Total încasat
397.490 RON
71 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
368.334 RON
427 achiziții
Achiziții offline
29.156 RON
111 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
33,4%
Client principal: SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL
Mediana națională: 30,2%
Locul 18.140 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 31; restul de 19 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41232619 | SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL CUI: 34915261 | 31600000-2 | 23.09.2026 | 892 |
| Obiectul contractului: produse electrice | ||||
| DA41186622 | INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL PRAHOVA CUI: 2845249 | 31431000-6 | 15.09.2026 | 594 |
| Obiectul contractului: acumulator varta 12v 70ah efb | ||||
| DA41022737 | PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL CUI: 17663083 | 31430000-9 | 20.08.2026 | 238 |
| Obiectul contractului: acumulator etans plumb 12v 7ah well | ||||
| DA41012308 | SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL CUI: 34915261 | 31600000-2 | 19.08.2026 | 780 |
| Obiectul contractului: produse electrice | ||||
| DA40990399 | TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 | 31434000-7 | 13.08.2026 | 823 |
| Obiectul contractului: acumulator weel li-ion 14500 3,7v 800mah | ||||
| DA40959455 | UNITATEA MILITARA NR01991 TIRGSORU - NOU CUI: 27260258 | 31431000-6 | 07.08.2026 | 883 |
| Obiectul contractului: acumulator varta 12v 80ah agm | ||||
| DA40940076 | PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL CUI: 17663083 | 39831500-1 | 05.08.2026 | 182 |
| Obiectul contractului: solutie parbriz 5l | ||||
| DA40939831 | PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL CUI: 17663083 | 24951311-8 | 05.08.2026 | 38 |
| Obiectul contractului: antigel rosu tip g12 | ||||
| DA40939679 | PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL CUI: 17663083 | 24316000-2 | 05.08.2026 | 9 |
| Obiectul contractului: apa distilata 1l | ||||
| DA40939559 | PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL CUI: 17663083 | 09211100-2 | 05.08.2026 | 74 |
| Obiectul contractului: ulei castrol 5w-40 1l magnatec | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2856815 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI CUI: 2844545 | 31431000-6 | 17.09.2026 | 205 |
| Obiectul contractului: acumulator 3.3 ah | ||||
| DAN2851647 | TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 | 31411000-0 | 11.09.2026 | 66 |
| Obiectul contractului: acumulatori 1,5 v, aaa | ||||
| DAN2808116 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI CUI: 2844545 | 31431000-6 | 14.07.2026 | 119 |
| Obiectul contractului: acumulator | ||||
| DAN2787492 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI CUI: 2844545 | 34913000-0 | 24.06.2026 | 119 |
| Obiectul contractului: acumulatori | ||||
| DAN2751505 | CLUBUL SPORTIV SCOLAR PLOIESTI CUI: 2843701 | 31431000-6 | 08.05.2026 | 743 |
| Obiectul contractului: acumulator auto | ||||
| DAN2714717 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI CUI: 2844545 | 31440000-2 | 27.03.2026 | 1.180 |
| Obiectul contractului: acumulatori | ||||
| DAN2704196 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31527260-6 | 16.03.2026 | 430 |
| Obiectul contractului: bec led delight e27 50w -srtfc buc/ depoul pl/ comp. a-a | ||||
| DAN2690526 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI CUI: 2844545 | 34913000-0 | 25.02.2026 | 256 |
| Obiectul contractului: acumulatori | ||||
| DAN2631370 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI CUI: 2844545 | 34913000-0 | 16.12.2025 | 358 |
| Obiectul contractului: acumulator ati | ||||
| DAN2577765 | EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA CUI: 18856244 | 31681410-0 | 15.10.2025 | 265 |
| Obiectul contractului: bateria varta | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/1317881/api/v1/suppliers/1317881/revenue/api/v1/suppliers/1317881/scores/api/v1/suppliers/1317881/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/1317881/api/v1/suppliers/1317881/years/api/v1/suppliers/1317881/cpv/api/v1/suppliers/1317881/clients/api/v1/suppliers/1317881/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders