Total încasat
2,43 Mil.
148 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,36 Mil.
700 achiziții
Achiziții offline
74.269 RON
25 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
20,5%
Client principal: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CRAIOVA
Mediana națională: 30,2%
Locul 30.656 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 16; restul de 4 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41293510 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA CUI: 4941528 | 44520000-1 | 29.09.2026 | 12.377 |
| Obiectul contractului: accesorii tamplarie pvc | ||||
| DA41260703 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CRAIOVA CUI: 10815397 | 39515440-1 | 24.09.2026 | 9.475 |
| Obiectul contractului: lamele verticale | ||||
| DA41260488 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CRAIOVA CUI: 10815397 | 39515440-1 | 24.09.2026 | 1.860 |
| Obiectul contractului: jaluzele verticale textile | ||||
| DA41240315 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU - COD CAEN 3600 3900 4291 6203 7112 7120 7219 8413 8425 8559 CUI: 23886365 | 39515440-1 | 24.09.2026 | 1.182 |
| Obiectul contractului: jaluzele verticale | ||||
| DA41249743 | SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE BRAESCU CALAFAT CUI: 17105834 | 39515440-1 | 23.09.2026 | 860 |
| Obiectul contractului: jaluzele verticale textile | ||||
| DA41219162 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 39515400-9 | 18.09.2026 | 509 |
| Obiectul contractului: rulouri textile | ||||
| DA41211089 | COMUNA AMARASTI CUI: 2573888 | 39515420-5 | 18.09.2026 | 785 |
| Obiectul contractului: rulouri textile | ||||
| DA41207877 | SCOALA GIMNAZIALA ELIZA OPRAN ISALNITA CUI: 15057447 | 39515420-5 | 17.09.2026 | 4.281 |
| Obiectul contractului: rulouri textile | ||||
| DA41172197 | LICEUL TEHNOLOGIC SEGARCEA CUI: 4554483 | 39515420-5 | 14.09.2026 | 10.147 |
| Obiectul contractului: rulouri textile | ||||
| DA41161210 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CRAIOVA CUI: 10815397 | 39515440-1 | 11.09.2026 | 779 |
| Obiectul contractului: inlocuire jaluzele verticale | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2538964 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CUI: 5002142 | 39515410-2 | 01.09.2025 | 15.898 |
| Obiectul contractului: rolete( rulouri ) textile material opac necesare sectiei de urologie | ||||
| DAN2434974 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA CUI: 17087924 | 39515410-2 | 16.04.2025 | 5.866 |
| Obiectul contractului: rulouri textile cu montaj (storuri pentru interior) | ||||
| DAN2252871 | COMUNA CARCEA CUI: 16346370 | 44221000-5 | 28.08.2024 | 11.107 |
| Obiectul contractului: jaluzele | ||||
| DAN2153872 | RAT SRL CUI: 2315129 | 39515400-9 | 08.04.2024 | 658 |
| Obiectul contractului: jaluzele pvc | ||||
| DAN1999613 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA CUI: 17087924 | 39515410-2 | 15.09.2023 | 794 |
| Obiectul contractului: storuri de interior si aqrticole conexe | ||||
| DAN1884166 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 39515400-9 | 23.03.2023 | 4.500 |
| Obiectul contractului: jaluzele verticale textile | ||||
| DAN1865208 | UNITATEA MILITARA 02517 CUI: 4332487 | 39515200-7 | 20.02.2023 | 324 |
| Obiectul contractului: draperii | ||||
| DAN1837013 | PIETE PREST SA CUI: 27289734 | 50800000-3 | 10.01.2023 | 1.008 |
| Obiectul contractului: reparatie sist inchidere - deschidere usi intrare pt3 | ||||
| DAN1785268 | MUNICIPIUL CRAIOVA CUI: 4417214 | 39515400-9 | 31.10.2022 | 4.384 |
| Obiectul contractului: jaluzele orizontale din aluminiu cu montaj pentru camera 103, 109, si rulouri textile cu montaj pentru camera 120, birou directia implementare proiecte si birou informatica | ||||
| DAN1728244 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39515400-9 | 26.07.2022 | 392 |
| Obiectul contractului: jaluzele verticale - serviciul aa craiova | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/4552547/api/v1/suppliers/4552547/revenue/api/v1/suppliers/4552547/scores/api/v1/suppliers/4552547/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/4552547/api/v1/suppliers/4552547/years/api/v1/suppliers/4552547/cpv/api/v1/suppliers/4552547/clients/api/v1/suppliers/4552547/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders