| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41273097 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFANTUL APOSTOL ANDREI MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 22640248 | RISEBA FLOR SRL CUI: 15999134 | furnizare | 22400000-4 | 28.09.2026 | 2.046 |
| Obiectul contractului: carnet elev policomie pentru liceu , gimnaziu posliceal primar | ||||||
| DA41261996 | LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA GIROC CUI: 29118927 | ELLE BIROTICA SRL CUI: 38784894 | furnizare | 22400000-4 | 25.09.2026 | 636 |
| Obiectul contractului: carnete de elev | ||||||
| DA41211408 | COLEGIUL NATIONAL OCTAVIAN GOGA SIBIU CUI: 4582971 | EURO NET SRL CUI: 12729721 | furnizare | 22400000-4 | 21.09.2026 | 752 |
| Obiectul contractului: achizitie carnete de elev | ||||||
| DA41163667 | LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2843884 | IOMIN PRINT SRL CUI: 9823582 | furnizare | 22400000-4 | 11.09.2026 | 3.234 |
| Obiectul contractului: catalog scolar personalizat | ||||||
| DA40906249 | MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CUI: 13633330 | ZOOM SOFT SRL CUI: 6036887 | servicii | 22400000-4 | 30.07.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: achizitie 580 buc. timbre in vederea vizarii legitimatiilor de serviciu ale salariatilor mti | ||||||
| DA40892460 | AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE - ANRSC CUI: 14935787 | SIJA IMPEX SRL CUI: 7666210 | lucrari | 22400000-4 | 27.07.2026 | 275 |
| Obiectul contractului: registru de evidenta a petitiilor | ||||||
| DA39756157 | MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CUI: 13633330 | ZOOM SOFT SRL CUI: 6036887 | furnizare | 22400000-4 | 04.02.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: timbre pentru vizat legitimatii | ||||||
| DA38903374 | SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE ROMANESCU CRAIOVA CUI: 17105818 | BNK PRINTERA SRL CUI: 46360040 | furnizare | 22400000-4 | 19.09.2025 | 496 |
| Obiectul contractului: carnete elevi primar si gimnaziu | ||||||
| DA38787062 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFANTUL APOSTOL ANDREI MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 22640248 | RISEBA FLOR SRL CUI: 15999134 | furnizare | 22400000-4 | 02.09.2025 | 1.228 |
| Obiectul contractului: carnete elev | ||||||
| DA38572747 | MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CUI: 13633330 | ZOOM SOFT SRL CUI: 6036887 | servicii | 22400000-4 | 23.07.2025 | 1.096 |
| Obiectul contractului: achizitie 580 buc. timbre in vederea vizarii legitimatiilor de serviciu ale salariatilor mti | ||||||
| DA37734276 | AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE - ANRSC CUI: 14935787 | SIJA IMPEX SRL CUI: 7666210 | furnizare | 22400000-4 | 24.03.2025 | 1.168 |
| Obiectul contractului: proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor | ||||||
| DA37314631 | MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CUI: 13633330 | ZOOM SOFT SRL CUI: 6036887 | furnizare | 22400000-4 | 20.01.2025 | 1.096 |
| Obiectul contractului: timbre pentru vizat legitimatii | ||||||
| DA36625358 | LICEUL TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2843833 | RISEBA FLOR SRL CUI: 15999134 | furnizare | 22400000-4 | 02.10.2024 | 660 |
| Obiectul contractului: carnet elev policomie pentru liceu , gimnaziu posliceal primar | ||||||
| DA36485534 | LICEUL TEHNOLOGIC TRAIAN VUIA MUNICIPIUL TARGU MURES CUI: 4323365 | TIPOGRAFIA ANDRA SRL CUI: 13658556 | furnizare | 22400000-4 | 10.09.2024 | 960 |
| Obiectul contractului: carnet de elevi, 18 file, hartie 70 gr, caiet cusut, coperta carton 350 gr, color, pentru invatamant | ||||||
| DA36419786 | SCOALA GIMNAZIALA SAT VALEA MARE ORAS BABENI JUDETUL VALCEA CUI: 29045450 | SDOTA TECH SRL CUI: 37057189 | furnizare | 22400000-4 | 02.09.2024 | 3.351 |
| Obiectul contractului: materiale diverse catalog,stick,drapel | ||||||
| DA34188666 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFANTUL APOSTOL ANDREI MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 22640248 | PLAY TECH MARKET SRL CUI: 37169808 | furnizare | 22400000-4 | 06.10.2023 | 1.485 |
| Obiectul contractului: tipizate scolare pachet | ||||||
| DA34156285 | SCOALA GIMNAZIALA BARBULESTI CUI: 33560624 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | servicii | 22400000-4 | 03.10.2023 | 1.381 |
| Obiectul contractului: timbre , carnete de cecuri, cataloage etc | ||||||
| DA34123797 | COMUNA PODURI CUI: 4278183 | MIT IT CENTER SRL CUI: 27260150 | furnizare | 22400000-4 | 28.09.2023 | 924 |
| Obiectul contractului: accesorii media si pt evenimente | ||||||
| DA34095154 | MUZEUL REGIUNII PORTILOR DE FIER CUI: 4337425 | PROMOTIONALE SEVERIN SRL CUI: 39833693 | furnizare | 22400000-4 | 26.09.2023 | 520 |
| Obiectul contractului: ecuson | ||||||
| DA34007839 | LICEUL DE MUZICA TUDOR JARDA CUI: 24918864 | MULTI MASIMEX SRL CUI: 8334928 | furnizare | 22400000-4 | 14.09.2023 | 23 |
| Obiectul contractului: carnet elev | ||||||
| DA34000936 | MUZEUL REGIUNII PORTILOR DE FIER CUI: 4337425 | PROMOTIONALE SEVERIN SRL CUI: 39833693 | furnizare | 22400000-4 | 13.09.2023 | 19.600 |
| Obiectul contractului: breloc diverse forme si figurine(fructe,animale) | ||||||
| DA33983072 | COLEGIUL TEHNIC - INFOEL - BISTRITA CUI: 4347690 | MULTI MASIMEX SRL CUI: 8334928 | furnizare | 22400000-4 | 11.09.2023 | 270 |
| Obiectul contractului: carnet elev | ||||||
| DA33970612 | SCOALA GIMNAZIALA STEFAN CEL MARE CUI: 22920167 | MULTI MASIMEX SRL CUI: 8334928 | furnizare | 22400000-4 | 08.09.2023 | 270 |
| Obiectul contractului: pachet carnete elev | ||||||
| DA33943354 | LICEUL DE MUZICA TUDOR JARDA CUI: 24918864 | MULTI MASIMEX SRL CUI: 8334928 | furnizare | 22400000-4 | 05.09.2023 | 90 |
| Obiectul contractului: carnet elev | ||||||
| DA33468914 | MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CUI: 13633330 | ZOOM SOFT SRL CUI: 6036887 | furnizare | 22400000-4 | 19.06.2023 | 1.098 |
| Obiectul contractului: timbre pentru vizat legitimatii | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct