA TERITORIALA 240 CUI: 2739043 | 44614310-3 | 11.11.2021 | 125.000 |
| Obiectul contractului: achizitie electostivuitor 2 tone | ||||
| SCNA1042598 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 42418000-9 | 14.09.2020 | 159.900 |
| Obiectul contractului: achizitie electrostivuitor | ||||
| SCNA1029430 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 42415110-2 | 13.12.2019 | 470.000 |
| Obiectul contractului: motostivuitoare | ||||
| SCNA1029349 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 42418000-9 | 12.12.2019 | 182.000 |
| Obiectul contractului: achizitie stivuitor autopropulsat - srtfc constanta | ||||
| SCNA1007291 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU - COD CAEN 3600 3900 4291 6203 7112 7120 7219 8413 8425 8559 CUI: 23886365 | 44614310-3 | 31.10.2018 | 119.000 |
| Obiectul contractului: achizitie motostivuitor de mare capacitate | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/6597308/api/v1/suppliers/6597308/revenue/api/v1/suppliers/6597308/scores/api/v1/suppliers/6597308/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/6597308/api/v1/suppliers/6597308/years/api/v1/suppliers/6597308/cpv/api/v1/suppliers/6597308/clients/api/v1/suppliers/6597308/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders