| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41283985 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 44831000-4 | 29.09.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: silicon 1001 u 280ml , silicon ig -glassen600 ml negru/revizia de vagoane galati | ||||||
| DA41270791 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | AUTOMOTIVE REFINISH DISTRIBUTION SRL CUI: 31158435 | furnizare | 44831000-4 | 25.09.2026 | 1.405 |
| Obiectul contractului: chit semilight b9 multi-azure 6090+int 1l / srtfc cluj/rev vag satu mare | ||||||
| DA41260582 | CT BUS SA CUI: 1883902 | GMA ALL 4 PAINT SRL CUI: 41749455 | furnizare | 44831000-4 | 24.09.2026 | 1.250 |
| Obiectul contractului: r17193/24.09.2026 - 4cr 2015 chit soft 1,8kg bej | ||||||
| DA41243213 | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA CUI: 4205572 | TEMAD CO SRL CUI: 6620400 | furnizare | 44831000-4 | 24.09.2026 | 271 |
| Obiectul contractului: pachet etansari bison | ||||||
| DA41246080 | EDILITARA PUBLIC SA CUI: 27295841 | DINA-COM SRL CUI: 2159348 | furnizare | 44831000-4 | 23.09.2026 | 755 |
| Obiectul contractului: pachet sapa si adezivi | ||||||
| DA41239014 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | CLAUS MIH IMPEX SRL CUI: 14971054 | furnizare | 44831000-4 | 22.09.2026 | 265 |
| Obiectul contractului: prenandez - rv craiova | ||||||
| DA41238954 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | CLAUS MIH IMPEX SRL CUI: 14971054 | furnizare | 44831000-4 | 22.09.2026 | 459 |
| Obiectul contractului: silicon etansare - rv craiova | ||||||
| DA41217263 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE I N C D T I M CUI: 13221445 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 44831000-4 | 18.09.2026 | 288 |
| Obiectul contractului: compakt pelicula cauciucata transp.400ml | ||||||
| DA41174691 | SALINA TURDA SA CUI: 26128977 | AGROLIV SRL CUI: 6761027 | furnizare | 44831000-4 | 14.09.2026 | 29 |
| Obiectul contractului: chit rost bej sampanie 2kg cesal | ||||||
| DA41144498 | SERVICII PUBLICE IASI SA CUI: 27277063 | VFM INTERCOM SRL CUI: 36325070 | furnizare | 44831000-4 | 09.09.2026 | 1.597 |
| Obiectul contractului: lot materiale | ||||||
| DA41128973 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | SAMFERO SRL CUI: 11956327 | furnizare | 44831000-4 | 08.09.2026 | 727 |
| Obiectul contractului: mastic adez.poly max negru 425gr-bison / srtfc cluj/rev vag satu mare | ||||||
| DA41124863 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CRAIOVA CUI: 10815397 | CLAUS MIH IMPEX SRL CUI: 14971054 | furnizare | 44831000-4 | 07.09.2026 | 4.599 |
| Obiectul contractului: materiale pentru igienizare spatii ct | ||||||
| DA41118959 | CT BUS SA CUI: 1883902 | GMA ALL 4 PAINT SRL CUI: 41749455 | furnizare | 44831000-4 | 07.09.2026 | 312 |
| Obiectul contractului: r15745/03.09.2026 - 4cr 2015 chit soft 1,8kg bej | ||||||
| DA40970428 | EDILITARA PUBLIC SA CUI: 27295841 | MAGNET BUSINESS SRL CUI: 40667152 | furnizare | 44831000-4 | 13.08.2026 | 1.140 |
| Obiectul contractului: chit epoxidic pentru reparatii fisuri si crapaturi pardoseala izocor c, 7.5 kg | ||||||
| DA40950294 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | SAMFERO SRL CUI: 11956327 | furnizare | 44831000-4 | 06.08.2026 | 421 |
| Obiectul contractului: mastic adez.poly max negru ,silicon sanitar 280ml color / srtfc cluj/rev vag satu mare | ||||||
| DA40939867 | AUTORITATEA DE SIGURANTA FEROVIARA ROMANA - ASFR CUI: 48008564 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 44831000-4 | 05.08.2026 | 1.145 |
| Obiectul contractului: pachet material diverse | ||||||
| DA40926828 | UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD CUI: 3519500 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 44831000-4 | 03.08.2026 | 409 |
| Obiectul contractului: pachet diverse produse | ||||||
| DA40875341 | SALUBRITATE CRAIOVA SRL CUI: 27969145 | CLAUS MIH IMPEX SRL CUI: 14971054 | furnizare | 44831000-4 | 23.07.2026 | 66 |
| Obiectul contractului: silicon si smirghel | ||||||
| DA40836668 | EDILITARA PUBLIC SA CUI: 27295841 | NEOMASTER SRL CUI: 28377486 | furnizare | 44831000-4 | 16.07.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: pasta etansare victor reinz | ||||||
| DA40827755 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 44831000-4 | 15.07.2026 | 13 |
| Obiectul contractului: silicon - s.r.t.f.c. brasov - serviciul aprovizionare | ||||||
| DA40764357 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | MOLD COMERT SRL CUI: 14073371 | furnizare | 44831000-4 | 06.07.2026 | 643 |
| Obiectul contractului: loctite 5920 srtfc cluj revizia jibou | ||||||
| DA40706345 | CT BUS SA CUI: 1883902 | GMA ALL 4 PAINT SRL CUI: 41749455 | furnizare | 44831000-4 | 25.06.2026 | 1.268 |
| Obiectul contractului: r10770/25.06.2026 - pachet chituri | ||||||
| DA40696781 | EDITURA ACADEMIEI ROMANE CUI: 4266529 | LIROMAR SERVICII SRL CUI: 33142087 | furnizare | 44831000-4 | 25.06.2026 | 485 |
| Obiectul contractului: cumparare directa | ||||||
| DA40664159 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | SAMFERO SRL CUI: 11956327 | furnizare | 44831000-4 | 19.06.2026 | 421 |
| Obiectul contractului: mastic adez.poly max negru 425gr-bison, silicon sanitar 280ml-color / srtfc cluj/rev vag satu mare | ||||||
| DA40653035 | EDILITARA PUBLIC SA CUI: 27295841 | COM AUTO GLOB 33 SRL CUI: 51458771 | furnizare | 44831000-4 | 18.06.2026 | 196 |
| Obiectul contractului: mastic pensulabil master cu aluminiu | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct