Total încasat
1,26 Mil.
93 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,18 Mil.
2.970 achiziții
Achiziții offline
75.476 RON
83 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
29,9%
Client principal: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
Mediana națională: 30,2%
Locul 21.190 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 41; restul de 29 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41290346 | SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI CUI: 2844227 | 30199230-1 | 29.09.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: plic cu c4 siliconic 25buc/set | ||||
| DA41283031 | DIRECTIA JUDETEANA DE SPORT PRAHOVA CUI: 2844812 | 39263000-3 | 29.09.2026 | 733 |
| Obiectul contractului: pachet rechizite dj sport prahova | ||||
| DA41253763 | UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA CUI: 15572949 | 39263000-3 | 24.09.2026 | 820 |
| Obiectul contractului: pachet rechizie unitatea boldesti | ||||
| DA41229499 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9770267 | 39263000-3 | 22.09.2026 | 574 |
| Obiectul contractului: produse rechizite echinox ref.40650/10.09. | ||||
| DA41217715 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9770267 | 39263000-3 | 21.09.2026 | 1.627 |
| Obiectul contractului: pachet rechizite echinox ref.39957/07.09 | ||||
| DA41198971 | SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI CUI: 2844227 | 39263000-3 | 17.09.2026 | 1.651 |
| Obiectul contractului: dvd -r verbatm,plic cd/dvd - 600 x0.25 pl | ||||
| DA41173193 | MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU QUINTUS CUI: 2844669 | 33761000-2 | 16.09.2026 | 83 |
| Obiectul contractului: hartie igienica 2 straturi elfi | ||||
| DA41139300 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFANTUL APOSTOL ANDREI MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 22640248 | 35113470-4 | 09.09.2026 | 988 |
| Obiectul contractului: costume de lucru | ||||
| DA41070241 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9770267 | 39263000-3 | 28.08.2026 | 599 |
| Obiectul contractului: produse rechizite pentru cz echinox | ||||
| DA41028459 | PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL CUI: 17663083 | 30197642-8 | 20.08.2026 | 11.984 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 brilliant | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2855956 | CRESA NR 39 MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 31619555 | 22900000-9 | 16.09.2026 | 107 |
| Obiectul contractului: condica prezenta personal didactic | ||||
| DAN2855950 | CRESA NR 39 MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 31619555 | 22900000-9 | 16.09.2026 | 87 |
| Obiectul contractului: condica de prezenta personal | ||||
| DAN2803344 | SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL CUI: 34915261 | 24500000-9 | 08.07.2026 | 262 |
| Obiectul contractului: rola etichete termice | ||||
| DAN2803279 | SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL CUI: 34915261 | 24500000-9 | 08.07.2026 | 583 |
| Obiectul contractului: coperta indosariat | ||||
| DAN2726181 | SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL CUI: 34915261 | 22458000-5 | 07.04.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: ordine deplasare | ||||
| DAN2726049 | SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL CUI: 34915261 | 22458000-5 | 07.04.2026 | 1.163 |
| Obiectul contractului: raport p1 | ||||
| DAN2725944 | SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL CUI: 34915261 | 22458000-5 | 07.04.2026 | 196 |
| Obiectul contractului: registru cfp | ||||
| DAN2725929 | SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL CUI: 34915261 | 22458000-5 | 07.04.2026 | 554 |
| Obiectul contractului: rapoarte p1 | ||||
| DAN2668547 | SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI CUI: 2844227 | 30234400-2 | 28.01.2026 | 178 |
| Obiectul contractului: plic dvd,dvd | ||||
| DAN2649256 | SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL CUI: 34915261 | 22458000-5 | 09.01.2026 | 461 |
| Obiectul contractului: plicuri+registre cfp | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/9724449/api/v1/suppliers/9724449/revenue/api/v1/suppliers/9724449/scores/api/v1/suppliers/9724449/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/9724449/api/v1/suppliers/9724449/years/api/v1/suppliers/9724449/cpv/api/v1/suppliers/9724449/clients/api/v1/suppliers/9724449/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders