Total încasat
1,44 Mil.
308 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,00 Mil.
589 achiziții
Achiziții offline
117.559 RON
56 achiziții
Licitații
319.817 RON
3 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
20,9%
Client principal: SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 30.301 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 25; restul de 13 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41291173 | UNITATEA MILITARA NR02477 CUI: 4384265 | 44812210-0 | 30.09.2026 | 3.525 |
| Obiectul contractului: ulei de in sicativat 10l + diluant universal d 509, 20 l | ||||
| DA41264653 | COMUNA BERZUNTI CUI: 4455480 | 44613500-5 | 28.09.2026 | 4.924 |
| Obiectul contractului: furnizare recipient 1000l | ||||
| DA41263075 | TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL CUI: 37709819 | 24000000-4 | 25.09.2026 | 353 |
| Obiectul contractului: diluant nitro d209 20l | ||||
| DA41238989 | STATIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA BUZAU CUI: 38675072 | 44423000-1 | 23.09.2026 | 7.386 |
| Obiectul contractului: bazin ibc 1000l nou container rezervor cu palet din otel | ||||
| DA41239698 | SCOALA PROFESIONALA COMUNA VALEA URSULUI CUI: 18235913 | 24951311-8 | 23.09.2026 | 3.340 |
| Obiectul contractului: antigel instalatii glycoxol ct long life -60c 20kg | ||||
| DA41234719 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2 CUI: 17093691 | 24455000-8 | 22.09.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: achizitie gel dezinfectant | ||||
| DA41199999 | SCOALA GIMNAZIALA CREVEDIA CUI: 29144730 | 24455000-8 | 17.09.2026 | 70 |
| Obiectul contractului: k-sept dezinfectant de suprafete, virucid, 75% alc. 1l cu pulverizator | ||||
| DA41200031 | SCOALA GIMNAZIALA CREVEDIA CUI: 29144730 | 24455000-8 | 17.09.2026 | 340 |
| Obiectul contractului: k-sept dezinfectant de suprafete, virucid, 75% alc. canistra 5l | ||||
| DA41199873 | SCOALA GIMNAZIALA NICULESTI CUI: 29147914 | 24455000-8 | 17.09.2026 | 1.360 |
| Obiectul contractului: k-sept dezinfectant de suprafete, virucid, 75% alc. canistra 5l | ||||
| DA41184789 | UNITATEA MILITARA 02487 BUCURESTI CUI: 12020362 | 24960000-1 | 16.09.2026 | 540 |
| Obiectul contractului: naftalina bile 25kg | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2770705 | CIVITAS COM SRL CUI: 9845831 | 24312120-1 | 03.06.2026 | 993 |
| Obiectul contractului: clorura de var | ||||
| DAN2649144 | SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL CUI: 34915261 | 24300000-7 | 09.01.2026 | 7.900 |
| Obiectul contractului: metanol-inmag urziceni | ||||
| DAN2494450 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 CUI: 4364349 | 24200000-6 | 02.07.2025 | 5.265 |
| Obiectul contractului: furnizare oxid negru de fier - 500 kg | ||||
| DAN2459048 | APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | 24322210-2 | 21.05.2025 | 17.160 |
| Obiectul contractului: metanol | ||||
| DAN2392606 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CLUJ CUI: 15586731 | 09130000-9 | 26.02.2025 | 5.535 |
| Obiectul contractului: combustibil tip p (petrol) butoi/200 litri si canistre/10 litri-ct2 | ||||
| DAN2381014 | APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | 24322210-2 | 10.02.2025 | 16.200 |
| Obiectul contractului: metanol | ||||
| DAN2307311 | MUNICIPIU RM VALCEA CUI: 2540813 | 24455000-8 | 06.11.2024 | 837 |
| Obiectul contractului: dezinfectanti pentru igienizarea suprafetelor la centrul ioana (50 buc) - dir.asistenta sociala | ||||
| DAN2271757 | CIVITAS COM SRL CUI: 9845831 | 24455000-8 | 24.09.2024 | 753 |
| Obiectul contractului: clorura de var | ||||
| DAN2257815 | COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC CAROL I CUI: 5010064 | 34927100-2 | 03.09.2024 | 298 |
| Obiectul contractului: produse deszapezire | ||||
| DAN2150689 | APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | 24322210-2 | 04.04.2024 | 11.625 |
| Obiectul contractului: metanol(alcool metilic) 99,9% | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1097697 | COLEGIUL NATIONAL OCTAVIAN GOGA CUI: 4650561 | 24455000-8 | 13.02.2023 | 87.105 |
| Obiectul contractului: furnizare dezinfectanti pentru cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare covid-19 pentru elevii si cadrele didactice din cadrul colegiului national octavian goga marghita, judetul bihor | ||||
| CAN1085049 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 24951311-8 | 02.10.2022 | 268.710 |
| Obiectul contractului: lichid antigel cu concentratie 100% | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/30578279/api/v1/suppliers/30578279/revenue/api/v1/suppliers/30578279/scores/api/v1/suppliers/30578279/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/30578279/api/v1/suppliers/30578279/years/api/v1/suppliers/30578279/cpv/api/v1/suppliers/30578279/clients/api/v1/suppliers/30578279/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders