Total încasat
196.298 RON
21 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
160.944 RON
27 achiziții
Achiziții offline
35.354 RON
29 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
31,3%
Client principal: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MUGURASII
Mediana națională: 30,2%
Locul 19.942 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 12; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38243363 | LICEUL TEORETIC GRIGORE GHEBA DUMITRESTI CUI: 4447363 | 44190000-8 | 30.05.2025 | 5.037 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii generale si renovare | ||||
| DA36801582 | SCOALA GIMNAZIALA TOPLICENI CUI: 28165998 | 44190000-8 | 28.10.2024 | 5.633 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DA36659403 | COMUNA ZIDURI CUI: 2407915 | 44190000-8 | 07.10.2024 | 8.403 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DA34603664 | SCOALA GIMNAZIALA TOPLICENI CUI: 28165998 | 44190000-8 | 04.12.2023 | 433 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DA33700490 | SCOALA GIMNAZIALA SLOBOZIA BRADULUI CUI: 28082795 | 44190000-8 | 21.07.2023 | 40.654 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DA33685719 | SCOALA GIMNAZIALA NR 3 CUI: 24630640 | 44190000-8 | 19.07.2023 | 2.700 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DA33232096 | ACVATERM SA CUI: 10152880 | 44190000-8 | 11.05.2023 | 10.268 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DA33070798 | COMUNA ZIDURI CUI: 2407915 | 44192000-2 | 21.04.2023 | 5.497 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DA29511007 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MUGURASII CUI: 14231056 | 44192000-2 | 09.12.2021 | 14.704 |
| Obiectul contractului: alte materiale de constructii diverse (rev.2) | ||||
| DA29136721 | SPITALUL RMSARAT CUI: 4697653 | 39700000-9 | 29.10.2021 | 7.563 |
| Obiectul contractului: frigidere, televizoare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2862624 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BUZAU CUI: 17091470 | 39721100-3 | 24.09.2026 | 1.360 |
| Obiectul contractului: aragaz beko -1 buc - csch nr. 14 rm sarat | ||||
| DAN2639258 | INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL BUZAU CUI: 4299437 | 60100000-9 | 23.12.2025 | 2.000 |
| Obiectul contractului: servicii transport | ||||
| DAN2471879 | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA CUI: 10152871 | 30232000-4 | 05.06.2025 | 185 |
| Obiectul contractului: accesorii periferice it | ||||
| DAN2334243 | MUNICIPIUL RIMNICU SARAT CUI: 2406871 | 31681410-0 | 11.12.2024 | 563 |
| Obiectul contractului: calorifere electrice | ||||
| DAN2309179 | MUNICIPIUL RIMNICU SARAT CUI: 2406871 | 31681410-0 | 08.11.2024 | 1.101 |
| Obiectul contractului: produse electrice | ||||
| DAN2298141 | MUNICIPIUL RIMNICU SARAT CUI: 2406871 | 44423000-1 | 24.10.2024 | 2.088 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DAN2104463 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 44192000-2 | 30.01.2024 | 50 |
| Obiectul contractului: plasa fibra sticla - srcf galati | ||||
| DAN2104429 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 14211100-4 | 30.01.2024 | 143 |
| Obiectul contractului: nisip (sac 25kg) - srcf galati | ||||
| DAN2104425 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 44111200-3 | 30.01.2024 | 122 |
| Obiectul contractului: ciment (sac 20kg) | ||||
| DAN2104420 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 44812200-7 | 30.01.2024 | 101 |
| Obiectul contractului: vopsea lavabila 15l+amorsa - srcf galati | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/6910544/api/v1/suppliers/6910544/revenue/api/v1/suppliers/6910544/scores/api/v1/suppliers/6910544/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/6910544/api/v1/suppliers/6910544/years/api/v1/suppliers/6910544/cpv/api/v1/suppliers/6910544/clients/api/v1/suppliers/6910544/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders