Total încasat
5,03 Mil.
100 autorități client · încasări între 2018 și 2024
Achiziții directe
4,32 Mil.
1.638 achiziții
Achiziții offline
715.016 RON
96 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
17,7%
Client principal: APA CANAL SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 33.502 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 35; restul de 23 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA35643899 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL GALATI CUI: 39493486 | 22900000-9 | 30.04.2024 | 75 |
| Obiectul contractului: achizitie bilete baschet 12.05.2024 | ||||
| DA35621949 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ CUI: 4288080 | 22820000-4 | 29.04.2024 | 1.500 |
| Obiectul contractului: bon de predare transfer restituire 3 exp. | ||||
| DA35615244 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL GALATI CUI: 39493486 | 22900000-9 | 26.04.2024 | 250 |
| Obiectul contractului: achizitie bilete volei 02.05.2024 | ||||
| DA35555145 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL GALATI CUI: 39493486 | 22900000-9 | 22.04.2024 | 75 |
| Obiectul contractului: achizitie bilete baschet 28.04.2024 | ||||
| DA35533092 | CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI CUI: 3127255 | 79823000-9 | 17.04.2024 | 640 |
| Obiectul contractului: diplome a3,a4, color, carton 300mg/2 | ||||
| DA35526449 | CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DUNAREA CUI: 3346921 | 22100000-1 | 16.04.2024 | 126 |
| Obiectul contractului: pliant a4 color | ||||
| DA35512926 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL GALATI CUI: 39493486 | 22900000-9 | 15.04.2024 | 350 |
| Obiectul contractului: achizitie bilete volei 21.04.2024 - 22.04.2024 | ||||
| DA35509687 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 79342200-5 | 15.04.2024 | 7.300 |
| Obiectul contractului: rucsac personalizat | ||||
| DA35509780 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 79342200-5 | 15.04.2024 | 525 |
| Obiectul contractului: realizare flyere a5 | ||||
| DA35482081 | ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA CUI: 10843605 | 22800000-8 | 12.04.2024 | 400 |
| Obiectul contractului: monetar 2 exp. | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2277228 | LICEUL DE ARTE DIMITRIE CUCLIN GALATI CUI: 3952200 | 22150000-6 | 30.09.2024 | 1.052 |
| Obiectul contractului: brosuri si diplome trim i, ii si iii 2024 | ||||
| DAN2210881 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 45262690-4 | 28.06.2024 | 26.800 |
| Obiectul contractului: lucrari reparatii fatada exterioara (reparatii suport metalic casetat fatada exterioara, reparatii placi personalizat, machetare si conceptie grafica 3 d si tipar policromie de tip latex). | ||||
| DAN2202420 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 22820000-4 | 14.06.2024 | 765 |
| Obiectul contractului: registru dispozitii pentru circulatia trenurilor - srcf galati | ||||
| DAN2184067 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 22820000-4 | 20.05.2024 | 21.394 |
| Obiectul contractului: tipizate specifice cf - srcf galati | ||||
| DAN2161491 | POLITIA LOCALA GALATI CUI: 18263301 | 30192700-8 | 16.04.2024 | 25.132 |
| Obiectul contractului: furnizare produse de papetarie, formulare pv si registre tipizate - contract 5558/18.03.2024 | ||||
| DAN2154933 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA GENERAL EREMIA GRIGORESCU A JUDETULUI GALATI CUI: 3655870 | 30192800-9 | 09.04.2024 | 67 |
| Obiectul contractului: materiale inscriptionare usi | ||||
| DAN2154913 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA GENERAL EREMIA GRIGORESCU A JUDETULUI GALATI CUI: 3655870 | 22900000-9 | 09.04.2024 | 1 |
| Obiectul contractului: tipizate | ||||
| DAN2135752 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 22820000-4 | 20.03.2024 | 21.291 |
| Obiectul contractului: imprimate tipizate specifice cf+fisa magazie - srcf galati | ||||
| DAN2109476 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 45262600-7 | 06.02.2024 | 128.600 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii a zonei de intrare uzina de apa nr. 2 | ||||
| DAN2104522 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 79823000-9 | 30.01.2024 | 32.990 |
| Obiectul contractului: servicii de tiparire si livrare grafice de circulatie - srcf galati | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/18589287/api/v1/suppliers/18589287/revenue/api/v1/suppliers/18589287/scores/api/v1/suppliers/18589287/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/18589287/api/v1/suppliers/18589287/years/api/v1/suppliers/18589287/cpv/api/v1/suppliers/18589287/clients/api/v1/suppliers/18589287/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders