Total încasat
2,05 Mil.
20 autorități client · încasări între 2018 și 2024
Achiziții directe
918.943 RON
18 achiziții
Achiziții offline
83.145 RON
2 achiziții
Licitații
1,05 Mil.
7 contracte
Câștigat fără concurență
84,2%
9 din 14 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 1.755 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
34,1%
4 din 12 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 489 din 6.155
Dependența de clientul principal
37,7%
Client principal: COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 14.995 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 5 grupe CPV, din 5; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA36448433 | FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU FELDIOARA SRL CUI: 44958790 | 44143000-4 | 06.09.2024 | 52.000 |
| Obiectul contractului: paleti din lemn | ||||
| DA33887389 | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI SATU MARE CUI: 4247381 | 09110000-3 | 28.08.2023 | 177.206 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare | ||||
| DA31873139 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA CUI: 17087924 | 03413000-8 | 14.11.2022 | 151.680 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA31582170 | UM 01585 CUI: 4563260 | 03413000-8 | 11.10.2022 | 46.800 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA31211886 | COMUNA VAGIULESTI CUI: 4351730 | 03413000-8 | 19.08.2022 | 16.440 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare | ||||
| DA31210936 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 VAGIULESTI CUI: 29276447 | 03413000-8 | 19.08.2022 | 54.800 |
| Obiectul contractului: lemn de foc esenta tare | ||||
| DA31012841 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 NEGOMIR CUI: 29344134 | 03413000-8 | 15.07.2022 | 56.810 |
| Obiectul contractului: achizitie lemn de foc de esenta tare | ||||
| DA30965017 | INSPECTORATUL DE POLITIE GORJ CUI: 4246327 | 03413000-8 | 07.07.2022 | 112.037 |
| Obiectul contractului: lemn de foc de esenta tare | ||||
| DA29133517 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17094026 | 03413000-8 | 01.11.2021 | 57.024 |
| Obiectul contractului: contract furnizare lemne de foc , nr. 95 / 28.10.2021 | ||||
| DA28626191 | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUD CLUJ CUI: 4547109 | 03413000-8 | 25.08.2021 | 130.159 |
| Obiectul contractului: lemn de foc conform adv 1234063/20.08.2021, necesar incalzirii subunitatilor ipj cluj 2021-2022 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1540578 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD CUI: 3519879 | 03413000-8 | 04.10.2021 | 82.400 |
| Obiectul contractului: achizitionare lemne de foc de esenta tare | ||||
| DAN1311179 | CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE LACU-SARAT CUI: 9306241 | 15131700-2 | 14.07.2020 | 745 |
| Obiectul contractului: preparate carne | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1072867 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA IANCU DE HUNEDOARA AL JUDETULUI HUNEDOARA CUI: 4374318 | 03413000-8 | 28.07.2022 | 198.252 |
| Obiectul contractului: acord cadru de furnizare lemn de foc esenta tare | ||||
| SCNA1072163 | ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA CUI: 11672708 | 03413000-8 | 04.07.2022 | 16.500 |
| Obiectul contractului: furnizare lemne de foc cmr oltenia | ||||
| SCNA1055404 | ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA CUI: 11672708 | 03413000-8 | 22.07.2021 | 11.836 |
| Obiectul contractului: furnizare lemne de foc cmr oltenia | ||||
| SCNA1054812 | ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA CUI: 11672708 | 03413000-8 | 08.07.2021 | 55.790 |
| Obiectul contractului: furnizare lemn de foc cmr banat-crisana | ||||
| SCNA1048014 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 03413000-8 | 29.12.2020 | 32.120 |
| Obiectul contractului: lemne de foc-s.r.t.f.c. timisoara | ||||
| CAN1021027 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 | 03413000-8 | 02.09.2019 | 318.630 |
| Obiectul contractului: combustibil solid- lemn de foc lot 1 | ||||
| CAN1003789 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 | 03413000-8 | 28.08.2018 | 454.701 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/15908489/api/v1/suppliers/15908489/revenue/api/v1/suppliers/15908489/scores/api/v1/suppliers/15908489/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/15908489/api/v1/suppliers/15908489/years/api/v1/suppliers/15908489/cpv/api/v1/suppliers/15908489/clients/api/v1/suppliers/15908489/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders