Total încasat
35,46 Mil.
720 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
13,61 Mil.
6.617 achiziții
Achiziții offline
3,45 Mil.
1.310 achiziții
Licitații
18,41 Mil.
93 contracte
Câștigat fără concurență
12,9%
22 din 64 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 8.567 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,0%
0 din 16 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 2.070 din 6.155
Dependența de clientul principal
15,5%
Client principal: SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 35.456 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 38; restul de 26 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41299314 | COMUNA MADARAS CUI: 14596052 | 15981100-9 | 30.09.2026 | 131 |
| Obiectul contractului: apa de izvor plata in sistem watercooler 19 l | ||||
| DA41303277 | AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITATI CUI: 45718117 | 51514110-2 | 30.09.2026 | 1.125 |
| Obiectul contractului: abonament purificatoare apa | ||||
| DA40271065 | GRADINITA PARADISUL PITICILOR CUI: 22669660 | 51514110-2 | 30.09.2026 | 125 |
| Obiectul contractului: abonament purificatoare apa | ||||
| DA40271070 | GRADINITA PARADISUL PITICILOR CUI: 22669660 | 15981100-9 | 30.09.2026 | 1.205 |
| Obiectul contractului: abonament apa plata 19 l | ||||
| DA40443184 | GRADINITA PARADISUL PITICILOR CUI: 22669660 | 15981100-9 | 30.09.2026 | 8.680 |
| Obiectul contractului: abonament apa plata 19 l | ||||
| DA40443187 | GRADINITA PARADISUL PITICILOR CUI: 22669660 | 51514110-2 | 30.09.2026 | 875 |
| Obiectul contractului: abonament purificatoare apa cresa | ||||
| DA41297917 | SPITALUL MUNICIPALSFANTA MUCENITA FILOFTEIA CURTEA DE ARGES CUI: 5010099 | 15981100-9 | 30.09.2026 | 563 |
| Obiectul contractului: apa plata 19 l | ||||
| DA41299541 | GRADINITA PARADISUL PITICILOR CUI: 22669660 | 15981100-9 | 30.09.2026 | 1.560 |
| Obiectul contractului: abonament apa plata 19 l | ||||
| DA41282995 | CASA JUDETEANA DE PENSII CALARASI CUI: 13604637 | 39221123-5 | 29.09.2026 | 110 |
| Obiectul contractului: pahare de plastic de unica folosinta | ||||
| DA41282929 | AGENTIA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI CUI: 24735085 | 51514110-2 | 28.09.2026 | 2.520 |
| Obiectul contractului: inchiriere purificatoare apa numar de referinta: ib-apis | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868927 | MINISTERUL FINANTELOR CUI: 4221306 | 15981100-9 | 30.09.2026 | 5.893 |
| Obiectul contractului: 2026_a1_010 produse protocol (aprilie) | ||||
| DAN2868437 | SCOALA POSTLICEALA SANITARA GRIGORE GHICA VODA CUI: 4541700 | 51514110-2 | 30.09.2026 | 376 |
| Obiectul contractului: servicii inchiriere purificatoare apa | ||||
| DAN2865747 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL CUI: 29358725 | 15981100-9 | 28.09.2026 | 405 |
| Obiectul contractului: pachet bidoane apa 19litri luna septembrie 2026, reutilizare bidoane august 2026 cumpana 19l, apa cumpana 19 l suplimentara august 2026 fct fgl 0072755/01.09.2026 | ||||
| DAN2865734 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL CUI: 29358725 | 98390000-3 | 28.09.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: pachet abonament espresor fct fgl 0072973/11.09.2026 | ||||
| DAN2864384 | SPITAL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI CUI: 4701371 | 79941000-2 | 25.09.2026 | 9 |
| Obiectul contractului: taxa administrare | ||||
| DAN2864381 | SPITAL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI CUI: 4701371 | 15981100-9 | 25.09.2026 | 828 |
| Obiectul contractului: apa plata bidon 19l | ||||
| DAN2864038 | CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL VAROSI SPORT KLUB CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC CUI: 27243370 | 39221140-0 | 25.09.2026 | 1.656 |
| Obiectul contractului: achizitia de apa potabila imbuteliata in bidoane | ||||
| DAN2860891 | ECOTRANS STCM SRL CUI: 39950464 | 15981100-9 | 22.09.2026 | 1.072 |
| Obiectul contractului: pachet bidoane apa 19l | ||||
| DAN2858401 | ADI ECOO 2009 SA CUI: 28213025 | 15981100-9 | 21.09.2026 | 114 |
| Obiectul contractului: apa | ||||
| DAN2857122 | ECOTRANS STCM SRL CUI: 39950464 | 15981100-9 | 17.09.2026 | 811 |
| Obiectul contractului: pachet bidoane apa 19l | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1137373 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 | 51514110-2 | 24.09.2026 | 226.915 |
| Obiectul contractului: servicii de instalare aparate de filtrare si de purificare a apei, furnizare apa plata in locatiile deer sa - zona ts | ||||
| SCNA1136691 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA CUI: 15189596 | 15981000-8 | 03.09.2026 | 216.243 |
| Obiectul contractului: apa naturala plata de izvor la bidon de 19 litri | ||||
| SCNA1124143 | ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA CUI: 1589932 | 15981100-9 | 02.09.2026 | 516.540 |
| Obiectul contractului: furnizare apa plata de izvor | ||||
| CAN1146176 | CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA BACESTI CUI: 16385442 | 15981100-9 | 05.08.2026 | 84.450 |
| Obiectul contractului: furnizare apa minerala plata | ||||
| SCNA1121222 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA CUI: 15189596 | 15981000-8 | 22.07.2026 | 264.880 |
| Obiectul contractului: apa naturala plata de izvor la bidon de 19 litri | ||||
| CAN1084792 | SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CUI: 4420465 | 51514110-2 | 30.03.2026 | 1.277.881 |
| Obiectul contractului: servicii de inchiriere a purificatoarelor si dozatoarelor de apa | ||||
| CAN1163284 | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA SA CUI: 10874881 | 15981100-9 | 25.02.2026 | 3.607.524 |
| Obiectul contractului: bidoane cu apa plata si pahare de unica folosinta pentru 48 de luni- cr 44922 | ||||
| CAN1149898 | COMITETUL OLIMPIC SI SPORTIV ROMAN CUI: 13746143 | 15300000-1 | 24.02.2026 | 1.784.586 |
| Obiectul contractului: acord cadru furnizare fructe, legume, diverse produse alimentare, uleiuri, lactate si bauturi | ||||
| CAN1161900 | MINISTERUL FINANTELOR CUI: 4221306 | 15981100-9 | 11.02.2026 | 19.855 |
| Obiectul contractului: furnizare produse pentru bufetul de protocol | ||||
| CAN1143696 | UNITATEA MILITARA 02275 BALTATESTI CUI: 6247787 | 15800000-6 | 08.12.2025 | 1.171.931 |
| Obiectul contractului: acord-cadru furnizare produse alimentare diverse | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/4264242/api/v1/suppliers/4264242/revenue/api/v1/suppliers/4264242/scores/api/v1/suppliers/4264242/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/4264242/api/v1/suppliers/4264242/years/api/v1/suppliers/4264242/cpv/api/v1/suppliers/4264242/clients/api/v1/suppliers/4264242/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders