Total încasat
564.106 RON
86 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
474.384 RON
1.469 achiziții
Achiziții offline
89.722 RON
354 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
22,7%
Client principal: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ELISABETA DOAMNA GALATI
Mediana națională: 30,2%
Locul 28.349 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 41; restul de 29 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41256334 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44111000-1 | 24.09.2026 | 20 |
| Obiectul contractului: pensula kana 100mm,50mm, 20mm/revizia de vagoane galati | ||||
| DA41256177 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 19520000-7 | 24.09.2026 | 210 |
| Obiectul contractului: set inel plastic (1000buc)/revizia de vagoane galati | ||||
| DA41208330 | CENTRUL REZIDENTIAL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PERSOANE DEPENDENTE DIMITRIE IOAN FRIGATOR CUI: 3126403 | 44190000-8 | 17.09.2026 | 2.286 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale reparatii | ||||
| DA41171184 | SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ELISABETA DOAMNA GALATI CUI: 3264511 | 44411000-4 | 15.09.2026 | 4.503 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DA41035685 | SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ELISABETA DOAMNA GALATI CUI: 3264511 | 44411000-4 | 26.08.2026 | 436 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41052608 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44411000-4 | 26.08.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: rama wc europa alb/revizia de vagoane galati | ||||
| DA41023009 | SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CUI: 10881986 | 44411750-6 | 20.08.2026 | 72 |
| Obiectul contractului: rezervor wc cabrio la inaltime 1046+tub | ||||
| DA41023029 | SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CUI: 10881986 | 42131400-0 | 20.08.2026 | 46 |
| Obiectul contractului: baterie bucatarie pipa medie b606 | ||||
| DA41004204 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44411000-4 | 18.08.2026 | 581 |
| Obiectul contractului: rob.apa rece 6640 mic,rob. lavoar temporizator/revizia de vagoane galati | ||||
| DA40913180 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 42130000-9 | 30.07.2026 | 409 |
| Obiectul contractului: rob. trecere fonta 1,rob. trecere fonta 1/2,rob.trecere fonta 3/4/revizia de vagoane galati | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2858711 | TRANSURB SA CUI: 10890801 | 44810000-1 | 21.09.2026 | 58 |
| Obiectul contractului: vopsea | ||||
| DAN2858696 | TRANSURB SA CUI: 10890801 | 44423000-1 | 21.09.2026 | 431 |
| Obiectul contractului: rezervor wc + disc abraziv + saci menaj + rola adeziva | ||||
| DAN2858660 | TRANSURB SA CUI: 10890801 | 44190000-8 | 21.09.2026 | 209 |
| Obiectul contractului: materiale constructii | ||||
| DAN2858547 | TRANSURB SA CUI: 10890801 | 44423000-1 | 21.09.2026 | 129 |
| Obiectul contractului: diluant si banda crep | ||||
| DAN2843553 | TRANSURB SA CUI: 10890801 | 44190000-8 | 01.09.2026 | 60 |
| Obiectul contractului: materiale constructii | ||||
| DAN2843442 | TRANSURB SA CUI: 10890801 | 44423000-1 | 01.09.2026 | 652 |
| Obiectul contractului: fitinguri si sanitare | ||||
| DAN2831447 | TRANSURB SA CUI: 10890801 | 44423000-1 | 13.08.2026 | 447 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DAN2831205 | TRANSURB SA CUI: 10890801 | 44163000-0 | 13.08.2026 | 183 |
| Obiectul contractului: tevi si racorduri | ||||
| DAN2831197 | TRANSURB SA CUI: 10890801 | 44423000-1 | 13.08.2026 | 22 |
| Obiectul contractului: popnit, dop si mufa ppr, reductie | ||||
| DAN2814080 | SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII - UM0771 CUI: 3127182 | 44411000-4 | 21.07.2026 | 1.720 |
| Obiectul contractului: materiale pentru reparatii curente pentru instalatii | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/26238910/api/v1/suppliers/26238910/revenue/api/v1/suppliers/26238910/scores/api/v1/suppliers/26238910/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/26238910/api/v1/suppliers/26238910/years/api/v1/suppliers/26238910/cpv/api/v1/suppliers/26238910/clients/api/v1/suppliers/26238910/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders