Sari la conținut

CUI: 3194475 SA PRAHOVA LOC. VALENII DE MUNTE, ORAS VALENII DE MUNTE Semnalat de 1 indicatori

IPSAR SA

Înmatriculată: 28.06.1991 Sediu: B-DUL NICOLAE IORGA, 14, 2100 Site web: https://www.ipsar.ro

Total încasat

1,51 Mil.

11 autorități client · încasări între 2018 și 2026

Achiziții directe

1,36 Mil.

57 achiziții

Achiziții offline

21.043 RON

11 achiziții

Licitații

130.251 RON

3 contracte

Câștigat fără concurență

—

Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5

Câștigat la valoarea estimată

—

Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7

Dependența de clientul principal

68,8%

Client principal: FEDERATIA ROMANA DE KEMPO

Mediana națională: 30,2%

Locul 3.163 din 41.897

Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.

Indicatori de risc

#01 Fracționare 0
#02 La limita plafonului 0
#03 Firme noi 0
#04 Captivitate 0
#07 Preț la virgulă 0
#10 Concentrare 0

#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.

Încasări pe ani

Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.

Ce vinde

Cele mai mari 10 grupe CPV, din 10; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.

Cine plătește firma

Cine plătește firma
Autoritate contractantă Achiziții directe Achiziții offline Licitații Total Din încasările firmei Din cheltuielile autorității Contracte Perioadă
FEDERATIA ROMANA DE KEMPO CUI: 25209410 1.038.754 —— 1.038.754 68,8% 10,7% 21 2018–2026
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 10.499 — 130.251 140.750 9,3% 0,0% 5 2018–2021
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 107.557 6.749 — 114.306 7,6% 0,0% 29 2018–2024
SCOALA GIMNAZIALA PLATON MOCANU SAT DRAJNA DE JOS COMUNA DRAJNA CUI: 29049622 96.116 —— 96.116 6,4% 5,6% 1 2026
COLEGIUL NATIONAL NICOLAE IORGA ORASUL VALENII DE MUNTE CUI: 29055365 48.219 —— 48.219 3,2% 1,5% 2 2025–2026
CENTRUL JUDETEAN DE CULTURA PRAHOVA ACAD EUGEN SIMION CUI: 2844383 48.112 —— 48.112 3,2% 2,9% 1 2018
OMV PETROM SA CUI: 1590082 — 12.636 — 12.636 0,8% 0,0% 4 2018–2019
SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE CFR- SCRL BRASOV SA CUI: 14257595 6.636 —— 6.636 0,4% 0,0% 2 2018
SPITALUL ORASENESC VALENI DE MUNTE CUI: 2844200 3.566 —— 3.566 0,2% 0,0% 4 2024–2026
REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 — 1.651 — 1.651 0,1% 0,0% 1 2023
STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA CONSTANTA CUI: 2981780 — 7 — 7 0,0% 0,0% 1 2019

1-11 din 11 rezultate

Rânduri pe pagină: 25 50 100

Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.

Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.

Achiziții directe
Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
Achiziții offline
Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
Licitații
Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
Total
Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
Din încasările firmei
Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
Din cheltuielile autorității
Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
Contracte
Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Perioadă
Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.

Ultimele vânzări

Ultimele achiziții directe

Vezi toate
Ultimele achiziții directe
Nr. SEAP Autoritate contractantă Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41122579 SCOALA GIMNAZIALA PLATON MOCANU SAT DRAJNA DE JOS COMUNA DRAJNA CUI: 29049622 55524000-9 08.09.2026 96.116
Obiectul contractului: 55524000-9 servicii de catering pentru scoli (rev.2)
DA40663812 FEDERATIA ROMANA DE KEMPO CUI: 25209410 55000000-0 18.06.2026 139.135
Obiectul contractului: achizitie directa
DA40663815 FEDERATIA ROMANA DE KEMPO CUI: 25209410 55000000-0 18.06.2026 35.676
Obiectul contractului: achizitie directa
DA40328716 COLEGIUL NATIONAL NICOLAE IORGA ORASUL VALENII DE MUNTE CUI: 29055365 55100000-1 06.05.2026 27.027
Obiectul contractului: servicii hoteliere hotel afrodita valenii de munte 27.04-03.05.2026
DA39704898 SPITALUL ORASENESC VALENI DE MUNTE CUI: 2844200 55110000-4 23.01.2026 1.896
Obiectul contractului: servicii cazare hotel afrodita valenii de munte 21-23.01.2026
DA38345759 FEDERATIA ROMANA DE KEMPO CUI: 25209410 55110000-4 17.06.2025 72.454
Obiectul contractului: achizitie directa
DA38345798 FEDERATIA ROMANA DE KEMPO CUI: 25209410 55300000-3 17.06.2025 53.670
Obiectul contractului: achizitie directa
DA38316141 SPITALUL ORASENESC VALENI DE MUNTE CUI: 2844200 55100000-1 12.06.2025 285
Obiectul contractului: servicii hoteliere
DA37997872 COLEGIUL NATIONAL NICOLAE IORGA ORASUL VALENII DE MUNTE CUI: 29055365 55000000-0 30.04.2025 21.192
Obiectul contractului: servcii hoteliere
DA37327785 SPITALUL ORASENESC VALENI DE MUNTE CUI: 2844200 55110000-4 20.01.2025 532
Obiectul contractului: cazare cu md 20-21.01.2025

Ultimele achiziții offline

Vezi toate
Ultimele achiziții offline
Nr. SEAP Autoritate contractantă Cod CPV Data Valoare
DAN1931631 SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 34631000-9 30.05.2023 1.830
Obiectul contractului: compensatori lenticulari cu 5 lentile - srtfc galati / depoul galati
DAN1931629 SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 34631000-9 30.05.2023 1.650
Obiectul contractului: compensatori lenticulari cu 4 lentile - srtfc galati / depoul galati
DAN1871500 REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 98341000-5 02.03.2023 1.651
Obiectul contractului: ds ilfov servicii cazare
DAN1571678 SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 34630000-2 24.11.2021 1.470
Obiectul contractului: compensatori
DAN1467310 SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 34630000-2 17.05.2021 1.305
Obiectul contractului: compensator toba-srtfc constanta
DAN1383717 SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 44167100-9 18.12.2020 494
Obiectul contractului: racord pompa injectie dn6 cu cot la 90 grade g1/4 - 250 mm - depoul ploiesti
DAN1181461 STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA CONSTANTA CUI: 2981780 42220000-4 06.11.2019 7
Obiectul contractului: simering
DAN1100558 OMV PETROM SA CUI: 1590082 44162100-4 06.05.2019 5.127
Obiectul contractului: compensator dilatatie lenticular
DAN1088649 OMV PETROM SA CUI: 1590082 44165100-5 03.04.2019 2.483
Obiectul contractului: furtunuri
DAN1039545 OMV PETROM SA CUI: 1590082 44165100-5 10.12.2018 969
Obiectul contractului: furtunuri

Ultimele licitații câștigate

Vezi toate
Ultimele licitații câștigate
Nr. SEAP Autoritate contractantă Cod CPV Data Valoare
CAN1052432 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 42124340-9 19.03.2021 873.921
Obiectul contractului: piese de schimb pentru compresoarele de gaz de tip ci 56, ci 87, ci 88 si ci 89
CAN1043791 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 44165100-5 28.10.2020 30.855
Obiectul contractului: furtun criogenic din otel inoxidabil
CAN1029611 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 42124340-9 26.02.2020 179.410
Obiectul contractului: piese de schimb pentru compresoarele de gaz de tip ci56, ci87, ci88 si ci89 - 12 loturi
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Data
Data publicării în SEAP.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/suppliers/3194475
  • /api/v1/suppliers/3194475/revenue
  • /api/v1/suppliers/3194475/scores
  • /api/v1/suppliers/3194475/benchmarks
  • /api/v1/red-flags/by-supplier/3194475
  • /api/v1/suppliers/3194475/years
  • /api/v1/suppliers/3194475/cpv
  • /api/v1/suppliers/3194475/clients
  • /api/v1/suppliers/3194475/partners
  • /api/v1/acquisitions/direct
  • /api/v1/acquisitions/awards
  • /api/v1/acquisitions/tenders

Date deschise și API